APP下载
首页
>
财会金融
>
审计业务序列学习地图知识题库(2023版)
搜索
审计业务序列学习地图知识题库(2023版)
题目内容
(
单选题
)
企业文化属于内控五要素中的()。

A、 内部环境

B、 信息与沟通

C、 控制活动

D、 风险评估

答案:A

审计业务序列学习地图知识题库(2023版)
被审计单位()的,单位主要负责人或权力机构应当及时处理,构成犯罪的,移交司法机关追究刑事责任。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77c-4dd8-c01c-868af7467e00.html
点击查看题目
审计项目的各级复核人应在各自责任范围内对审计证据的()以及审计结论的准确性予以复核。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d779-c452-c01c-868af7467e00.html
点击查看题目
审计评价应当与审计内容相统一。一般包括被审计人员任职期间履行经济责任的业绩、主要问题以及应当承担的责任。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77a-ee8c-c01c-868af7467e00.html
点击查看题目
审计通知书是指在实施内部审计前,通知()的书面文件。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d776-ebb7-c01c-868af7467e00.html
点击查看题目
针对查询类模型输出结果,审计人员主要采用哪几种数据分析类方法进行审查()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d779-f8c8-c01c-868af7467e00.html
点击查看题目
审计机关履行审计监督职责,可以提请()生态环境、市场监督管理等机关予以协助。有关机关应当依法予以配合。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77c-27ee-c01c-868af7467e00.html
点击查看题目
审计集中整改阶段,协调小组原则上每月召开一次会议,如有重要情况可随时召开。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77b-6a4d-c01c-868af7467e00.html
点击查看题目
用电检查的主要范围是客户受电装置,但被检查的客户有()情况之一者,检查范围可以延伸至相应目标所在处。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d779-fad3-c01c-868af7467e00.html
点击查看题目
内部审计监督及责任追究工作领导小组是内部审计及审计整改工作的领导机构,主要工作职责有()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d779-e195-c01c-868af7467e00.html
点击查看题目
相关责任人受到降职处理的,一年内不得提拔。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77b-1ce8-c01c-868af7467e00.html
点击查看题目
首页
>
财会金融
>
审计业务序列学习地图知识题库(2023版)
题目内容
(
单选题
)
手机预览
审计业务序列学习地图知识题库(2023版)

企业文化属于内控五要素中的()。

A、 内部环境

B、 信息与沟通

C、 控制活动

D、 风险评估

答案:A

审计业务序列学习地图知识题库(2023版)
相关题目
被审计单位()的,单位主要负责人或权力机构应当及时处理,构成犯罪的,移交司法机关追究刑事责任。

A. 不配合内部审计工作

B. 拒绝审计或者提供资料

C. 提供虚假资料

D. 拒不执行审计结论或者报复陷害内部审计人员

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77c-4dd8-c01c-868af7467e00.html
点击查看答案
审计项目的各级复核人应在各自责任范围内对审计证据的()以及审计结论的准确性予以复核。

A. 充分性

B. 相关性

C. 可靠性

D. 合法性

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d779-c452-c01c-868af7467e00.html
点击查看答案
审计评价应当与审计内容相统一。一般包括被审计人员任职期间履行经济责任的业绩、主要问题以及应当承担的责任。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77a-ee8c-c01c-868af7467e00.html
点击查看答案
审计通知书是指在实施内部审计前,通知()的书面文件。

A. 单位负责人

B. 公司董事会

C. 审计委托人

D. 被审计单位或个人

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d776-ebb7-c01c-868af7467e00.html
点击查看答案
针对查询类模型输出结果,审计人员主要采用哪几种数据分析类方法进行审查()。

A. 趋势分析方法

B. 比率分析法

C. 比较分析法

D. 关联分析法

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d779-f8c8-c01c-868af7467e00.html
点击查看答案
审计机关履行审计监督职责,可以提请()生态环境、市场监督管理等机关予以协助。有关机关应当依法予以配合。

A. 公安

B. 财政

C. 自然资源

D. 海关

E. 税务

F. 银行

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77c-27ee-c01c-868af7467e00.html
点击查看答案
审计集中整改阶段,协调小组原则上每月召开一次会议,如有重要情况可随时召开。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77b-6a4d-c01c-868af7467e00.html
点击查看答案
用电检查的主要范围是客户受电装置,但被检查的客户有()情况之一者,检查范围可以延伸至相应目标所在处。

A. 有多类电价用电性质的;

B. 有自备电源(包括自备发电厂)的;

C. 有违约用电、窃电及安全隐患需延伸检查的;

D. 有影响电能质量用电设备的;

E. 发生影响电力系统事故或重大不良影响事件需作调查的;

F. 法律法规要求的其它检查

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d779-fad3-c01c-868af7467e00.html
点击查看答案
内部审计监督及责任追究工作领导小组是内部审计及审计整改工作的领导机构,主要工作职责有()。

A. 研究、审议公司审计整改政策

B. 决策审计整改有关重大事项

C. 听取关于审计整改工作开展情况、存在的主要问题、整改追责问责建议等审计整改重要事项的汇报

D. 审议审计整改“三项清单”

E. 听取问题整改销号汇报

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d779-e195-c01c-868af7467e00.html
点击查看答案
相关责任人受到降职处理的,一年内不得提拔。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77b-1ce8-c01c-868af7467e00.html
点击查看答案
试题通小程序
试题通app下载