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审计业务序列学习地图知识题库(2023版)
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审计业务序列学习地图知识题库(2023版)
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各主办单位按(),研究提出年度计划预算关键指标安排,引导大集体企业做优做强市场化经营效益。除特殊因素影响外,各项指标安排要力争实现同比提升。

A、 看三年、定一年

B、 看五年、定三年

C、 看三定一

D、 看五定三

答案:A

审计业务序列学习地图知识题库(2023版)
发现审计人员有违反审计工作纪律的情况,可通过电话、书面材料向各级监察部门或审计部门举报或反映情况。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77d-63a0-c01c-868af7467e00.html
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承办聘用审计任务的社会审计机构不要求具备政府部门颁发的执业资格。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77a-3426-c01c-868af7467e00.html
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内部审计质量控制,是指内部审计机构为确保审计活动符合相关法律、法规以及本手册的要求,并能较好地实现审计目标而制定和执行的规定和程序。
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内部审计监督及责任追究工作领导小组是内部审计及审计整改工作的领导机构,主要工作职责有()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d779-e195-c01c-868af7467e00.html
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审计准备阶段的主要程序()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d779-0a45-c01c-868af7467e00.html
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审计部职责:①收到各基层单位报送审计信息后及时向南方电网公司审计部报送审计信息。②定期向下级内部审计机构通报信息采用情况,并根据工作实际,适时提出信息报送参考要点。③组织各基层单位相互之间的信息业务研讨和经验交流,在依法保守秘密的前提下,实现信息资源共享。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77b-4f50-c01c-868af7467e00.html
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公司经济责任审计包括离任经济责任审计、任中经济责任审计和专项经济责任审计及年度经济责任审计。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77a-2eb1-c01c-868af7467e00.html
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对同一事件、同一责任人的薪酬扣减和追索,按照党纪处分、政务处分、责任追究等扣减薪酬处理的最高标准执行,但不合并使用。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77b-3470-c01c-868af7467e00.html
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内部审计机构和内部审计人员不得参与可能影响独立、客观履行审计职责的工作。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77a-a2cb-c01c-868af7467e00.html
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在城镇规划建设用地范围外,供电企业业扩工程投资界面延伸至符合条件的客户,公变低压线路已覆盖,用电地址与公变之间的线路长度不超过()千米的低压供电客户。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77c-19b4-c01c-868af7467e00.html
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审计业务序列学习地图知识题库(2023版)

各主办单位按(),研究提出年度计划预算关键指标安排,引导大集体企业做优做强市场化经营效益。除特殊因素影响外,各项指标安排要力争实现同比提升。

A、 看三年、定一年

B、 看五年、定三年

C、 看三定一

D、 看五定三

答案:A

审计业务序列学习地图知识题库(2023版)
相关题目
发现审计人员有违反审计工作纪律的情况,可通过电话、书面材料向各级监察部门或审计部门举报或反映情况。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77d-63a0-c01c-868af7467e00.html
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承办聘用审计任务的社会审计机构不要求具备政府部门颁发的执业资格。
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内部审计质量控制,是指内部审计机构为确保审计活动符合相关法律、法规以及本手册的要求,并能较好地实现审计目标而制定和执行的规定和程序。
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内部审计监督及责任追究工作领导小组是内部审计及审计整改工作的领导机构,主要工作职责有()。

A. 研究、审议公司审计整改政策

B. 决策审计整改有关重大事项

C. 听取关于审计整改工作开展情况、存在的主要问题、整改追责问责建议等审计整改重要事项的汇报

D. 审议审计整改“三项清单”

E. 听取问题整改销号汇报

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审计准备阶段的主要程序()。

A. 审计立项

B. 审前调查

C. 编制审计工作方案

D. 确定审计组

E. 印发审计通知书

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审计部职责:①收到各基层单位报送审计信息后及时向南方电网公司审计部报送审计信息。②定期向下级内部审计机构通报信息采用情况,并根据工作实际,适时提出信息报送参考要点。③组织各基层单位相互之间的信息业务研讨和经验交流,在依法保守秘密的前提下,实现信息资源共享。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77b-4f50-c01c-868af7467e00.html
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公司经济责任审计包括离任经济责任审计、任中经济责任审计和专项经济责任审计及年度经济责任审计。
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对同一事件、同一责任人的薪酬扣减和追索,按照党纪处分、政务处分、责任追究等扣减薪酬处理的最高标准执行,但不合并使用。
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内部审计机构和内部审计人员不得参与可能影响独立、客观履行审计职责的工作。
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在城镇规划建设用地范围外,供电企业业扩工程投资界面延伸至符合条件的客户,公变低压线路已覆盖,用电地址与公变之间的线路长度不超过()千米的低压供电客户。

A. 0.5

B. 0.7

C. 0.9

D. 1

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77c-19b4-c01c-868af7467e00.html
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