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审计业务序列学习地图知识题库(2023版)
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审计业务序列学习地图知识题库(2023版)
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信息系统审计项目负责人员应具有()年以上信息系统审计相关工作经验,或六年以上相关业务的从业经验。

A、 1

B、 2

C、 3

D、 4

答案:C

审计业务序列学习地图知识题库(2023版)
审计机关根据工作需要,可以聘请具有与审计事项相关专业知识的人员参加审计工作。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77a-7106-c01c-868af7467e00.html
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南方电网公司内部审计从业人员及审计组成员应该按照基础规范及职业道德规范的要求从事内部审计工作()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d779-a748-c01c-868af7467e00.html
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支持配合监事会工作遵循()的原则。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d779-95a0-c01c-868af7467e00.html
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内部审计评价职能,是指独立地审计公司运营行为及运营结果,合理保证公司运营行为及结果的真实性、合法性、合规性,促进公司合法经营。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77d-aa1f-c01c-868af7467e00.html
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为了核实银行存款收付的截止期,不属于审计人员应当实施的审计程序的是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d777-9cb9-c01c-868af7467e00.html
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审计部门的职责之一,是监督和评价审计发现问题的整改效果,对整改工作情况进行检查、评估、考核与通报。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77b-06cc-c01c-868af7467e00.html
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审计人员应当执行必要的审计程序,获取充分、恰当的审计证据,分析、核对被审计单位审计整改情况,判断、评价审计整改措施的(),并根据后续审计的执行过程和结果,出具审计报告。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77b-b619-c01c-868af7467e00.html
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违规经营投资责任追究工作程序,问题核查其核查措施应当有2名以上核查组工作人员参加,核查工作一般应于下发核查通知的()个月内完成。对违规情形复杂、发生时间久远、损失金额巨大、涉及人员众多等情况的,报经企业责任追究工作主管负责人批准后可以延长一次,延长时间不得超过3个月。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d777-e167-c01c-868af7467e00.html
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文件材料不应当归入内部审计项目档案:与具体审计项目无关的行政文书和审计管理文书;未用作审计证据,或者未经核实的证明性材料;审计所依据的法规、政策性文件中的无关条款以及其他参考资料;未经领导审签的文电草稿;其他不应当归入审计项目档案的文件材料。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77b-2fea-c01c-868af7467e00.html
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风险成本最小化是风险管理的目标,风险成本的计算式为()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d776-a8f6-c01c-868af7467e00.html
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审计业务序列学习地图知识题库(2023版)
题目内容
(
单选题
)
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审计业务序列学习地图知识题库(2023版)

信息系统审计项目负责人员应具有()年以上信息系统审计相关工作经验,或六年以上相关业务的从业经验。

A、 1

B、 2

C、 3

D、 4

答案:C

审计业务序列学习地图知识题库(2023版)
相关题目
审计机关根据工作需要,可以聘请具有与审计事项相关专业知识的人员参加审计工作。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77a-7106-c01c-868af7467e00.html
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南方电网公司内部审计从业人员及审计组成员应该按照基础规范及职业道德规范的要求从事内部审计工作()。

A. 廉洁从业

B. 以身作则

C. 敬业爱岗

D. 干净做事

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d779-a748-c01c-868af7467e00.html
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支持配合监事会工作遵循()的原则。

A. 统一管理

B. 分级负责

C. 协同高效

D. 保障有力

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内部审计评价职能,是指独立地审计公司运营行为及运营结果,合理保证公司运营行为及结果的真实性、合法性、合规性,促进公司合法经营。
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为了核实银行存款收付的截止期,不属于审计人员应当实施的审计程序的是()。

A. 审阅支票收入与送存记录及记录日期

B. 查阅资产负债表日后银行对账单第一周的银行存款收入,核实银行存款日记账

C. 向开户银行进行函证

D. 对资产负债表发生的银行存款收付业务进行审查

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审计部门的职责之一,是监督和评价审计发现问题的整改效果,对整改工作情况进行检查、评估、考核与通报。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77b-06cc-c01c-868af7467e00.html
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审计人员应当执行必要的审计程序,获取充分、恰当的审计证据,分析、核对被审计单位审计整改情况,判断、评价审计整改措施的(),并根据后续审计的执行过程和结果,出具审计报告。

A. 及时性

B. 合理性

C. 有效性

D. 以上都对

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违规经营投资责任追究工作程序,问题核查其核查措施应当有2名以上核查组工作人员参加,核查工作一般应于下发核查通知的()个月内完成。对违规情形复杂、发生时间久远、损失金额巨大、涉及人员众多等情况的,报经企业责任追究工作主管负责人批准后可以延长一次,延长时间不得超过3个月。

A. 3

B. 6

C. 9

D. 12

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d777-e167-c01c-868af7467e00.html
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文件材料不应当归入内部审计项目档案:与具体审计项目无关的行政文书和审计管理文书;未用作审计证据,或者未经核实的证明性材料;审计所依据的法规、政策性文件中的无关条款以及其他参考资料;未经领导审签的文电草稿;其他不应当归入审计项目档案的文件材料。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77b-2fea-c01c-868af7467e00.html
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风险成本最小化是风险管理的目标,风险成本的计算式为()。

A. 风险成本=期望损失成本+损失控制成本

B. 风险成本=期望损失成本+损失融资成本+剩余风险成本

C. 风险成本=期望损失成本+损失控制成本+剩余风险成本

D. 风险成本=期望损失成本+损失融资成本+损失控制成本+剩余风险成本

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