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审计业务序列学习地图知识题库(2023版)
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审计业务序列学习地图知识题库(2023版)
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项目审计意见下达后()工作日内,由项目主审在系统中手动结束项目现场作业,该审计项目所有账户即停用与取消。

A、 2个

B、 5个

C、 10个

D、 15个

答案:B

审计业务序列学习地图知识题库(2023版)
公司各级审计部门是本单位内部审计工作的主管部门,归口管理经济责任审计业务。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77a-2ca9-c01c-868af7467e00.html
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企业应当建立内部控制实施的激励约束机制,将各责任单位和全体员工实施内部控制的情况纳入绩效考评体系,促进内部控制的有效实施。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77c-fec4-c01c-868af7467e00.html
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审计整改建立长效机制包括:分析挖掘问题根源,针对存在的内部控制缺陷,制定完善相关管理制度,建立健全内部控制措施。加强对同类业务的管理,防止类似问题重复发生。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77d-9386-c01c-868af7467e00.html
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被审计单位负责人及其所在单位对经济责任审计报告有异议的,审计组应()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d776-7910-c01c-868af7467e00.html
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被审计单位的()违反法律、行政法规的规定,构成犯罪的,依法追究刑事责任。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d778-58e9-c01c-868af7467e00.html
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不准将审计工作情况、被审计单位的违法违纪违规线索和问题、审计组内部讨论情况透露给()以外的无关人员。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d778-0904-c01c-868af7467e00.html
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审计人员有权查阅、调取有关文件、数据和资料;();向有关部门和个人调查审计事项,并取得证明材料。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d779-2dff-c01c-868af7467e00.html
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按审计意见要求,集中整改时间为()个工作日。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d778-2d82-c01c-868af7467e00.html
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约用电、窃电查处应当现场取证,完成证据材料的收集和保全并按规定程序处理,依法依规开展费用补收。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77b-8f7f-c01c-868af7467e00.html
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审计人员违纪违规取得或使用的财物,应按规定及时归还、上缴、退赔、追缴或没收。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77b-6834-c01c-868af7467e00.html
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(
单选题
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审计业务序列学习地图知识题库(2023版)

项目审计意见下达后()工作日内,由项目主审在系统中手动结束项目现场作业,该审计项目所有账户即停用与取消。

A、 2个

B、 5个

C、 10个

D、 15个

答案:B

审计业务序列学习地图知识题库(2023版)
相关题目
公司各级审计部门是本单位内部审计工作的主管部门,归口管理经济责任审计业务。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77a-2ca9-c01c-868af7467e00.html
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企业应当建立内部控制实施的激励约束机制,将各责任单位和全体员工实施内部控制的情况纳入绩效考评体系,促进内部控制的有效实施。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77c-fec4-c01c-868af7467e00.html
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审计整改建立长效机制包括:分析挖掘问题根源,针对存在的内部控制缺陷,制定完善相关管理制度,建立健全内部控制措施。加强对同类业务的管理,防止类似问题重复发生。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77d-9386-c01c-868af7467e00.html
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被审计单位负责人及其所在单位对经济责任审计报告有异议的,审计组应()。

A. 根据已经获得的证据确定最终报告意见

B. 进一步研究、核实,必要时修改审计报告

C. 向内部审计机构负责人报告

D. 向上级单位报告并由上级单位确定最终审计意见

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被审计单位的()违反法律、行政法规的规定,构成犯罪的,依法追究刑事责任。

A. 财政收支

B. 财务收支

C. 其他收支

D. 以上都不对

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不准将审计工作情况、被审计单位的违法违纪违规线索和问题、审计组内部讨论情况透露给()以外的无关人员。

A. 审计中心

B. 审计组

C. 纪检监察

D. 职能部门

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d778-0904-c01c-868af7467e00.html
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审计人员有权查阅、调取有关文件、数据和资料;();向有关部门和个人调查审计事项,并取得证明材料。

A. 审核会计凭证

B. 会计账簿

C. 会计报表

D. 检查资金和资产

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d779-2dff-c01c-868af7467e00.html
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按审计意见要求,集中整改时间为()个工作日。

A. 30

B. 60

C. 90

D. 120

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d778-2d82-c01c-868af7467e00.html
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约用电、窃电查处应当现场取证,完成证据材料的收集和保全并按规定程序处理,依法依规开展费用补收。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77b-8f7f-c01c-868af7467e00.html
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审计人员违纪违规取得或使用的财物,应按规定及时归还、上缴、退赔、追缴或没收。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77b-6834-c01c-868af7467e00.html
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