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审计业务序列学习地图知识题库(2023版)
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审计业务序列学习地图知识题库(2023版)
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为证明2018年l2月31日公司已付而银行未付的采购材料款的真实性,审计人员可以采取的审计程序有()。

A、 向银行寄发2018年12月份询证函

B、 检查2018年l2月份的银行对账单

C、 请物资部门提供采购材料清单

D、 检查2019年1月份的银行对账单、向原材料供应商寄发询证函

答案:D

审计业务序列学习地图知识题库(2023版)
审计准备阶段为:审计立项、审前调查、编制经济责任审计工作方案、确定审计组、印发审计通知书。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77a-e8d2-c01c-868af7467e00.html
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内部审计的职能包括监督、评价和服务三个方面。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77a-3acf-c01c-868af7467e00.html
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不相容职务分离控制要求企业全面系统地分析、梳理业务流程中所涉及的不相容职务,实施相应的分离措施,形成()的工作机制。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77c-44d8-c01c-868af7467e00.html
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离任经济责任审计的审计时段从上级主管单位批准被审计单位负责人任职(或主持行政工作)的时间起,到退体的时间为止。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77a-e4f1-c01c-868af7467e00.html
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风险管理审计的四个规范审计模块是:风险管理整体评价、风险识别审计、风险评估审计和风险应对与控制审计。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77a-616e-c01c-868af7467e00.html
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审计机关应当按照国家有关规定,建立健全审计项目档案管理制度,明确审计项目()等。
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在支持配合监事会的工作中,有以下()情形,视情节轻重,依照《贵州电网有限责任公司员工惩处管理实施细则》对直接责任人和单位(部门)主要负责人给予惩处。
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审计报告、审计决定书经审计机关负责人签发后,按照下列要求办理()。
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审计项目档案的建立实行谁审计谁立卷、审结卷成、定期归档的责任制度。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77a-5535-c01c-868af7467e00.html
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内部审计人员应当从数量和性质两个方面判断具体审计事项的()。
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审计业务序列学习地图知识题库(2023版)
题目内容
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单选题
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审计业务序列学习地图知识题库(2023版)

为证明2018年l2月31日公司已付而银行未付的采购材料款的真实性,审计人员可以采取的审计程序有()。

A、 向银行寄发2018年12月份询证函

B、 检查2018年l2月份的银行对账单

C、 请物资部门提供采购材料清单

D、 检查2019年1月份的银行对账单、向原材料供应商寄发询证函

答案:D

审计业务序列学习地图知识题库(2023版)
相关题目
审计准备阶段为:审计立项、审前调查、编制经济责任审计工作方案、确定审计组、印发审计通知书。
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内部审计的职能包括监督、评价和服务三个方面。
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不相容职务分离控制要求企业全面系统地分析、梳理业务流程中所涉及的不相容职务,实施相应的分离措施,形成()的工作机制。

A. 各司其职

B. 各负其责

C. 互不干扰

D. 相互制约

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离任经济责任审计的审计时段从上级主管单位批准被审计单位负责人任职(或主持行政工作)的时间起,到退体的时间为止。
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风险管理审计的四个规范审计模块是:风险管理整体评价、风险识别审计、风险评估审计和风险应对与控制审计。
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审计机关应当按照国家有关规定,建立健全审计项目档案管理制度,明确审计项目()等。

A. 归档要求

B. 保存期限

C. 存措施

D. 档案利用审批程序

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在支持配合监事会的工作中,有以下()情形,视情节轻重,依照《贵州电网有限责任公司员工惩处管理实施细则》对直接责任人和单位(部门)主要负责人给予惩处。

A. 拒绝、阻碍监事会依法履行职责的

B. 拒绝、无故拖延向监事会报送经营管理情况等文件资料的

C. 隐匿、篡改、伪报重要情况及有关资料的

D. 监事会反馈的重大问题拒不整改或整改不到位的

E. 其他阻碍监事会监督检查的行为

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审计报告、审计决定书经审计机关负责人签发后,按照下列要求办理()。

A. 审计报告送达被审计单位、被调查单位

B. 经济责任审计报告送达被审计单位和被审计人员

C. 审计决定书送达被审计单位、被调查单位、被处罚的有关责任人员

D. 以上都不对

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审计项目档案的建立实行谁审计谁立卷、审结卷成、定期归档的责任制度。
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内部审计人员应当从数量和性质两个方面判断具体审计事项的()。

A. 重要性

B. 真实性

C. 全面性

D. 合法性

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