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审计业务序列学习地图知识题库(2023版)
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审计业务序列学习地图知识题库(2023版)
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()是指内部审计人员根据审计计划对被审计单位实施必要的审计程序后,就被审计单位经营活动和内部控制的适当性、合法性和有效性出具的书面文件。

A、 审计报告

B、 审计证据

C、 审计工作底稿

D、 审计通知书

答案:A

审计业务序列学习地图知识题库(2023版)
现场检查人员不得少于两人,应当主动出示《用电检查证》,必须在客户的全程随同和配合下开展检查。用电检查人员应当遵守客户的保卫保密规定,不得在检查现场替代客户进行电工作业。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77b-8d9b-c01c-868af7467e00.html
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审计通知书应在实施审计5个工作日前下达给被审计单位和审计对象(特殊情况下,可在审计进点时送达),要求被审计单位提供经济责任审计有关资料和必要的工作条件。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77d-0b61-c01c-868af7467e00.html
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损益审计,是审查损益类科目发生额的真实性、合法性、正确性,查清单位负责人任期内有无隐瞒亏损、虚报利润,有无隐瞒、转移收入等违规行为,以及关联交易的公允性等情况。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77d-c32b-c01c-868af7467e00.html
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相关责任人受到责令辞职、免职处理的,一年内不安排职务,两年内不得担任高于原任职务层级的职务。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77b-2e1c-c01c-868af7467e00.html
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审计机关履行职责所必需的经费,不列入财政预算。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77a-04a7-c01c-868af7467e00.html
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审计部门在审计整改管理中行使组织、沟通、协调、监督、考核等职能。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77b-0500-c01c-868af7467e00.html
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相关责任人受到调离工作岗位、改任其他职务处理的,半年内不得提拔。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77b-1441-c01c-868af7467e00.html
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为(),依据国家及公司有关规定制定中国南方电网有限责任公司审计发现问题处理及整改管理办法。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d779-4c7f-c01c-868af7467e00.html
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风险管理审计的四个规范审计模块是:风险管理整体评价、风险识别审计、风险评估审计和风险应对与控制审计。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77a-616e-c01c-868af7467e00.html
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审计人员获取的审计证据,应当具有适当性和充分性。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77a-9744-c01c-868af7467e00.html
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审计业务序列学习地图知识题库(2023版)

()是指内部审计人员根据审计计划对被审计单位实施必要的审计程序后,就被审计单位经营活动和内部控制的适当性、合法性和有效性出具的书面文件。

A、 审计报告

B、 审计证据

C、 审计工作底稿

D、 审计通知书

答案:A

审计业务序列学习地图知识题库(2023版)
相关题目
现场检查人员不得少于两人,应当主动出示《用电检查证》,必须在客户的全程随同和配合下开展检查。用电检查人员应当遵守客户的保卫保密规定,不得在检查现场替代客户进行电工作业。
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审计通知书应在实施审计5个工作日前下达给被审计单位和审计对象(特殊情况下,可在审计进点时送达),要求被审计单位提供经济责任审计有关资料和必要的工作条件。
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损益审计,是审查损益类科目发生额的真实性、合法性、正确性,查清单位负责人任期内有无隐瞒亏损、虚报利润,有无隐瞒、转移收入等违规行为,以及关联交易的公允性等情况。
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审计机关履行职责所必需的经费,不列入财政预算。
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审计部门在审计整改管理中行使组织、沟通、协调、监督、考核等职能。
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相关责任人受到调离工作岗位、改任其他职务处理的,半年内不得提拔。
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为(),依据国家及公司有关规定制定中国南方电网有限责任公司审计发现问题处理及整改管理办法。

A. 规范审计发现问题的处理及整改工作流程

B. 建立健全审计成果运用长效机制

C. 进一步提升审计成果转化运用水平

D. 以上都不对

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风险管理审计的四个规范审计模块是:风险管理整体评价、风险识别审计、风险评估审计和风险应对与控制审计。
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审计人员获取的审计证据,应当具有适当性和充分性。
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