APP下载
首页
>
财会金融
>
审计业务序列学习地图知识题库(2023版)
搜索
审计业务序列学习地图知识题库(2023版)
题目内容
(
多选题
)
对于被审计单位及相关工作人员无正当理由()的,应当追究相关人员责任。

A、 不及时落实审计意见

B、 造成损失浪费

C、 对抗审计检查

D、 拒不配合审计检查

答案:AB

审计业务序列学习地图知识题库(2023版)
相关责任人受到责令辞职、免职处理的,一年内不安排职务,两年内不得担任高于原任职务层级的职务。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77b-2e1c-c01c-868af7467e00.html
点击查看题目
违规经营投资责任追究,对相关责任人的处理方式包括()等,可以单独使用,也可以合并使用。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d779-f110-c01c-868af7467e00.html
点击查看题目
审计人员不可以采取书面或者口头询问被审计单位内部和外部相关人员的方法调查了解被审计单位及其相关情况。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77a-8efa-c01c-868af7467e00.html
点击查看题目
公司建立()的审计监督体系,内部审计机构按照分级监督的原则,因地制宜、因企施策合理设置。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d779-1bc3-c01c-868af7467e00.html
点击查看题目
审计盘点:对有形资产账户所记载的内容均应进行实物盘点,包括()、在产品和产成品等,通过盘点确定财产物资的实际情况。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d778-e4c6-c01c-868af7467e00.html
点击查看题目
审计信息工作人员主要职责是:①依据党和国家的方针、政策,结合本单位和内部审计机构的工作任务,研究制定内部审计信息工作计划,经内部审计机构负责人批准后实施;②做好信息的采集、筛选、加工、传送、反馈和存储等日常工作;③结合本单位的中心工作、内部审计工作的重点和领导关心的问题,以及从信息中发现的重要情况,组织专题调研,挖掘深层次的信息;④为本单位领导和上级内部审计机构提供信息服务;⑤组织开展内部审计信息工作经验交流,了解和指导下级单位的内部审计信息工作;⑥组织内部审计信息工作人员的业务培训;⑦组织内部审计工作的对外宣传报道。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77b-5532-c01c-868af7467e00.html
点击查看题目
国家机关和南方电网公司对公司开展的审计项目或其他检查项目提出问题在上一年度考核年度的整改情况。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77d-678e-c01c-868af7467e00.html
点击查看题目
内部审计机构应当建立审计工作底稿的分级复核制度,执行审计组主审、()的三级复核制度,明确规定各级复核的要求和责任。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d778-9e1a-c01c-868af7467e00.html
点击查看题目
内部审计机构应当在当年第一季度内编制年度审计计划,经上级审计机构和单位负责人批准后,以指导本级和下级内部审计机构下年度的工作。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77b-15db-c01c-868af7467e00.html
点击查看题目
发现审计人员有违反审计工作纪律的情况,可通过电话、书面材料向各级监察部门或审计部门举报或反映情况。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77d-63a0-c01c-868af7467e00.html
点击查看题目
首页
>
财会金融
>
审计业务序列学习地图知识题库(2023版)
题目内容
(
多选题
)
手机预览
审计业务序列学习地图知识题库(2023版)

对于被审计单位及相关工作人员无正当理由()的,应当追究相关人员责任。

A、 不及时落实审计意见

B、 造成损失浪费

C、 对抗审计检查

D、 拒不配合审计检查

答案:AB

审计业务序列学习地图知识题库(2023版)
相关题目
相关责任人受到责令辞职、免职处理的,一年内不安排职务,两年内不得担任高于原任职务层级的职务。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77b-2e1c-c01c-868af7467e00.html
点击查看答案
违规经营投资责任追究,对相关责任人的处理方式包括()等,可以单独使用,也可以合并使用。

A. 组织处理

B. 扣减薪酬

C. 禁入限制

D. 纪律处分

E. 移送纪检监察机构

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d779-f110-c01c-868af7467e00.html
点击查看答案
审计人员不可以采取书面或者口头询问被审计单位内部和外部相关人员的方法调查了解被审计单位及其相关情况。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77a-8efa-c01c-868af7467e00.html
点击查看答案
公司建立()的审计监督体系,内部审计机构按照分级监督的原则,因地制宜、因企施策合理设置。

A. 集中统一

B. 全面覆盖

C. 权威高效

D. 重大决策

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d779-1bc3-c01c-868af7467e00.html
点击查看答案
审计盘点:对有形资产账户所记载的内容均应进行实物盘点,包括()、在产品和产成品等,通过盘点确定财产物资的实际情况。

A. 库存现金

B. 有价证券

C. 材料

D. 固定资产

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d778-e4c6-c01c-868af7467e00.html
点击查看答案
审计信息工作人员主要职责是:①依据党和国家的方针、政策,结合本单位和内部审计机构的工作任务,研究制定内部审计信息工作计划,经内部审计机构负责人批准后实施;②做好信息的采集、筛选、加工、传送、反馈和存储等日常工作;③结合本单位的中心工作、内部审计工作的重点和领导关心的问题,以及从信息中发现的重要情况,组织专题调研,挖掘深层次的信息;④为本单位领导和上级内部审计机构提供信息服务;⑤组织开展内部审计信息工作经验交流,了解和指导下级单位的内部审计信息工作;⑥组织内部审计信息工作人员的业务培训;⑦组织内部审计工作的对外宣传报道。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77b-5532-c01c-868af7467e00.html
点击查看答案
国家机关和南方电网公司对公司开展的审计项目或其他检查项目提出问题在上一年度考核年度的整改情况。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77d-678e-c01c-868af7467e00.html
点击查看答案
内部审计机构应当建立审计工作底稿的分级复核制度,执行审计组主审、()的三级复核制度,明确规定各级复核的要求和责任。

A. 审计小组组长

B. 审计组专业组长

C. 审计组组长

D. 内部审计机构负责人

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d778-9e1a-c01c-868af7467e00.html
点击查看答案
内部审计机构应当在当年第一季度内编制年度审计计划,经上级审计机构和单位负责人批准后,以指导本级和下级内部审计机构下年度的工作。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77b-15db-c01c-868af7467e00.html
点击查看答案
发现审计人员有违反审计工作纪律的情况,可通过电话、书面材料向各级监察部门或审计部门举报或反映情况。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77d-63a0-c01c-868af7467e00.html
点击查看答案
试题通小程序
试题通app下载