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审计业务序列学习地图知识题库(2023版)
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审计业务序列学习地图知识题库(2023版)
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对线损完成情况建立定期分析制度,不包括下述哪一项()。

A、 月度分析

B、 季度分析

C、 半年度分析

D、 年度分析

答案:C

审计业务序列学习地图知识题库(2023版)
《中华人民共和国审计法》:任何组织和个人不得拒绝、阻碍审计人员依法执行职务,不得()报复审计人员。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d776-4e1f-c01c-868af7467e00.html
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审计部门聘用的中介机构人员,不受本规定和细则的约束。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77d-57aa-c01c-868af7467e00.html
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对于打击报复或者陷害检举人、证明人、资料提供人和审计人员的,上级单位应当责令其改正。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77d-a3f1-c01c-868af7467e00.html
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(),必须遵守公司相关规定和贵州电网有限责任公司内部审计工作纪律管理规定的要求。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d779-ead0-c01c-868af7467e00.html
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内部审计机构管理的内容主要包括()、人力资源管理、组织协调、领导与沟通、审计项目业务控制五个方面。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77b-c216-c01c-868af7467e00.html
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违规经营投资责任追究:是指公司及所属企业经营管理有关人员违反()、()和(),未履行或未正确履行职责,在经营投资中造成()或(),经调查核实和责任认定,对相关责任人进行处理的工作。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77c-8a9f-c01c-868af7467e00.html
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审计人员检查重大违法行为,应当评估被审计单位和相关人员实施重大违法行为的()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d778-8512-c01c-868af7467e00.html
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风险识别,是指在风险事故发生之前,人们运用各种方法系统的、连续的认识所面临的各种风险以及分析风险事故发生的潜在原因。风险识别过程包含感知风险和分析风险两个环节。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77d-caf3-c01c-868af7467e00.html
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审计人员应当执行必要的审计程序,获取充分、恰当的审计证据,分析、核对被审计单位审计整改情况,判断、评价审计整改措施的(),并根据后续审计的执行过程和结果,出具审计报告。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77b-b619-c01c-868af7467e00.html
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审计整改:指被审计单位根据国家审计机关、各级审计部门在审计中揭示的问题或提出的建议,对其自身存在的违规问题进行纠正和改进的过程。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77b-00d4-c01c-868af7467e00.html
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审计业务序列学习地图知识题库(2023版)
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单选题
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审计业务序列学习地图知识题库(2023版)

对线损完成情况建立定期分析制度,不包括下述哪一项()。

A、 月度分析

B、 季度分析

C、 半年度分析

D、 年度分析

答案:C

审计业务序列学习地图知识题库(2023版)
相关题目
《中华人民共和国审计法》:任何组织和个人不得拒绝、阻碍审计人员依法执行职务,不得()报复审计人员。

A. 打击

B. 伺机

C. 蓄意

D. 恶意

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d776-4e1f-c01c-868af7467e00.html
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审计部门聘用的中介机构人员,不受本规定和细则的约束。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77d-57aa-c01c-868af7467e00.html
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对于打击报复或者陷害检举人、证明人、资料提供人和审计人员的,上级单位应当责令其改正。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77d-a3f1-c01c-868af7467e00.html
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(),必须遵守公司相关规定和贵州电网有限责任公司内部审计工作纪律管理规定的要求。

A. 公司本部、公司属各单位审计人员

B. 审计部门聘用的中介机构人员

C. 接受审计部门借用、抽调参加审计项目或提供咨询服务的公司其他人员

D. 以上都不对

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内部审计机构管理的内容主要包括()、人力资源管理、组织协调、领导与沟通、审计项目业务控制五个方面。

A. 项目实施

B. 计划编制

C. 内审质量控制

D. 资源整合

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违规经营投资责任追究:是指公司及所属企业经营管理有关人员违反()、()和(),未履行或未正确履行职责,在经营投资中造成()或(),经调查核实和责任认定,对相关责任人进行处理的工作。

A. 国家法律法规

B. 国有资产监管规章制度

C. 公司内部管理规定

D. 国有资产损失

E. 其他严重不良后果

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审计人员检查重大违法行为,应当评估被审计单位和相关人员实施重大违法行为的()。

A. 动机

B. 性质

C. 后果

D. 违法构成

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风险识别,是指在风险事故发生之前,人们运用各种方法系统的、连续的认识所面临的各种风险以及分析风险事故发生的潜在原因。风险识别过程包含感知风险和分析风险两个环节。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77d-caf3-c01c-868af7467e00.html
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审计人员应当执行必要的审计程序,获取充分、恰当的审计证据,分析、核对被审计单位审计整改情况,判断、评价审计整改措施的(),并根据后续审计的执行过程和结果,出具审计报告。

A. 及时性

B. 合理性

C. 有效性

D. 以上都对

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审计整改:指被审计单位根据国家审计机关、各级审计部门在审计中揭示的问题或提出的建议,对其自身存在的违规问题进行纠正和改进的过程。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77b-00d4-c01c-868af7467e00.html
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