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审计业务序列学习地图知识题库(2023版)
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审计业务序列学习地图知识题库(2023版)
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询证函是通过向有关单位发函了解情况取得审计证据的一种方法,这种方法一般用于()的查证。

A、 固定资产

B、 无形资产

C、 库存商品

D、 银行存款

答案:D

审计业务序列学习地图知识题库(2023版)
审计人员不得参加影响审计独立性的活动,但可以参与被审计单位的管理活动。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77a-0c5d-c01c-868af7467e00.html
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按照国资国企改革和电力体制改革的要求,结合公司创建一流企业的工作部署,统筹处理好改革、稳定、发展的关系,兼顾深改后企业的可持续发展与支撑服务保障公司输配电业务的关系。充分考虑地区间、企业间的差异和实际情况,()制定和实施适宜企业稳定发展的改革方案。
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审计组成员的工作职责包括()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77c-31cb-c01c-868af7467e00.html
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各级安全监管部门负责基建工程建设安全的()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d779-5dd7-c01c-868af7467e00.html
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各单位、股东推荐的非职工董事监事(下同)、经理层应当符合()的领导人员要求。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77c-a4bc-c01c-868af7467e00.html
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资金使用效益审计主要指标有()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d777-964e-c01c-868af7467e00.html
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《内部审计准则》:内部审计是指组织内部的一种独立客观的监督和评价活动,它通过审查和评价经营活动及()的适当性、合法性和有效性来促进组织目标得实现。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d776-5cea-c01c-868af7467e00.html
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对审计发现的重大问题或共性问题向本单位领导报送专报,以适当方式在一定范围内进行通报。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77d-72fe-c01c-868af7467e00.html
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审计机关可以聘请外部人员()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d778-6b72-c01c-868af7467e00.html
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审计机关根据工作需要,可以聘请具有与审计事项相关专业知识的人员参加审计工作。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77a-7106-c01c-868af7467e00.html
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审计业务序列学习地图知识题库(2023版)
题目内容
(
单选题
)
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审计业务序列学习地图知识题库(2023版)

询证函是通过向有关单位发函了解情况取得审计证据的一种方法,这种方法一般用于()的查证。

A、 固定资产

B、 无形资产

C、 库存商品

D、 银行存款

答案:D

审计业务序列学习地图知识题库(2023版)
相关题目
审计人员不得参加影响审计独立性的活动,但可以参与被审计单位的管理活动。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77a-0c5d-c01c-868af7467e00.html
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按照国资国企改革和电力体制改革的要求,结合公司创建一流企业的工作部署,统筹处理好改革、稳定、发展的关系,兼顾深改后企业的可持续发展与支撑服务保障公司输配电业务的关系。充分考虑地区间、企业间的差异和实际情况,()制定和实施适宜企业稳定发展的改革方案。

A. 因地制宜

B. 因时制宜

C. 因企制宜

D. 因势利导

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77c-b1a6-c01c-868af7467e00.html
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审计组成员的工作职责包括()。

A. 遵守国家审计准则,保持审计独立性

B. 按照分工完成审计任务,获取审计证据

C. 如实记录实施的审计工作并报告工作结果

D. 完成分配的其他工作

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各级安全监管部门负责基建工程建设安全的()。

A. 监督

B. 指导

C. 考核

D. 安全事故事件的调查处理

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各单位、股东推荐的非职工董事监事(下同)、经理层应当符合()的领导人员要求。

A. 对党忠诚

B. 勇于创新

C. 治企有方

D. 兴企有为

E. 清正廉洁

F. 敢于斗争

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资金使用效益审计主要指标有()。

A. 流动资金周转率;

B. 资金周转率、资金占用率、资金利润率;

C. 应收账款回收率、存货占用资金;

D. 企业债券比例;

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d777-964e-c01c-868af7467e00.html
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《内部审计准则》:内部审计是指组织内部的一种独立客观的监督和评价活动,它通过审查和评价经营活动及()的适当性、合法性和有效性来促进组织目标得实现。

A. 质量控制

B. 内部控制

C. 风险控制

D. 内控体系

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d776-5cea-c01c-868af7467e00.html
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对审计发现的重大问题或共性问题向本单位领导报送专报,以适当方式在一定范围内进行通报。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77d-72fe-c01c-868af7467e00.html
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审计机关可以聘请外部人员()。

A. 参加审计业务

B. 提供技术支持

C. 专业咨询

D. 专业鉴定

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审计机关根据工作需要,可以聘请具有与审计事项相关专业知识的人员参加审计工作。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77a-7106-c01c-868af7467e00.html
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