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290.在内控合规管理信息系统中,授权管理模块的法人授权子模块提供( )功能。

A、 发起基本授权

B、 制作授权方案

C、 生成授权书

D、 授权统计分析

答案:ABC

解析:解析:命题依据:教材第十一章,第二节
命题部室:内控合规监督部

内控合规管理考试题库
52.职能部门对非现场监督发现的可疑信息或者问题,应当通过非现场核查、验证、询问、下发风险提示等方式予以确认,并落实问题的整改。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000dba1b-55b0-c898-c017-aa54c409c700.html
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6.根据五部委《企业内部控制基本规范》,内部控制的原则包括:( )。
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222.2019年5月,某检查组一行6人前往XX支行开展检查项目,检查人员在现场检查过程有如下行为,其中正确的是( )。
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279.合规风险矩阵应当包含( )
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65.关于不同制度形式之间的区别,下列说法正确的是( )
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153.某检查组采取现场调阅信贷档案方式对A行个人信贷业务进行检查,出具了如下底稿,问题定性:贷后管理不到位,具体内容:2011年12月12日B支行向客户吴某和黄某(二人均为生猪养殖户)分别发放个人生产经营贷款200万元,期限6个月,担保单位均为XX担保有限公司,用途均为购买原材料,贷款发放后部分转入担保有限公司账户、部分转入员工陈某的账户。上述检查存在的问题包括( )。
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192.内控评价( )原则是指内部控制评价应以事实为依据,准确揭示经营管理的风险状况,客观反映内部控制设计与运行的有效性。
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261.通过( )收集检查证据的,应当编制对比分析表、比率分析表和趋势变动表,分析和说明异常变动项目、重要比率或者趋势与预期数额和相关信息的差异情况。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000dba1b-55b3-7bc1-c017-aa54c409c700.html
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358.某二级分行在业务检查中发现,其下属支行公司部经理挪用客户资金100万元,以下说法正确的有:( )
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245.以下属于关联交易种类的是( ):
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内控合规管理考试题库
题目内容
(
多选题
)
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内控合规管理考试题库

290.在内控合规管理信息系统中,授权管理模块的法人授权子模块提供( )功能。

A、 发起基本授权

B、 制作授权方案

C、 生成授权书

D、 授权统计分析

答案:ABC

解析:解析:命题依据:教材第十一章,第二节
命题部室:内控合规监督部

内控合规管理考试题库
相关题目
52.职能部门对非现场监督发现的可疑信息或者问题,应当通过非现场核查、验证、询问、下发风险提示等方式予以确认,并落实问题的整改。( )

解析:解析:命题依据:教材第六章,第三节

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000dba1b-55b0-c898-c017-aa54c409c700.html
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6.根据五部委《企业内部控制基本规范》,内部控制的原则包括:( )。

A. 全面性原则

B. 重要性原则

C. 合法性原则

D. 制衡性原则

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222.2019年5月,某检查组一行6人前往XX支行开展检查项目,检查人员在现场检查过程有如下行为,其中正确的是( )。

A. 考虑到该检查项目是小型检查项目,检查人员未签订检查责任书。

B. 检查人员小王对被查机构的乌龟养殖户农户贷款产生疑问,与主查刘某一同前往客户家中进行现场查证客户是否确实是乌龟养殖户。

C. 检查人员小李在调查一户个人消费贷款转入员工账户的问题,因贷款在检查期间已经归还,小李停止了追查,也未出具底稿。

D. 检查人员小张根据可疑线索追查该支行员工陈某任职小额贷款公司总经理的问题,在得知陈某早在2002年就已经内退这一情况后,没有再继续追查,也未与陈某进行谈话。

解析:解析:命题依据:教材第五章,第二节

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279.合规风险矩阵应当包含( )

A. 风险程度

B. 风险发生概率

C. 风险值

D. 风险原因

解析:解析:命题依据:教材第十章,第三节
命题部室:内控合规监督部

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65.关于不同制度形式之间的区别,下列说法正确的是( )

A. 管理办法与规定属于同一效力层级,主要区别是调整范围宽窄不同。

B. 管理办法与规定类制度是操作规程与实施细则类制度的上位制度,后者不得与前者相抵触。

C. 操作规程是为实施基本制度或管理办法等制度而作出的细化规定。

D. 实施细则主要是对某一项经营管理行为或业务品种作出的操作性和程序性规定

解析:解析:命题依据:教材第二章,第二节

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153.某检查组采取现场调阅信贷档案方式对A行个人信贷业务进行检查,出具了如下底稿,问题定性:贷后管理不到位,具体内容:2011年12月12日B支行向客户吴某和黄某(二人均为生猪养殖户)分别发放个人生产经营贷款200万元,期限6个月,担保单位均为XX担保有限公司,用途均为购买原材料,贷款发放后部分转入担保有限公司账户、部分转入员工陈某的账户。上述检查存在的问题包括( )。

A. 未对客户吴某、黄某借款的真实性进行核实。

B. 未揭示贷款额度存在问题。

C. 未说明员工陈某的岗位情况以及与该贷款的关系。

D. 未查证贷款资金转到担保公司和员工账户的原因。

解析:解析:命题依据:教材第五章,第六节

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192.内控评价( )原则是指内部控制评价应以事实为依据,准确揭示经营管理的风险状况,客观反映内部控制设计与运行的有效性。

A. 全面性

B. 重要性

C. 客观性

D. 一致性

解析:解析:命题依据:教材第四章,第二节

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000dba1b-55b2-f27d-c017-aa54c409c700.html
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261.通过( )收集检查证据的,应当编制对比分析表、比率分析表和趋势变动表,分析和说明异常变动项目、重要比率或者趋势与预期数额和相关信息的差异情况。

A. 计算

B. 分析性复核

C. 查询

D. 监盘

解析:解析:命题依据:教材第五章,第五节

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358.某二级分行在业务检查中发现,其下属支行公司部经理挪用客户资金100万元,以下说法正确的有:( )

A. 依照权限,由二级分行负责调查该案件。

B. 应当给予支行主要负责人记大过(含)以上处分。

C. 一级分行应及时成立督查组,赴现场进行督办、指导。

D. 由二级分行负责审批案件责任人员。

解析:解析:命题依据:教材第十四章,第三节

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245.以下属于关联交易种类的是( ):

A. 人事任免

B. 债权债务重组

C. 许可协议

D. 共同投资

解析:解析:命题依据:第九章,第一节
命题部室:内控合规监督部

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