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审计业务序列学习地图知识题库(2023版)
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审计业务序列学习地图知识题库(2023版)
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下述事项不属于内控五要素中内部环境的是()。

A、 公司治理

B、 企业文化

C、 发展战略

D、 内部审计

答案:D

审计业务序列学习地图知识题库(2023版)
审计人员执行审计业务,应当具备下列职业要求()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d778-6520-c01c-868af7467e00.html
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为企业内部控制提供咨询的会计师事务所,可以同时为同一企业提供内部控制审计服务。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77a-c387-c01c-868af7467e00.html
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不准将()透露给审计组以外的无关人员。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d779-eced-c01c-868af7467e00.html
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内部审计评价职能,是指独立地审计公司运营行为及运营结果,合理保证公司运营行为及结果的真实性、合法性、合规性,促进公司合法经营。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77d-aa1f-c01c-868af7467e00.html
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审计人员有权查阅、调取有关文件、数据和资料;();向有关部门和个人调查审计事项,并取得证明材料。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d779-2dff-c01c-868af7467e00.html
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审计报告、审计决定书经审计机关负责人签发后,按照下列要求办理()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d778-8ac5-c01c-868af7467e00.html
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审计人员应当遵循公司相关保密制度,按规定使用其在履行职责时所获取的资料,不得利用在工作过程中获知的信息为自己或他人谋取不正当的利益。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77d-1e67-c01c-868af7467e00.html
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审计人员应当执行必要的审计程序,获取充分、恰当的审计证据,分析、核对被审计单位审计整改情况,判断、评价审计整改措施的(),并根据后续审计的执行过程和结果,出具审计报告。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77b-b619-c01c-868af7467e00.html
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公司及系统各单位();按规定安排好监事会监督检查期间的交通车辆、食宿等。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d779-9b64-c01c-868af7467e00.html
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电力销售业务审计是对供电局电力销售环节内部控制制度的建立健全和有效性、以及电力销售活动的()进行的独立监督和评价。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d778-c73e-c01c-868af7467e00.html
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审计业务序列学习地图知识题库(2023版)
题目内容
(
单选题
)
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审计业务序列学习地图知识题库(2023版)

下述事项不属于内控五要素中内部环境的是()。

A、 公司治理

B、 企业文化

C、 发展战略

D、 内部审计

答案:D

审计业务序列学习地图知识题库(2023版)
相关题目
审计人员执行审计业务,应当具备下列职业要求()。

A. 遵守法律法规和国家审计准则

B. 恪守审计职业道德

C. 保持应有的审计独立性

D. 具备必需的职业胜任能力

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d778-6520-c01c-868af7467e00.html
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为企业内部控制提供咨询的会计师事务所,可以同时为同一企业提供内部控制审计服务。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77a-c387-c01c-868af7467e00.html
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不准将()透露给审计组以外的无关人员。

A. 审计工作情况

B. 被审计单位的违法违纪违规线索和问题

C. 审计组内部讨论情况

D. 被审计单位图片、视频等资料

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d779-eced-c01c-868af7467e00.html
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内部审计评价职能,是指独立地审计公司运营行为及运营结果,合理保证公司运营行为及结果的真实性、合法性、合规性,促进公司合法经营。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77d-aa1f-c01c-868af7467e00.html
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审计人员有权查阅、调取有关文件、数据和资料;();向有关部门和个人调查审计事项,并取得证明材料。

A. 审核会计凭证

B. 会计账簿

C. 会计报表

D. 检查资金和资产

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d779-2dff-c01c-868af7467e00.html
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审计报告、审计决定书经审计机关负责人签发后,按照下列要求办理()。

A. 审计报告送达被审计单位、被调查单位

B. 经济责任审计报告送达被审计单位和被审计人员

C. 审计决定书送达被审计单位、被调查单位、被处罚的有关责任人员

D. 以上都不对

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审计人员应当遵循公司相关保密制度,按规定使用其在履行职责时所获取的资料,不得利用在工作过程中获知的信息为自己或他人谋取不正当的利益。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77d-1e67-c01c-868af7467e00.html
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审计人员应当执行必要的审计程序,获取充分、恰当的审计证据,分析、核对被审计单位审计整改情况,判断、评价审计整改措施的(),并根据后续审计的执行过程和结果,出具审计报告。

A. 及时性

B. 合理性

C. 有效性

D. 以上都对

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77b-b619-c01c-868af7467e00.html
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公司及系统各单位();按规定安排好监事会监督检查期间的交通车辆、食宿等。

A. 提前安排监事会专用办公室

B. 配置电脑、办公桌椅等办公设备

C. 准备常用办公用品

D. 保障监事会到场即可办公

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d779-9b64-c01c-868af7467e00.html
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电力销售业务审计是对供电局电力销售环节内部控制制度的建立健全和有效性、以及电力销售活动的()进行的独立监督和评价。

A. 合法性

B. 合规性

C. 真实性

D. 有效性

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d778-c73e-c01c-868af7467e00.html
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