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审计业务序列学习地图知识题库(2023版)
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审计业务序列学习地图知识题库(2023版)
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多选题
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审计部门应()。

A、 建立健全审计项目质量控制体系

B、 防范和控制审计风险

C、 确保审计质量

D、 对出具的内部审计报告的客观真实性承担责任

答案:ABCD

审计业务序列学习地图知识题库(2023版)
审计人员执行审计业务,应当具备的职业要求是:①遵守法律法规和本准则;②恪守审计职业道德;③保持应有的审计独立性;④具备必需的职业胜任能力;⑤其他职业要求。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77c-de23-c01c-868af7467e00.html
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为了核实银行存款收付的截止期,不属于审计人员应当实施的审计程序的是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d777-9cb9-c01c-868af7467e00.html
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审计报告向被审计单位(个人)征求意见时,如被审计单位(个人)对审计报告有异议的,审计组组长及相关人员应当核实,必要时应当修改()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77b-b81d-c01c-868af7467e00.html
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内部审计工作主要内容,不包括对内部控制制度的健全性、合理性、有效性和企业风险管理进行审计监督和评价。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77a-f1e8-c01c-868af7467e00.html
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可以向被审计单位推销商品或介绍业务。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77b-6629-c01c-868af7467e00.html
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《贵州电网公司党委关于进一步加强和深化内部审计工作的若干举措》总体目标要求,2023-2025年,不断推进公司内部审计监督体制机制建设,审计管理水平达到国内一流,领导干部经济责任进一步压实,公司依法合规经营水平显著提升,整体风险防控能力显著增强,有效保障战略落地和高质量发展。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77d-8627-c01c-868af7467e00.html
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双轮驱动系统应用中,以下描述正确的是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d778-2784-c01c-868af7467e00.html
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审计发现某业务领域的突出问题或共性问题应以专报等形式向单位主要领导汇报。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77a-d42e-c01c-868af7467e00.html
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为保守工作秘密,审计机关在实施项目审计前不要求组成审计组,临时通知和抽调审计人员即可。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77a-8b05-c01c-868af7467e00.html
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审计人员有权要求被审计单位及时提供关于()等审计必须的相关资料。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d779-2a73-c01c-868af7467e00.html
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审计业务序列学习地图知识题库(2023版)
题目内容
(
多选题
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审计业务序列学习地图知识题库(2023版)

审计部门应()。

A、 建立健全审计项目质量控制体系

B、 防范和控制审计风险

C、 确保审计质量

D、 对出具的内部审计报告的客观真实性承担责任

答案:ABCD

审计业务序列学习地图知识题库(2023版)
相关题目
审计人员执行审计业务,应当具备的职业要求是:①遵守法律法规和本准则;②恪守审计职业道德;③保持应有的审计独立性;④具备必需的职业胜任能力;⑤其他职业要求。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77c-de23-c01c-868af7467e00.html
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为了核实银行存款收付的截止期,不属于审计人员应当实施的审计程序的是()。

A. 审阅支票收入与送存记录及记录日期

B. 查阅资产负债表日后银行对账单第一周的银行存款收入,核实银行存款日记账

C. 向开户银行进行函证

D. 对资产负债表发生的银行存款收付业务进行审查

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审计报告向被审计单位(个人)征求意见时,如被审计单位(个人)对审计报告有异议的,审计组组长及相关人员应当核实,必要时应当修改()。

A. 审计建议

B. 审计底稿

C. 审计报告

D. 审计方案

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内部审计工作主要内容,不包括对内部控制制度的健全性、合理性、有效性和企业风险管理进行审计监督和评价。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77a-f1e8-c01c-868af7467e00.html
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可以向被审计单位推销商品或介绍业务。
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《贵州电网公司党委关于进一步加强和深化内部审计工作的若干举措》总体目标要求,2023-2025年,不断推进公司内部审计监督体制机制建设,审计管理水平达到国内一流,领导干部经济责任进一步压实,公司依法合规经营水平显著提升,整体风险防控能力显著增强,有效保障战略落地和高质量发展。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77d-8627-c01c-868af7467e00.html
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双轮驱动系统应用中,以下描述正确的是()。

A. 区县局专责签收工单后发现属于供电所处理可直接下发到供电所

B. 区县局主任签收工单后仅可下发不可分发

C. 区县局主任下发工单后发现下发部门错误,可在工单被签收前立即取回重新下发

D. 区县局专责签收工单后发现应该属于供电所处理,可以请区县局主任取回后重新下发

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审计发现某业务领域的突出问题或共性问题应以专报等形式向单位主要领导汇报。
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为保守工作秘密,审计机关在实施项目审计前不要求组成审计组,临时通知和抽调审计人员即可。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77a-8b05-c01c-868af7467e00.html
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审计人员有权要求被审计单位及时提供关于()等审计必须的相关资料。

A. 生产经营

B. 财务收支

C. 预算执行情况

D. 有关会议记录(纪要)

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d779-2a73-c01c-868af7467e00.html
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