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审计业务序列学习地图知识题库(2023版)
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审计业务序列学习地图知识题库(2023版)
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审计准备阶段的主要程序()。

A、 审计立项

B、 审前调查

C、 编制审计工作方案

D、 确定审计组

E、 印发审计通知书

答案:ABCDE

审计业务序列学习地图知识题库(2023版)
领用电能计量设备时应当凭工作计划,并做好记录。设备领用后应当在规定时限内安装,暂不安装的,应当在规定时限内退回仓库,并办理退新手续。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77d-96f1-c01c-868af7467e00.html
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省级平台公司董事会董事长和董事由公司、股东推荐,由()选举产生。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d778-391c-c01c-868af7467e00.html
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审计集中整改阶段,协调小组原则上每月召开一次会议,如有重要情况可随时召开。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77b-6a4d-c01c-868af7467e00.html
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()与关联交易审计有关的资料,审计组应当在审计通知书中明确被审计单位及其关联企业提供资料。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d777-f136-c01c-868af7467e00.html
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为企业内部控制提供咨询的会计师事务所,可以同时为同一企业提供内部控制审计服务。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77a-c387-c01c-868af7467e00.html
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被审计单位有下列情形之一的,由单位党组织、董事会(或者主要负责人)责令改正,并对直接负责的主管人员和其他直接责任人员进行处理:①拒绝接受或者不配合内部审计工作的;②拒绝、拖延提供与内部审计事项有关的资料,或者提供资料不真实、不完整的;③拒不纠正审计发现问题的;④整改不力、屡审屡犯的;⑥违反国家规定或者本单位内部规定的其他情形。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77c-ee0f-c01c-868af7467e00.html
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审计发现问题处理()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d779-53fc-c01c-868af7467e00.html
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风险成本最小化是风险管理的目标,风险成本的计算式为()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d776-a8f6-c01c-868af7467e00.html
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资产损失核销是指按照国家有关财经法律法规和企业会计准则的规定,对认定已发生损失的资产进行处置,并对该资产的()和相应的减值准备进行财务核销的管理活动。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d778-356c-c01c-868af7467e00.html
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在特定情况或特别授权下,审计人员可将南方电网公司内部审计手册作为文件指引,指导实施其他有关独立审计任务。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77b-105b-c01c-868af7467e00.html
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审计业务序列学习地图知识题库(2023版)
题目内容
(
多选题
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审计业务序列学习地图知识题库(2023版)

审计准备阶段的主要程序()。

A、 审计立项

B、 审前调查

C、 编制审计工作方案

D、 确定审计组

E、 印发审计通知书

答案:ABCDE

审计业务序列学习地图知识题库(2023版)
相关题目
领用电能计量设备时应当凭工作计划,并做好记录。设备领用后应当在规定时限内安装,暂不安装的,应当在规定时限内退回仓库,并办理退新手续。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77d-96f1-c01c-868af7467e00.html
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省级平台公司董事会董事长和董事由公司、股东推荐,由()选举产生。

A. 股东会

B. 党委会

C. 监事会

D. 委员会

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审计集中整改阶段,协调小组原则上每月召开一次会议,如有重要情况可随时召开。
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()与关联交易审计有关的资料,审计组应当在审计通知书中明确被审计单位及其关联企业提供资料。

A. 整理

B. 上报

C. 取得

D. 收集

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为企业内部控制提供咨询的会计师事务所,可以同时为同一企业提供内部控制审计服务。
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被审计单位有下列情形之一的,由单位党组织、董事会(或者主要负责人)责令改正,并对直接负责的主管人员和其他直接责任人员进行处理:①拒绝接受或者不配合内部审计工作的;②拒绝、拖延提供与内部审计事项有关的资料,或者提供资料不真实、不完整的;③拒不纠正审计发现问题的;④整改不力、屡审屡犯的;⑥违反国家规定或者本单位内部规定的其他情形。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77c-ee0f-c01c-868af7467e00.html
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审计发现问题处理()。

A. 审计部门对审计发现问题进行定性,为审计处理提供基础

B. 审计部门根据发现问题的性质,按规定进行审计处理,对涉嫌犯罪的按程序移交有关部门,并要求责任单位进行整改。

C. 向有关部门、单位提出处理、处罚建议

D. 以上都不对

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风险成本最小化是风险管理的目标,风险成本的计算式为()。

A. 风险成本=期望损失成本+损失控制成本

B. 风险成本=期望损失成本+损失融资成本+剩余风险成本

C. 风险成本=期望损失成本+损失控制成本+剩余风险成本

D. 风险成本=期望损失成本+损失融资成本+损失控制成本+剩余风险成本

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d776-a8f6-c01c-868af7467e00.html
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资产损失核销是指按照国家有关财经法律法规和企业会计准则的规定,对认定已发生损失的资产进行处置,并对该资产的()和相应的减值准备进行财务核销的管理活动。

A. 账面原值

B. 账面价值

C. 账面净值

D. 账面余额

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在特定情况或特别授权下,审计人员可将南方电网公司内部审计手册作为文件指引,指导实施其他有关独立审计任务。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77b-105b-c01c-868af7467e00.html
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