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审计业务序列学习地图知识题库(2023版)
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审计业务序列学习地图知识题库(2023版)
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单选题
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《内部审计准则》:内部审计是指组织内部的一种独立客观的监督和评价活动,它通过审查和评价经营活动及()的适当性、合法性和有效性来促进组织目标得实现。

A、 质量控制

B、 内部控制

C、 风险控制

D、 内控体系

答案:B

审计业务序列学习地图知识题库(2023版)
实施整改中,对于整改推进不力,应改未改,整改不到位的,对相关责任人员开展提醒谈话。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77b-6e23-c01c-868af7467e00.html
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审计人员执行审计业务时,不得与被审计单位沟通和听取其意见。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77a-87ee-c01c-868af7467e00.html
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基建工程过程验收包括关键环节或设备材料的质量验收、施工三级自检、监理初检、()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d776-bf5a-c01c-868af7467e00.html
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审计组在起草审计报告前,应当讨论确定下列事项()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77c-3f9f-c01c-868af7467e00.html
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审计决定,是指针对审计发现的主要问题提出处理、处罚意见。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77b-2440-c01c-868af7467e00.html
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退运电能计量设备应当规范存储,按照公司电能计量设备退役鉴定标准和资产管理要求,定期组织开展退运设备报废及再利用工作。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77d-9510-c01c-868af7467e00.html
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下列有关审计报告说法不正确的是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d776-dca8-c01c-868af7467e00.html
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审计权限,包括要求被审计单位及时提供关于生产经营、财务收支、预算执行情况、有关会议记录(纪要)等审计必须的相关资料。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77a-3fb7-c01c-868af7467e00.html
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审计人员在实施内部审计时,应(),以支持审计结论和审计建议。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d779-3bbf-c01c-868af7467e00.html
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年度审计计划的基本内容分为文字说明和表格两部分组成,表格的内容包括()等,需要执行的具体审计项目及先后顺序。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d779-b130-c01c-868af7467e00.html
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审计业务序列学习地图知识题库(2023版)
题目内容
(
单选题
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审计业务序列学习地图知识题库(2023版)

《内部审计准则》:内部审计是指组织内部的一种独立客观的监督和评价活动,它通过审查和评价经营活动及()的适当性、合法性和有效性来促进组织目标得实现。

A、 质量控制

B、 内部控制

C、 风险控制

D、 内控体系

答案:B

审计业务序列学习地图知识题库(2023版)
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实施整改中,对于整改推进不力,应改未改,整改不到位的,对相关责任人员开展提醒谈话。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77b-6e23-c01c-868af7467e00.html
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审计人员执行审计业务时,不得与被审计单位沟通和听取其意见。
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基建工程过程验收包括关键环节或设备材料的质量验收、施工三级自检、监理初检、()。

A. 工程完工验收

B. 阶段验收

C. 启动验收

D. 工程分项验收

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d776-bf5a-c01c-868af7467e00.html
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审计组在起草审计报告前,应当讨论确定下列事项()。

A. 评价审计目标的实现情况

B. 审计实施方案确定的审计事项完成情况

C. 评价审计证据的适当性和充分性

D. 提出审计评价意见

E. 评估审计发现问题的重要性

F. 提出对审计发现问题的处理处罚意见

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审计决定,是指针对审计发现的主要问题提出处理、处罚意见。
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退运电能计量设备应当规范存储,按照公司电能计量设备退役鉴定标准和资产管理要求,定期组织开展退运设备报废及再利用工作。
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下列有关审计报告说法不正确的是()。

A. 审计报告形成的最终审计结论与建议应当充分考虑审计项目的重要性和风险水平。

B. 审计报告应及时编制,以便适时采取有效纠正措施;

C. 审计报告应内容全面、尽量详细;

D. 审计报告的编制应实事求是、真实客观反映审计事项;

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审计权限,包括要求被审计单位及时提供关于生产经营、财务收支、预算执行情况、有关会议记录(纪要)等审计必须的相关资料。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77a-3fb7-c01c-868af7467e00.html
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审计人员在实施内部审计时,应(),以支持审计结论和审计建议。

A. 严格履行审计程序

B. 采用必要的审计方法和手段

C. 获取充分、相关、可靠的审计证据

D. 以上都不对

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年度审计计划的基本内容分为文字说明和表格两部分组成,表格的内容包括()等,需要执行的具体审计项目及先后顺序。

A. 审计项目名称

B. 被审计单位名称

C. 实施审计的机构名称

D. 审计项目实施时间

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d779-b130-c01c-868af7467e00.html
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