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审计业务序列学习地图知识题库(2023版)
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审计业务序列学习地图知识题库(2023版)
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多选题
)
审计报告应()。

A、 突出重点

B、 简明扼要

C、 易于理解

D、 有利整改

答案:ABC

审计业务序列学习地图知识题库(2023版)
大集体企业要按照公司承包商承载能力评估要素,开展承载力评估,梳理施工项目部团队、施工班组、特种作业持证人员、机具装备等施工资源的配置,落实“有多大能力干多少活”,有序参与工程建设。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77d-3e71-c01c-868af7467e00.html
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审计的处理不包括责令限期缴纳应当上缴的违规收入。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77b-0c36-c01c-868af7467e00.html
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审前调查方法不包括查阅法和访谈法。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77b-18fb-c01c-868af7467e00.html
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某公司制度规定不得从事金融衍生品交易,这属于哪一种风险应对方式()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d777-21e3-c01c-868af7467e00.html
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审计机关和审计人员不得参加可能影响其依法独立履行审计监督职责的活动,不得()被审计单位及其相关单位的正常生产经营和管理活动。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d778-5513-c01c-868af7467e00.html
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内部审计人员开展内部监督要素审计时,应当以《企业内部控制基本规范》有关内部监督的要求,以及各项应用指引中有关日常管控的规定为依据,结合本组织的内部控制,对内部监督机制的有效性进行审查和评价,重点关注监事会、审计委员会、内部审计机构等是否在内部控制设计和运行中有效发挥监督作用。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77c-f419-c01c-868af7467e00.html
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严禁业务办理体外循环、私自变更标准,严禁规避系统管理,离线开展业务运作;严禁私自提高或降低业务办理标准办“人情电”。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77d-9ad5-c01c-868af7467e00.html
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审计人员不可以采取书面或者口头询问被审计单位内部和外部相关人员的方法调查了解被审计单位及其相关情况。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77a-8efa-c01c-868af7467e00.html
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内部审计人员应当根据获取的证据,对内部控制缺陷进行初步认定,并按照其性质和影响程度分为特大缺陷、重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77a-bb2f-c01c-868af7467e00.html
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审计案卷内每份或每组文件之间的排列规则是:()、汇总性文件在前,原始性文件在后。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d778-b23e-c01c-868af7467e00.html
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审计业务序列学习地图知识题库(2023版)
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(
多选题
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审计业务序列学习地图知识题库(2023版)

审计报告应()。

A、 突出重点

B、 简明扼要

C、 易于理解

D、 有利整改

答案:ABC

审计业务序列学习地图知识题库(2023版)
相关题目
大集体企业要按照公司承包商承载能力评估要素,开展承载力评估,梳理施工项目部团队、施工班组、特种作业持证人员、机具装备等施工资源的配置,落实“有多大能力干多少活”,有序参与工程建设。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77d-3e71-c01c-868af7467e00.html
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审计的处理不包括责令限期缴纳应当上缴的违规收入。
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审前调查方法不包括查阅法和访谈法。
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某公司制度规定不得从事金融衍生品交易,这属于哪一种风险应对方式()。

A. 风险转移

B. 风险规避

C. 风险降低

D. 风险承担

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审计机关和审计人员不得参加可能影响其依法独立履行审计监督职责的活动,不得()被审计单位及其相关单位的正常生产经营和管理活动。

A. 参与

B. 干预

C. 插手

D. 干涉

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d778-5513-c01c-868af7467e00.html
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内部审计人员开展内部监督要素审计时,应当以《企业内部控制基本规范》有关内部监督的要求,以及各项应用指引中有关日常管控的规定为依据,结合本组织的内部控制,对内部监督机制的有效性进行审查和评价,重点关注监事会、审计委员会、内部审计机构等是否在内部控制设计和运行中有效发挥监督作用。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77c-f419-c01c-868af7467e00.html
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严禁业务办理体外循环、私自变更标准,严禁规避系统管理,离线开展业务运作;严禁私自提高或降低业务办理标准办“人情电”。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77d-9ad5-c01c-868af7467e00.html
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审计人员不可以采取书面或者口头询问被审计单位内部和外部相关人员的方法调查了解被审计单位及其相关情况。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77a-8efa-c01c-868af7467e00.html
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内部审计人员应当根据获取的证据,对内部控制缺陷进行初步认定,并按照其性质和影响程度分为特大缺陷、重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77a-bb2f-c01c-868af7467e00.html
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审计案卷内每份或每组文件之间的排列规则是:()、汇总性文件在前,原始性文件在后。

A. 正件在前,附件在后

B. 定稿在前,修改稿在后

C. 批示在前,报告在后

D. 重要文件在前,次要文件在后

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d778-b23e-c01c-868af7467e00.html
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