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审计业务序列学习地图知识题库(2023版)
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审计业务序列学习地图知识题库(2023版)
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经济责任审计不包括()。

A、 离任经济责任审计

B、 任职初期审计

C、 任中经济责任审计

D、 专项经济责任审计

答案:B

审计业务序列学习地图知识题库(2023版)
内部审计监督及责任追究工作领导小组是内部审计及审计整改工作的领导机构,主要工作职责有()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d779-e195-c01c-868af7467e00.html
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内部审计的实施程序,应当依照内部审计职业规范和本单位的相关规定执行。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77a-a887-c01c-868af7467e00.html
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《中华人民共和国国家审计准则》:新的审计准则对执行审计业务基本程序作了系统规范,是审计机关和审计人员履行()职责的行为规范。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d776-56f1-c01c-868af7467e00.html
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相关责任人受到调离工作岗位、改任其他职务处理的,半年内不得提拔。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77b-1441-c01c-868af7467e00.html
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各分、子公司审计部应指定专人负责在线审计的(),确保系统的安全、稳定和有效运行。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d778-e2b6-c01c-868af7467e00.html
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《审计署关于内部审计工作的规定》:《审计署关于内部审计工作的规定》和《内部审计准则》的施行是内部审计工作的一件大事,是内部审计法制化、()、规范化建设的重要举措。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d776-54d1-c01c-868af7467e00.html
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审计项目档案管理的基本要求是:按照本单位有关规定,做好审计项目档案的()工作,为审计工作服务。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d778-b071-c01c-868af7467e00.html
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《审计署关于内部审计工作的规定》:内部审计机构和内部审计人员在从事内部审计工作时,应当严格遵守有关法律法规和内部审计职业规范,做到独立、客观、()、保密。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d776-52bd-c01c-868af7467e00.html
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专项审计调查报告报送审计部门前,可以征求被调查单位的意见。被调查单位应当自收到专项审计调查报告之日起()日内,提出书面意见。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d776-772a-c01c-868af7467e00.html
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企业建立与实施有效的内部控制,应当包括“内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督”五要素。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77a-c178-c01c-868af7467e00.html
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题目内容
(
单选题
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审计业务序列学习地图知识题库(2023版)

经济责任审计不包括()。

A、 离任经济责任审计

B、 任职初期审计

C、 任中经济责任审计

D、 专项经济责任审计

答案:B

审计业务序列学习地图知识题库(2023版)
相关题目
内部审计监督及责任追究工作领导小组是内部审计及审计整改工作的领导机构,主要工作职责有()。

A. 研究、审议公司审计整改政策

B. 决策审计整改有关重大事项

C. 听取关于审计整改工作开展情况、存在的主要问题、整改追责问责建议等审计整改重要事项的汇报

D. 审议审计整改“三项清单”

E. 听取问题整改销号汇报

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内部审计的实施程序,应当依照内部审计职业规范和本单位的相关规定执行。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77a-a887-c01c-868af7467e00.html
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《中华人民共和国国家审计准则》:新的审计准则对执行审计业务基本程序作了系统规范,是审计机关和审计人员履行()职责的行为规范。

A. 经济责任审计

B. 法定审计

C. 专项审计

D. 经营审计

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d776-56f1-c01c-868af7467e00.html
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相关责任人受到调离工作岗位、改任其他职务处理的,半年内不得提拔。
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各分、子公司审计部应指定专人负责在线审计的(),确保系统的安全、稳定和有效运行。

A. 实施

B. 运行

C. 安全

D. 维护管理

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d778-e2b6-c01c-868af7467e00.html
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《审计署关于内部审计工作的规定》:《审计署关于内部审计工作的规定》和《内部审计准则》的施行是内部审计工作的一件大事,是内部审计法制化、()、规范化建设的重要举措。

A. 标准化

B. 常态化

C. 制度化

D. 一体化

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d776-54d1-c01c-868af7467e00.html
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审计项目档案管理的基本要求是:按照本单位有关规定,做好审计项目档案的()工作,为审计工作服务。

A. 搜集

B. 整理

C. 保管

D. 使用

E. 统计

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d778-b071-c01c-868af7467e00.html
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《审计署关于内部审计工作的规定》:内部审计机构和内部审计人员在从事内部审计工作时,应当严格遵守有关法律法规和内部审计职业规范,做到独立、客观、()、保密。

A. 规范

B. 真实

C. 严谨

D. 公正

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d776-52bd-c01c-868af7467e00.html
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专项审计调查报告报送审计部门前,可以征求被调查单位的意见。被调查单位应当自收到专项审计调查报告之日起()日内,提出书面意见。

A. 5

B. 10

C. 15

D. 20

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d776-772a-c01c-868af7467e00.html
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企业建立与实施有效的内部控制,应当包括“内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督”五要素。
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