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审计业务序列学习地图知识题库(2023版)
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审计业务序列学习地图知识题库(2023版)
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相关责任人受到诫勉处理的,()内不得提拔、重用。

A、 三个月

B、 六个月

C、 一年

D、 两年

答案:B

审计业务序列学习地图知识题库(2023版)
以下整改措施语言描述错误、不完整的有()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d779-d997-c01c-868af7467e00.html
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审计人员在进行财务收支审计时,如果采用逆查法,一般是从()开始审查。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d777-e9cf-c01c-868af7467e00.html
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内部审计,是指对本单位及所属单位财政财务收支、经济活动、内部控制、风险管理实施独立、客观的监督、评价和建议,以促进单位完善治理、实现目标的活动。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77c-e60c-c01c-868af7467e00.html
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审计项目档案管理的基本要求是:按照本单位有关规定,做好审计项目档案的()工作,为审计工作服务。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d778-b071-c01c-868af7467e00.html
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内部审计机构应当建立审计工作底稿的分级复核制度,执行审计组主审、()的三级复核制度,明确规定各级复核的要求和责任。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d778-9e1a-c01c-868af7467e00.html
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在SQL中,建立表用的命令是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77c-0c79-c01c-868af7467e00.html
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《贵州电网有限责任公司审计发现问题处理及整改管理实施细则》规定,对整改不到位的责任单位(部门)在一定范围内进行责任约谈、通报批评,或根据相关规定进行问责。整改不到位的情形不包括()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d778-1d8e-c01c-868af7467e00.html
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企业应当建立重大风险预警机制和突发事件应急处理机制,明确风险预警标准,对可能发生的重大风险或突发事件(),确保突发事件得到及时妥善处理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77c-4661-c01c-868af7467e00.html
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审计人员在实施内部审计时,应(),以支持审计结论和审计建议。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d779-3bbf-c01c-868af7467e00.html
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被审计单位是审计整改的责任单位和被考核单位,其分管负责人是整改工作的第一责任人。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77a-4162-c01c-868af7467e00.html
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审计业务序列学习地图知识题库(2023版)
题目内容
(
单选题
)
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审计业务序列学习地图知识题库(2023版)

相关责任人受到诫勉处理的,()内不得提拔、重用。

A、 三个月

B、 六个月

C、 一年

D、 两年

答案:B

审计业务序列学习地图知识题库(2023版)
相关题目
以下整改措施语言描述错误、不完整的有()。

A. 已完成整改

B. 待核实

C. 需申请延期

D. 详见情况说明或附件

E. 待施工单位提供情况说明

F. 已提交继续延期申请

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d779-d997-c01c-868af7467e00.html
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审计人员在进行财务收支审计时,如果采用逆查法,一般是从()开始审查。

A. 会计报表

B. 会计凭证

C. 会计账簿

D. 会计资料

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d777-e9cf-c01c-868af7467e00.html
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内部审计,是指对本单位及所属单位财政财务收支、经济活动、内部控制、风险管理实施独立、客观的监督、评价和建议,以促进单位完善治理、实现目标的活动。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77c-e60c-c01c-868af7467e00.html
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审计项目档案管理的基本要求是:按照本单位有关规定,做好审计项目档案的()工作,为审计工作服务。

A. 搜集

B. 整理

C. 保管

D. 使用

E. 统计

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d778-b071-c01c-868af7467e00.html
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内部审计机构应当建立审计工作底稿的分级复核制度,执行审计组主审、()的三级复核制度,明确规定各级复核的要求和责任。

A. 审计小组组长

B. 审计组专业组长

C. 审计组组长

D. 内部审计机构负责人

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d778-9e1a-c01c-868af7467e00.html
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在SQL中,建立表用的命令是()。

A. CREATESCHEMA

B. CREATETABLE

C. CREATEVIEW

D. CREATEINDEX

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77c-0c79-c01c-868af7467e00.html
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《贵州电网有限责任公司审计发现问题处理及整改管理实施细则》规定,对整改不到位的责任单位(部门)在一定范围内进行责任约谈、通报批评,或根据相关规定进行问责。整改不到位的情形不包括()。

A. 巡视、巡察指出未按要求组织开展审计整改,整改流于形式,敷衍应付的

B. 因制度性问题或历史遗留问题开展持续整改的

C. 未按规定要求和时间报送整改报告、整改台账及有关整改证明材料的

D. 虚假整改、拒不进行整改的

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企业应当建立重大风险预警机制和突发事件应急处理机制,明确风险预警标准,对可能发生的重大风险或突发事件(),确保突发事件得到及时妥善处理。

A. 制定应急预案

B. 明确责任人员

C. 规范处置程序

D. 处置善后工作

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77c-4661-c01c-868af7467e00.html
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审计人员在实施内部审计时,应(),以支持审计结论和审计建议。

A. 严格履行审计程序

B. 采用必要的审计方法和手段

C. 获取充分、相关、可靠的审计证据

D. 以上都不对

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d779-3bbf-c01c-868af7467e00.html
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被审计单位是审计整改的责任单位和被考核单位,其分管负责人是整改工作的第一责任人。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77a-4162-c01c-868af7467e00.html
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