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审计业务序列学习地图知识题库(2023版)
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审计业务序列学习地图知识题库(2023版)
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企业应当建立重大风险预警机制和突发事件应急处理机制,明确()标准,对可能发生的重大风险或突发事件,制定应急预案、明确责任人员、规范处置程序,确保突发事件得到及时妥善处理。

A、 风险应急预案

B、 风险措施

C、 外部风险

D、 风险预警

答案:D

审计业务序列学习地图知识题库(2023版)
《贵州电网有限责任公司审计发现问题处理及整改管理实施细则》规定,对整改不到位的责任单位(部门)在一定范围内进行责任约谈、通报批评,或根据相关规定进行问责。整改不到位的情形不包括()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d778-1d8e-c01c-868af7467e00.html
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基建工程竣工验收应在完成()的基础上按管理权限进行。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d776-c9d6-c01c-868af7467e00.html
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系统内各单位的内部审计结果和发现的重大违纪违法问题线索,在向本单位党组织、董事会(或者主要负责人)报告的同时,应当及时向司法机关报告。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77c-e807-c01c-868af7467e00.html
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对企业经营管理有关人员在企业改革发展中所出现的失误,不属于有令不行、有禁不止、不当谋利、主观故意、独断专行等的,经研究认定可以容错。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77b-3645-c01c-868af7467e00.html
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审计进点后,审计组应当取得被审计单位负责人、财务负责人对本单位提供资料及时性、真实性和完整性的书面承诺。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77d-4c0e-c01c-868af7467e00.html
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()是指对建设项目资金筹措、资金管理及其账务处理的真实性、合规性进行的监督和评价。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d777-fe18-c01c-868af7467e00.html
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内部审计工作主要内容,不包括对内部控制制度的健全性、合理性、有效性和企业风险管理进行审计监督和评价。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77a-f1e8-c01c-868af7467e00.html
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风险承受是企业对风险承受度之内的风险,在权衡成本效益之后,不准备采取控制措施降低风险或者减轻损失的策略。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77d-03d1-c01c-868af7467e00.html
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审计部门对审计发现问题无权进行定性。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77a-4326-c01c-868af7467e00.html
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系统数据库采用省级部署,数据体系遵照()的方式建立。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d776-cbfd-c01c-868af7467e00.html
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审计业务序列学习地图知识题库(2023版)
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审计业务序列学习地图知识题库(2023版)

企业应当建立重大风险预警机制和突发事件应急处理机制,明确()标准,对可能发生的重大风险或突发事件,制定应急预案、明确责任人员、规范处置程序,确保突发事件得到及时妥善处理。

A、 风险应急预案

B、 风险措施

C、 外部风险

D、 风险预警

答案:D

审计业务序列学习地图知识题库(2023版)
相关题目
《贵州电网有限责任公司审计发现问题处理及整改管理实施细则》规定,对整改不到位的责任单位(部门)在一定范围内进行责任约谈、通报批评,或根据相关规定进行问责。整改不到位的情形不包括()。

A. 巡视、巡察指出未按要求组织开展审计整改,整改流于形式,敷衍应付的

B. 因制度性问题或历史遗留问题开展持续整改的

C. 未按规定要求和时间报送整改报告、整改台账及有关整改证明材料的

D. 虚假整改、拒不进行整改的

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基建工程竣工验收应在完成()的基础上按管理权限进行。

A. 过程验收

B. 专项验收

C. 资料验收

D. 阶段验收

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d776-c9d6-c01c-868af7467e00.html
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系统内各单位的内部审计结果和发现的重大违纪违法问题线索,在向本单位党组织、董事会(或者主要负责人)报告的同时,应当及时向司法机关报告。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77c-e807-c01c-868af7467e00.html
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对企业经营管理有关人员在企业改革发展中所出现的失误,不属于有令不行、有禁不止、不当谋利、主观故意、独断专行等的,经研究认定可以容错。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77b-3645-c01c-868af7467e00.html
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审计进点后,审计组应当取得被审计单位负责人、财务负责人对本单位提供资料及时性、真实性和完整性的书面承诺。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77d-4c0e-c01c-868af7467e00.html
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()是指对建设项目资金筹措、资金管理及其账务处理的真实性、合规性进行的监督和评价。

A. 经济效益审计

B. 工程管理审计

C. 工程造价审计

D. 财务管理审计

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d777-fe18-c01c-868af7467e00.html
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内部审计工作主要内容,不包括对内部控制制度的健全性、合理性、有效性和企业风险管理进行审计监督和评价。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77a-f1e8-c01c-868af7467e00.html
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风险承受是企业对风险承受度之内的风险,在权衡成本效益之后,不准备采取控制措施降低风险或者减轻损失的策略。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77d-03d1-c01c-868af7467e00.html
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审计部门对审计发现问题无权进行定性。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77a-4326-c01c-868af7467e00.html
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系统数据库采用省级部署,数据体系遵照()的方式建立。

A. “分层应用、分级录入”

B. “统一管理、统一规范”

C. “分级负责、安全保密”

D. “分级负责、分级录入”

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d776-cbfd-c01c-868af7467e00.html
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