APP下载
首页
>
财会金融
>
审计业务序列学习地图知识题库(2023版)
搜索
审计业务序列学习地图知识题库(2023版)
题目内容
(
单选题
)
无论是顺查还是逆查,均需要运用()和核对法。

A、 比较法

B、 相对法

C、 审阅法

D、 查询法

答案:C

审计业务序列学习地图知识题库(2023版)
审计人员通过审查确认企业的存货业务是否全部记入相关账户,其目的是验证存货的()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d777-9002-c01c-868af7467e00.html
点击查看题目
监督职能是指独立地审计公司运营行为及运营结果,合理保证公司运营行为及结果的(),促进公司合法经营。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d779-2864-c01c-868af7467e00.html
点击查看题目
审计报表,是指内部审计机构以内部审计流程为核心,对审计业务管理、审计项目管理和审计成果管理的信息记录。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77b-384e-c01c-868af7467e00.html
点击查看题目
审计部门在审计整改管理中行使组织、沟通、协调、监督、考核等职能。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77b-0500-c01c-868af7467e00.html
点击查看题目
内部监督分为日常监督和专项监督。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77a-d043-c01c-868af7467e00.html
点击查看题目
审计组应对审前调查收集到的资料、数据进行必要的汇总、分析,对内部控制进行初步测评,并记录分析和测评过程及结果。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77d-4e1f-c01c-868af7467e00.html
点击查看题目
业务部门对本业务领域出现的问题,应深入分析问题根源,针对存在的内部控制缺陷,制定完善相关内控制度,建立健全内部控制措施;加强对同类业务的管理,防止类似问题重复发生。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77b-7dad-c01c-868af7467e00.html
点击查看题目
审计人员不可以调查了解被审计单位的相关信息系统及其电子数据情况和以往接受审计和监管及其整改情况。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77d-9c5e-c01c-868af7467e00.html
点击查看题目
公司设立审计部门,下级单位审计机构受公司审计部门和所在单位的()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d776-bb30-c01c-868af7467e00.html
点击查看题目
企业将某闲置设备出租,取得的租金收入应当计入()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77b-f220-c01c-868af7467e00.html
点击查看题目
首页
>
财会金融
>
审计业务序列学习地图知识题库(2023版)
题目内容
(
单选题
)
手机预览
审计业务序列学习地图知识题库(2023版)

无论是顺查还是逆查,均需要运用()和核对法。

A、 比较法

B、 相对法

C、 审阅法

D、 查询法

答案:C

审计业务序列学习地图知识题库(2023版)
相关题目
审计人员通过审查确认企业的存货业务是否全部记入相关账户,其目的是验证存货的()。

A. 重要性

B. 完整性

C. 真实性

D. 相对性

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d777-9002-c01c-868af7467e00.html
点击查看答案
监督职能是指独立地审计公司运营行为及运营结果,合理保证公司运营行为及结果的(),促进公司合法经营。

A. 真实性

B. 合法性

C. 合规性

D. 合理性

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d779-2864-c01c-868af7467e00.html
点击查看答案
审计报表,是指内部审计机构以内部审计流程为核心,对审计业务管理、审计项目管理和审计成果管理的信息记录。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77b-384e-c01c-868af7467e00.html
点击查看答案
审计部门在审计整改管理中行使组织、沟通、协调、监督、考核等职能。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77b-0500-c01c-868af7467e00.html
点击查看答案
内部监督分为日常监督和专项监督。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77a-d043-c01c-868af7467e00.html
点击查看答案
审计组应对审前调查收集到的资料、数据进行必要的汇总、分析,对内部控制进行初步测评,并记录分析和测评过程及结果。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77d-4e1f-c01c-868af7467e00.html
点击查看答案
业务部门对本业务领域出现的问题,应深入分析问题根源,针对存在的内部控制缺陷,制定完善相关内控制度,建立健全内部控制措施;加强对同类业务的管理,防止类似问题重复发生。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77b-7dad-c01c-868af7467e00.html
点击查看答案
审计人员不可以调查了解被审计单位的相关信息系统及其电子数据情况和以往接受审计和监管及其整改情况。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77d-9c5e-c01c-868af7467e00.html
点击查看答案
公司设立审计部门,下级单位审计机构受公司审计部门和所在单位的()。

A. 直接管理

B. 双重管理

C. 归口管理

D. 间接管理

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d776-bb30-c01c-868af7467e00.html
点击查看答案
企业将某闲置设备出租,取得的租金收入应当计入()。

A. 主营业务收入

B. 其他收益

C. 营业外收入

D. 其他业务收入

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77b-f220-c01c-868af7467e00.html
点击查看答案
试题通小程序
试题通app下载