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审计业务序列学习地图知识题库(2023版)
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审计业务序列学习地图知识题库(2023版)
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审计台账是指以()为核心,以()立项为起点,记录审计项目各主要阶段完成情况以及项目审计结果、审计整改情况、经营管理风险等信息的台账。

A、 项目审计;项目审计

B、 审计项目;项目审计

C、 项目审计;审计项目

D、 审计项目;审计项目

答案:C

审计业务序列学习地图知识题库(2023版)
审计人员通过审查确认企业的存货业务是否全部记入相关账户,其目的是验证存货的()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d777-9002-c01c-868af7467e00.html
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内部控制审计按其范围划分,分为全面内部控制审计、专项内部控制审计和基层单位内部控制审计。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77a-b782-c01c-868af7467e00.html
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资产损失是指有确凿和合法的证据表明有关资产的()发生了实质性且不可恢复的灭失,已不能给企业带来未来经济利益流入的事实状态。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77c-b660-c01c-868af7467e00.html
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审计盘点:对有形资产账户所记载的内容均应进行实物盘点,包括()、在产品和产成品等,通过盘点确定财产物资的实际情况。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d778-e4c6-c01c-868af7467e00.html
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企业应当以书面或者其他适当的形式,妥善保存内部控制建立与实施过程中的相关记录或者资料,确保内部控制建立与实施过程的可验证性。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77a-d25f-c01c-868af7467e00.html
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以下那一项属于财务管理审计内容()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d776-a2c4-c01c-868af7467e00.html
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审计工作方案的内容主要包括:①审计目标;②审计范围;③审计内容和重点;④审计工作组织安排;⑤审计工作要求。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77a-897e-c01c-868af7467e00.html
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领用电能计量设备时应当凭工作计划,并做好记录。设备领用后应当在规定时限内安装,暂不安装的,应当在规定时限内退回仓库,并办理退新手续。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77d-96f1-c01c-868af7467e00.html
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被审计单位或审计对象拒绝、阻碍经济责任审计,或拒绝、拖延提供相关资料或证明材料的,上级单位应当()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d776-7513-c01c-868af7467e00.html
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企业应当建立内部控制实施的激励约束机制,将各责任单位和全体员工实施内部控制的情况纳入绩效考评体系,促进内部控制的有效实施。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77c-fec4-c01c-868af7467e00.html
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题目内容
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单选题
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审计业务序列学习地图知识题库(2023版)

审计台账是指以()为核心,以()立项为起点,记录审计项目各主要阶段完成情况以及项目审计结果、审计整改情况、经营管理风险等信息的台账。

A、 项目审计;项目审计

B、 审计项目;项目审计

C、 项目审计;审计项目

D、 审计项目;审计项目

答案:C

审计业务序列学习地图知识题库(2023版)
相关题目
审计人员通过审查确认企业的存货业务是否全部记入相关账户,其目的是验证存货的()。

A. 重要性

B. 完整性

C. 真实性

D. 相对性

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d777-9002-c01c-868af7467e00.html
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内部控制审计按其范围划分,分为全面内部控制审计、专项内部控制审计和基层单位内部控制审计。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77a-b782-c01c-868af7467e00.html
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资产损失是指有确凿和合法的证据表明有关资产的()发生了实质性且不可恢复的灭失,已不能给企业带来未来经济利益流入的事实状态。

A. 使用价值

B. 残余价值

C. 剩余价值

D. 转让价值

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77c-b660-c01c-868af7467e00.html
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审计盘点:对有形资产账户所记载的内容均应进行实物盘点,包括()、在产品和产成品等,通过盘点确定财产物资的实际情况。

A. 库存现金

B. 有价证券

C. 材料

D. 固定资产

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d778-e4c6-c01c-868af7467e00.html
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企业应当以书面或者其他适当的形式,妥善保存内部控制建立与实施过程中的相关记录或者资料,确保内部控制建立与实施过程的可验证性。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77a-d25f-c01c-868af7467e00.html
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以下那一项属于财务管理审计内容()。

A. 内控管理审计

B. 合同管理审计

C. 风险管理审计

D. 建设资金筹措的审计

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d776-a2c4-c01c-868af7467e00.html
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审计工作方案的内容主要包括:①审计目标;②审计范围;③审计内容和重点;④审计工作组织安排;⑤审计工作要求。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77a-897e-c01c-868af7467e00.html
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领用电能计量设备时应当凭工作计划,并做好记录。设备领用后应当在规定时限内安装,暂不安装的,应当在规定时限内退回仓库,并办理退新手续。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77d-96f1-c01c-868af7467e00.html
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被审计单位或审计对象拒绝、阻碍经济责任审计,或拒绝、拖延提供相关资料或证明材料的,上级单位应当()。

A. 责令改正或给予警告,并对负有直接责任的主管人员和直接责任人给予行政或者纪律处分

B. 责令其改正,并给予行政或纪律处分

C. 给予行政或纪律处分

D. 对负有直接责任的主管人员和直接责任人给予行政或者纪律处分

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d776-7513-c01c-868af7467e00.html
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企业应当建立内部控制实施的激励约束机制,将各责任单位和全体员工实施内部控制的情况纳入绩效考评体系,促进内部控制的有效实施。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77c-fec4-c01c-868af7467e00.html
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