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审计业务序列学习地图知识题库(2023版)
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审计业务序列学习地图知识题库(2023版)
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单选题
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针对电力供应危机应急方案,评价的关键事项是()。

A、 剩余风险成本分析

B、 培训与演练

C、 授权与审批

D、 业绩考评

答案:B

审计业务序列学习地图知识题库(2023版)
某项审计工作结束后,由于各种原因,要进行后续(),一般叫做审计程序的延续。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d777-7590-c01c-868af7467e00.html
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在货币资金内部控制审计中,以下哪一项是审计人员不应认可的控制点()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d777-43ab-c01c-868af7467e00.html
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分子公司基建部负责本单位基建工程验收、()和档案管理的监督、指导、检查和考核。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d776-c775-c01c-868af7467e00.html
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违规经营投资责任追究工作中形成方案、报告、工作底稿、处理决定等档案资料,应当在相关责任追究工作事项办结后的()个月内,完成档案资料的整理、归档工作。
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内部控制的五要素是指()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d777-0c13-c01c-868af7467e00.html
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省级平台公司股权多元化改革以增资扩股或股权转让方式引入外部投资者,优先考虑增资扩股方式。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77d-7911-c01c-868af7467e00.html
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审计报告,是指审计人员根据审计计划对被审计单位实施必要的审计程序后出具的书面文件。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77b-2277-c01c-868af7467e00.html
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审计计划,是指内部审计机构为完成审计业务,达到预期的审计目的,对一段时期的审计工作任务或具体审计项目作出的事先规划。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77a-4d2e-c01c-868af7467e00.html
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发现审计人员有违反审计工作纪律的情况,可通过电话、书面材料向各级监察部门或审计部门举报或反映情况。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77d-63a0-c01c-868af7467e00.html
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公司召开的涉及财务、经营、审计和纪检监察的二类重要会议,承办部门一般应在会议召开()工作日前将会议议题、时间、地点及相关事宜交公司支配办报监事会,并提供相关会议资料。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d776-9a98-c01c-868af7467e00.html
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审计业务序列学习地图知识题库(2023版)
题目内容
(
单选题
)
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审计业务序列学习地图知识题库(2023版)

针对电力供应危机应急方案,评价的关键事项是()。

A、 剩余风险成本分析

B、 培训与演练

C、 授权与审批

D、 业绩考评

答案:B

审计业务序列学习地图知识题库(2023版)
相关题目
某项审计工作结束后,由于各种原因,要进行后续(),一般叫做审计程序的延续。

A. 检查

B. 调查

C. 复查

D. 审计

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d777-7590-c01c-868af7467e00.html
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在货币资金内部控制审计中,以下哪一项是审计人员不应认可的控制点()。

A. 未经授权的人员不得办理现金收付业务

B. 专人保管支付款项所需的全部印章

C. 作废的支票在登记簿上作详细记录

D. 支票保管和印章保管职务相互分离

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d777-43ab-c01c-868af7467e00.html
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分子公司基建部负责本单位基建工程验收、()和档案管理的监督、指导、检查和考核。

A. 系统调试

B. 工程监理

C. 投产试运

D. 启动投产

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违规经营投资责任追究工作中形成方案、报告、工作底稿、处理决定等档案资料,应当在相关责任追究工作事项办结后的()个月内,完成档案资料的整理、归档工作。

A. 一

B. 二

C. 三

D. 四

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d777-fc03-c01c-868af7467e00.html
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内部控制的五要素是指()。

A. 事前调查、事前控制、事中控制、事后控制、评价改进

B. 内控目标、关键绩效指标、内控基础环境、内控管理运作机制、内控信息系统

C. 内控监督、整体评价、专项评价、审计监督、直接管控

D. 内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督

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省级平台公司股权多元化改革以增资扩股或股权转让方式引入外部投资者,优先考虑增资扩股方式。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77d-7911-c01c-868af7467e00.html
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审计报告,是指审计人员根据审计计划对被审计单位实施必要的审计程序后出具的书面文件。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77b-2277-c01c-868af7467e00.html
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审计计划,是指内部审计机构为完成审计业务,达到预期的审计目的,对一段时期的审计工作任务或具体审计项目作出的事先规划。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77a-4d2e-c01c-868af7467e00.html
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发现审计人员有违反审计工作纪律的情况,可通过电话、书面材料向各级监察部门或审计部门举报或反映情况。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77d-63a0-c01c-868af7467e00.html
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公司召开的涉及财务、经营、审计和纪检监察的二类重要会议,承办部门一般应在会议召开()工作日前将会议议题、时间、地点及相关事宜交公司支配办报监事会,并提供相关会议资料。

A. 2个

B. 4个

C. 7个

D. 10个

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d776-9a98-c01c-868af7467e00.html
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