A、 内部环境
B、 信息与沟通
C、 控制活动
D、 风险评估
答案:A
A、 内部环境
B、 信息与沟通
C、 控制活动
D、 风险评估
答案:A
A. 不配合内部审计工作
B. 拒绝审计或者提供资料
C. 提供虚假资料
D. 拒不执行审计结论或者报复陷害内部审计人员
A. 充分性
B. 相关性
C. 可靠性
D. 合法性
A. 单位负责人
B. 公司董事会
C. 审计委托人
D. 被审计单位或个人
A. 趋势分析方法
B. 比率分析法
C. 比较分析法
D. 关联分析法
A. 公安
B. 财政
C. 自然资源
D. 海关
E. 税务
F. 银行
A. 有多类电价用电性质的;
B. 有自备电源(包括自备发电厂)的;
C. 有违约用电、窃电及安全隐患需延伸检查的;
D. 有影响电能质量用电设备的;
E. 发生影响电力系统事故或重大不良影响事件需作调查的;
F. 法律法规要求的其它检查
A. 研究、审议公司审计整改政策
B. 决策审计整改有关重大事项
C. 听取关于审计整改工作开展情况、存在的主要问题、整改追责问责建议等审计整改重要事项的汇报
D. 审议审计整改“三项清单”
E. 听取问题整改销号汇报