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审计业务序列学习地图知识题库(2023版)
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审计业务序列学习地图知识题库(2023版)
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审计组调整审计实施方案中的()事项,应当报经审计机关主要负责人批准。

A、 审计目标

B、 审计组组长

C、 审计重点

D、 现场审计结束时间

答案:ABCD

审计业务序列学习地图知识题库(2023版)
对()进行专项审计或审计调查。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d779-19eb-c01c-868af7467e00.html
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基建工程资料电子文档包括:工程建设资料;设备的交接试验记录;设备厂家说明书、出厂试验记录等出厂资料和工程竣工图纸的电子版。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77b-488c-c01c-868af7467e00.html
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审计人员收集审计证据,必须遵守下列要求()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d778-9a82-c01c-868af7467e00.html
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各单位、股东推荐的非职工董事监事(下同)、经理层应当符合()的领导人员要求。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77c-a4bc-c01c-868af7467e00.html
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企业建立与实施有效的内部控制,应当包括“内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督”五要素。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77a-c178-c01c-868af7467e00.html
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审计组起草审计报告前,审计组组长应当对审计工作底稿的下列事项进行审核()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77c-3e0f-c01c-868af7467e00.html
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线损管理审计主要内容包括线损指标是否()层层分解落实。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77b-f614-c01c-868af7467e00.html
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基建项目以()作为质量总体目标。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77c-721a-c01c-868af7467e00.html
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资金管理效益审计的目的具体体现在以下()方面。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d778-c35c-c01c-868af7467e00.html
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被审计单位是审计整改的责任单位和被考核单位,其分管负责人是整改工作的第一责任人。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77a-4162-c01c-868af7467e00.html
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审计业务序列学习地图知识题库(2023版)
题目内容
(
多选题
)
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审计业务序列学习地图知识题库(2023版)

审计组调整审计实施方案中的()事项,应当报经审计机关主要负责人批准。

A、 审计目标

B、 审计组组长

C、 审计重点

D、 现场审计结束时间

答案:ABCD

审计业务序列学习地图知识题库(2023版)
相关题目
对()进行专项审计或审计调查。

A. 重大经营管理

B. 对外投资活动

C. 财务管理异常情况

D. 以上都对

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d779-19eb-c01c-868af7467e00.html
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基建工程资料电子文档包括:工程建设资料;设备的交接试验记录;设备厂家说明书、出厂试验记录等出厂资料和工程竣工图纸的电子版。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77b-488c-c01c-868af7467e00.html
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审计人员收集审计证据,必须遵守下列要求()。

A. 证据数量足以证实审计事项,保证审计证据具有充分性

B. 对收集的审计证据进行分析、判断,决定取舍,使审计证据所反映的内容足以支持审计结论和建议

C. 客观公正、实事求是,防止主观臆断,使审计证据能够反映审计事项的客观事实,保证审计证据具有可靠性

D. 严格遵守法律、法规规定,按照合法、合规的途径取得审计证据,保证审计证据具有合法性

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各单位、股东推荐的非职工董事监事(下同)、经理层应当符合()的领导人员要求。

A. 对党忠诚

B. 勇于创新

C. 治企有方

D. 兴企有为

E. 清正廉洁

F. 敢于斗争

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企业建立与实施有效的内部控制,应当包括“内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督”五要素。
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审计组起草审计报告前,审计组组长应当对审计工作底稿的下列事项进行审核()。

A. 具体审计目标是否实现

B. 审计措施是否有效执行

C. 事实是否清楚

D. 审计证据是否适当、充分

E. 得出的审计结论及其相关标准是否适当

F. 其他有关重要事项

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线损管理审计主要内容包括线损指标是否()层层分解落实。

A. 分级、分压、分类、分台区

B. 分级、分压、分线、分台区

C. 分级、分压、分线、分片

D. 分压、分线、分部、分区

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77b-f614-c01c-868af7467e00.html
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基建项目以()作为质量总体目标。

A. 规范达标

B. 绿色可靠

C. 文档齐全

D. 零缺陷

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77c-721a-c01c-868af7467e00.html
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资金管理效益审计的目的具体体现在以下()方面。

A. 促使企业合理确定资金需要量,提高企业的筹资效果

B. 促使企业认真选择筹资来源,降低资金成本

C. 促使企业适时取得资金来源,保证资金投放需要

D. 促使企业合理安排资金结构,保持适当的偿债能力

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被审计单位是审计整改的责任单位和被考核单位,其分管负责人是整改工作的第一责任人。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77a-4162-c01c-868af7467e00.html
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