APP下载
首页
>
财会金融
>
审计业务序列学习地图知识题库(2023版)
搜索
审计业务序列学习地图知识题库(2023版)
题目内容
(
多选题
)
审计人员()造成重大问题漏审漏查、重大事项隐瞒不报或严重违反审计纪律造成不良影响的,视情节轻重,给予通报批评、行政处分或调离审计岗位等处理。

A、 滥用职权

B、 徇私舞弊

C、 玩忽职守

D、 以权谋私

答案:ABC

审计业务序列学习地图知识题库(2023版)
审计集中整改阶段,协调小组原则上每月召开一次会议,如有重要情况可随时召开。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77b-6a4d-c01c-868af7467e00.html
点击查看题目
审计人员在获取审计证据时,应当考虑的基本因素有()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d778-9c8a-c01c-868af7467e00.html
点击查看题目
文件材料不应当归入内部审计项目档案:与具体审计项目无关的行政文书和审计管理文书;未用作审计证据,或者未经核实的证明性材料;审计所依据的法规、政策性文件中的无关条款以及其他参考资料;未经领导审签的文电草稿;其他不应当归入审计项目档案的文件材料。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77b-2fea-c01c-868af7467e00.html
点击查看题目
整改不彻底,不按要求实施整改,屡审屡犯的,视情节的轻重,对整改不到位的责任部门(单位)在一定范围内进行通报批评,给予警告,或对有关部门、单位进行处理、处罚。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77d-1a81-c01c-868af7467e00.html
点击查看题目
固定资产投保属于哪一种风险应对方式()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77b-c4d3-c01c-868af7467e00.html
点击查看题目
审计人员执行审计业务,应当具备下列职业要求()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d778-6520-c01c-868af7467e00.html
点击查看题目
内部审计评价职能,是指独立地审计公司运营行为及运营结果,合理保证公司运营行为及结果的真实性、合法性、合规性,促进公司合法经营。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77d-aa1f-c01c-868af7467e00.html
点击查看题目
中国南方电网内部审计工作规范的目标是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d779-a5b5-c01c-868af7467e00.html
点击查看题目
相关责任人受到降职处理的,()内不得提拔。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d776-da90-c01c-868af7467e00.html
点击查看题目
各单位职能部门负责指导下级单位对本专业领域问题的整改,并对本单位实施项目的审计处理意见发表意见。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77d-6afe-c01c-868af7467e00.html
点击查看题目
首页
>
财会金融
>
审计业务序列学习地图知识题库(2023版)
题目内容
(
多选题
)
手机预览
审计业务序列学习地图知识题库(2023版)

审计人员()造成重大问题漏审漏查、重大事项隐瞒不报或严重违反审计纪律造成不良影响的,视情节轻重,给予通报批评、行政处分或调离审计岗位等处理。

A、 滥用职权

B、 徇私舞弊

C、 玩忽职守

D、 以权谋私

答案:ABC

审计业务序列学习地图知识题库(2023版)
相关题目
审计集中整改阶段,协调小组原则上每月召开一次会议,如有重要情况可随时召开。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77b-6a4d-c01c-868af7467e00.html
点击查看答案
审计人员在获取审计证据时,应当考虑的基本因素有()。

A. 适当的抽样方法

B. 合理的审计风险水平

C. 成本与效益的合理程度

D. 具体审计事项的重要程度

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d778-9c8a-c01c-868af7467e00.html
点击查看答案
文件材料不应当归入内部审计项目档案:与具体审计项目无关的行政文书和审计管理文书;未用作审计证据,或者未经核实的证明性材料;审计所依据的法规、政策性文件中的无关条款以及其他参考资料;未经领导审签的文电草稿;其他不应当归入审计项目档案的文件材料。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77b-2fea-c01c-868af7467e00.html
点击查看答案
整改不彻底,不按要求实施整改,屡审屡犯的,视情节的轻重,对整改不到位的责任部门(单位)在一定范围内进行通报批评,给予警告,或对有关部门、单位进行处理、处罚。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77d-1a81-c01c-868af7467e00.html
点击查看答案
固定资产投保属于哪一种风险应对方式()。

A. 风险降低

B. 风险规避

C. 风险转移

D. 风险承担

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77b-c4d3-c01c-868af7467e00.html
点击查看答案
审计人员执行审计业务,应当具备下列职业要求()。

A. 遵守法律法规和国家审计准则

B. 恪守审计职业道德

C. 保持应有的审计独立性

D. 具备必需的职业胜任能力

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d778-6520-c01c-868af7467e00.html
点击查看答案
内部审计评价职能,是指独立地审计公司运营行为及运营结果,合理保证公司运营行为及结果的真实性、合法性、合规性,促进公司合法经营。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77d-aa1f-c01c-868af7467e00.html
点击查看答案
中国南方电网内部审计工作规范的目标是()。

A. 建立南方电网公司内部审计系统的工作规范

B. 有效地发挥内部审计的监督和服务作用

C. 促使各级审计人员按照统一的工作规范开展内部审计工作

D. 提高审计工作质量

E. 提高业务素质和工作水平

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d779-a5b5-c01c-868af7467e00.html
点击查看答案
相关责任人受到降职处理的,()内不得提拔。

A. 半年

B. 一年

C. 两年

D. 三年

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d776-da90-c01c-868af7467e00.html
点击查看答案
各单位职能部门负责指导下级单位对本专业领域问题的整改,并对本单位实施项目的审计处理意见发表意见。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77d-6afe-c01c-868af7467e00.html
点击查看答案
试题通小程序
试题通app下载