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审计业务序列学习地图知识题库(2023版)
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审计业务序列学习地图知识题库(2023版)
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下列说法正确的是()。

A、 纪检监察机构要运用经济责任审计结果,将经济责任审计结果归入审计对象的廉政档案

B、 被审计单位要有效运用审计结果,健全制度,加强管理。以适当方式及时将运用情况反馈审计部门

C、 审计对象配合审计工作,不得拒绝、阻碍、干涉,不得打击报复审计人员

D、 人资部门不可提出年度经济责任审计项目计划建议

答案:ABC

审计业务序列学习地图知识题库(2023版)
对内部审计制度建设和内部审计工作质量存在问题的,审计机关应当督促单位内部审计机构及时进行整改并书面报告整改情况;情节严重的,应当警告处分并视情况抄送有关主管部门。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77c-ebe5-c01c-868af7467e00.html
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内部审计,是指对本单位及所属单位财政财务收支、经济活动、内部控制、风险管理实施独立、客观的监督、评价和建议,以促进单位完善治理、实现目标的活动。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77c-e60c-c01c-868af7467e00.html
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公司支配办按照监事会规定时间、方式,提前准备,及时报送各类信息资料,按时完成()要求纠正和改进问题的整改落实督促协调,及时完成其他需要支持配合的工作任务。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d776-9888-c01c-868af7467e00.html
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公司及所属企业经营管理有关人未正确履行职责:是指()以及()要求,不适当或不完全行使职权、承担责任,一般包括()职权、()职权、()职权等。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d779-c622-c01c-868af7467e00.html
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审计组起草审计报告前,审计组组长应当对审计工作底稿的下列事项进行审核()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77c-3e0f-c01c-868af7467e00.html
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对未来3-5年审计工作发展趋势、审计工作方向和重点以及审计建设的目标等所作的远期规划被称为()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77b-d2e5-c01c-868af7467e00.html
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审计机关和审计人员开展:①配合有关部门查处案件;②与有关部门共同办理检查事项;③接受交办或者接受委托办理不属于法定审计职责范围的事项,不适用本准则的规定。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77d-a229-c01c-868af7467e00.html
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线损管理审计主要内容包括线损指标是否()层层分解落实。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77b-f614-c01c-868af7467e00.html
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风险识别,是指在风险事故发生之前,人们运用各种方法系统的、连续的认识所面临的各种风险以及分析风险事故发生的潜在原因。风险识别过程包含感知风险和分析风险两个环节。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77d-caf3-c01c-868af7467e00.html
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下列不属于应收账款函证数量,应考虑的因素是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77b-e84e-c01c-868af7467e00.html
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审计业务序列学习地图知识题库(2023版)

下列说法正确的是()。

A、 纪检监察机构要运用经济责任审计结果,将经济责任审计结果归入审计对象的廉政档案

B、 被审计单位要有效运用审计结果,健全制度,加强管理。以适当方式及时将运用情况反馈审计部门

C、 审计对象配合审计工作,不得拒绝、阻碍、干涉,不得打击报复审计人员

D、 人资部门不可提出年度经济责任审计项目计划建议

答案:ABC

审计业务序列学习地图知识题库(2023版)
相关题目
对内部审计制度建设和内部审计工作质量存在问题的,审计机关应当督促单位内部审计机构及时进行整改并书面报告整改情况;情节严重的,应当警告处分并视情况抄送有关主管部门。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77c-ebe5-c01c-868af7467e00.html
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内部审计,是指对本单位及所属单位财政财务收支、经济活动、内部控制、风险管理实施独立、客观的监督、评价和建议,以促进单位完善治理、实现目标的活动。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77c-e60c-c01c-868af7467e00.html
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公司支配办按照监事会规定时间、方式,提前准备,及时报送各类信息资料,按时完成()要求纠正和改进问题的整改落实督促协调,及时完成其他需要支持配合的工作任务。

A. 监事会

B. 董事会

C. 监理会

D. 党委会

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d776-9888-c01c-868af7467e00.html
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公司及所属企业经营管理有关人未正确履行职责:是指()以及()要求,不适当或不完全行使职权、承担责任,一般包括()职权、()职权、()职权等。

A. 未按规定

B. 岗位职责

C. 未按规定行使

D. 超越

E. 滥用

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d779-c622-c01c-868af7467e00.html
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审计组起草审计报告前,审计组组长应当对审计工作底稿的下列事项进行审核()。

A. 具体审计目标是否实现

B. 审计措施是否有效执行

C. 事实是否清楚

D. 审计证据是否适当、充分

E. 得出的审计结论及其相关标准是否适当

F. 其他有关重要事项

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对未来3-5年审计工作发展趋势、审计工作方向和重点以及审计建设的目标等所作的远期规划被称为()。

A. 项目审计计划

B. 年度审计计划

C. 中长期审计计划

D. 远景规划

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77b-d2e5-c01c-868af7467e00.html
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审计机关和审计人员开展:①配合有关部门查处案件;②与有关部门共同办理检查事项;③接受交办或者接受委托办理不属于法定审计职责范围的事项,不适用本准则的规定。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77d-a229-c01c-868af7467e00.html
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线损管理审计主要内容包括线损指标是否()层层分解落实。

A. 分级、分压、分类、分台区

B. 分级、分压、分线、分台区

C. 分级、分压、分线、分片

D. 分压、分线、分部、分区

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风险识别,是指在风险事故发生之前,人们运用各种方法系统的、连续的认识所面临的各种风险以及分析风险事故发生的潜在原因。风险识别过程包含感知风险和分析风险两个环节。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77d-caf3-c01c-868af7467e00.html
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下列不属于应收账款函证数量,应考虑的因素是()。

A. 函证方式的选择

B. 被审计单位内部控制的强弱

C. 欠款单位是否愿意进行函证;

D. 应收账款在全部资产中的重要性;

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77b-e84e-c01c-868af7467e00.html
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