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审计业务序列学习地图知识题库(2023版)
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审计业务序列学习地图知识题库(2023版)
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关联企业包括公司所属单位创办的具有法人资格的()、与主业无产权关系但由公司所属单位控制或管理的企业。

A、 全民所有制企业

B、 集体企业

C、 职工持股的企业

D、 大集体企业

答案:ABC

审计业务序列学习地图知识题库(2023版)
被审计单位职责,是自觉接受审计监督,积极配合各项审计要求,为审计工作正常开展提供必要条件。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77b-0aa4-c01c-868af7467e00.html
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发现审计人员有违反审计工作纪律的情况,可通过电话、书面材料向各级监察部门或审计部门举报或反映情况。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77d-63a0-c01c-868af7467e00.html
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审计组应当调查了解被审计单位及其相关情况,编制审计方案,按()实施审计,获取审计证据,编制审计记录。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d778-ef0e-c01c-868af7467e00.html
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内部控制审计应遵循的原则,不包括下述哪一项()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d777-da1b-c01c-868af7467e00.html
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审计信息为月报,将本月信息汇总后,于每月()前上报省公司审计部,经过综合整理后报南方电网公司节能部。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d778-02ac-c01c-868af7467e00.html
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风险控制措施一般包括:不相容职务分离控制、授权审批控制、会计系统控制、财产保护控制、预算控制、运营分析控制和绩效考评控制等。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77a-cc9f-c01c-868af7467e00.html
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整改结果审核销号,整改结果按照()原则进行审核,严格对审计发现问题整改落实的跟踪检查,对于不符合要求的,应当退回重新整改。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77c-c687-c01c-868af7467e00.html
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公司各级审计部门是本单位内部审计工作的主管部门,归口管理经济责任审计业务。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77a-2ca9-c01c-868af7467e00.html
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违规经营投资责任追究处理方式,组织处理包括批评教育、责令书面检查、通报批评、诫勉、停职、调离工作岗位、改任其他职务、降职、责令辞职、免职等。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77d-428c-c01c-868af7467e00.html
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审计机关和审计人员未遵守本准则约束性条款的,不应当说明原因。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77a-8275-c01c-868af7467e00.html
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审计业务序列学习地图知识题库(2023版)

关联企业包括公司所属单位创办的具有法人资格的()、与主业无产权关系但由公司所属单位控制或管理的企业。

A、 全民所有制企业

B、 集体企业

C、 职工持股的企业

D、 大集体企业

答案:ABC

审计业务序列学习地图知识题库(2023版)
相关题目
被审计单位职责,是自觉接受审计监督,积极配合各项审计要求,为审计工作正常开展提供必要条件。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77b-0aa4-c01c-868af7467e00.html
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发现审计人员有违反审计工作纪律的情况,可通过电话、书面材料向各级监察部门或审计部门举报或反映情况。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77d-63a0-c01c-868af7467e00.html
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审计组应当调查了解被审计单位及其相关情况,编制审计方案,按()实施审计,获取审计证据,编制审计记录。

A. 工作职责

B. 工作权限

C. 规定程序

D. 工作要求

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内部控制审计应遵循的原则,不包括下述哪一项()。

A. 公允性原则

B. 重要性原则

C. 一致性原则

D. 风险导向原则

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审计信息为月报,将本月信息汇总后,于每月()前上报省公司审计部,经过综合整理后报南方电网公司节能部。

A. 5日

B. 10日

C. 15日

D. 25日

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d778-02ac-c01c-868af7467e00.html
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风险控制措施一般包括:不相容职务分离控制、授权审批控制、会计系统控制、财产保护控制、预算控制、运营分析控制和绩效考评控制等。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77a-cc9f-c01c-868af7467e00.html
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整改结果审核销号,整改结果按照()原则进行审核,严格对审计发现问题整改落实的跟踪检查,对于不符合要求的,应当退回重新整改。

A. 措施未完善的不放过

B. 制度未完善的不放过

C. 资金未追回的不放过

D. 责任未落实的不放过

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公司各级审计部门是本单位内部审计工作的主管部门,归口管理经济责任审计业务。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77a-2ca9-c01c-868af7467e00.html
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违规经营投资责任追究处理方式,组织处理包括批评教育、责令书面检查、通报批评、诫勉、停职、调离工作岗位、改任其他职务、降职、责令辞职、免职等。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77d-428c-c01c-868af7467e00.html
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审计机关和审计人员未遵守本准则约束性条款的,不应当说明原因。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77a-8275-c01c-868af7467e00.html
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