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审计业务序列学习地图知识题库(2023版)
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审计业务序列学习地图知识题库(2023版)
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审计人员在开展审计工作时,应当()。

A、 保持应有的职业谨慎

B、 充分考虑审计风险

C、 合理使用职业判断

D、 保证审计的合理合法

答案:ABC

审计业务序列学习地图知识题库(2023版)
违规经营投资责任追究,损失金额在500万元及以上、1000万元以下,属于一般失职行为,且损失已全部追回的直接责任、主管责任及领导责任,组织处理一般按()方式处理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d777-7725-c01c-868af7467e00.html
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审计部承担审计工作协调小组的具体工作,是审计整改工作的归口管理部门,主要职责有()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d779-e365-c01c-868af7467e00.html
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审计信息工作人员依据党和国家的方针、政策,结合本单位和内部审计机构的工作任务,研究制定内部审计信息工作计划,经()批准后实施。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d778-06e8-c01c-868af7467e00.html
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审计权限,包括检查财务管理系统、业务信息系统等信息系统及其电子数据和资料,建立审计与财务、电力营销、工程、物资及其他经营管理相关的联网计算机信息系统,对业务信息系统数据进行实时监督。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77d-b031-c01c-868af7467e00.html
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审计组按审计项目档案管理有关规定整理项目资料,并移交本单位档案管理机构归档。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77a-d9a8-c01c-868af7467e00.html
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审计机关公布的审计和审计调查结果主要包括下列信息()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d778-8cf3-c01c-868af7467e00.html
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凡在较短时间内本部门需要查考的档案,应列为短期保管,保存时间为()年以下。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d777-7fff-c01c-868af7467e00.html
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内部审计机构可以从以下途径选择外部评价机构和人员()、其他组织的内部审计机构、审计学术研究机构以及相关领域专家学者。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d778-ae6b-c01c-868af7467e00.html
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以下哪一项不是电力营销管理信息系统的审计内容()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77b-b025-c01c-868af7467e00.html
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审计人员对被审计单位的无形资产进行监盘,可以查明这些无形资产()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77b-e28e-c01c-868af7467e00.html
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审计业务序列学习地图知识题库(2023版)
题目内容
(
多选题
)
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审计业务序列学习地图知识题库(2023版)

审计人员在开展审计工作时,应当()。

A、 保持应有的职业谨慎

B、 充分考虑审计风险

C、 合理使用职业判断

D、 保证审计的合理合法

答案:ABC

审计业务序列学习地图知识题库(2023版)
相关题目
违规经营投资责任追究,损失金额在500万元及以上、1000万元以下,属于一般失职行为,且损失已全部追回的直接责任、主管责任及领导责任,组织处理一般按()方式处理。

A. 诫勉

B. 停职、调离工作岗位

C. 降职

D. 免职

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d777-7725-c01c-868af7467e00.html
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审计部承担审计工作协调小组的具体工作,是审计整改工作的归口管理部门,主要职责有()。

A. 审计发现问题整改组织协调、督促落实

B. 将审计整改任务分解到公司业务主管部门

C. 审计整改台账的管理及审计整改工作的动态跟踪

D. 对整改工作情况进行检查、评估、考核与通报

E. 对整改推进不力的单位和个人进行约谈

F. 对拒不整改、推诿整改、敷衍整改、虚假整改等行为提出追责问责处理建议,提交协调小组审议

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d779-e365-c01c-868af7467e00.html
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审计信息工作人员依据党和国家的方针、政策,结合本单位和内部审计机构的工作任务,研究制定内部审计信息工作计划,经()批准后实施。

A. 上级审计机构

B. 内部审计机构负责人

C. 本单位领导

D. 部门负责人

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d778-06e8-c01c-868af7467e00.html
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审计权限,包括检查财务管理系统、业务信息系统等信息系统及其电子数据和资料,建立审计与财务、电力营销、工程、物资及其他经营管理相关的联网计算机信息系统,对业务信息系统数据进行实时监督。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77d-b031-c01c-868af7467e00.html
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审计组按审计项目档案管理有关规定整理项目资料,并移交本单位档案管理机构归档。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77a-d9a8-c01c-868af7467e00.html
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审计机关公布的审计和审计调查结果主要包括下列信息()。

A. 被审计(调查)单位基本情况

B. 审计(调查)评价意见

C. 审计(调查)发现的主要问题

D. 处理处罚决定及审计(调查)建议

E. 被审计(调查)单位的整改情况

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d778-8cf3-c01c-868af7467e00.html
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凡在较短时间内本部门需要查考的档案,应列为短期保管,保存时间为()年以下。

A. 5年

B. 10年

C. 12年

D. 15年

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d777-7fff-c01c-868af7467e00.html
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内部审计机构可以从以下途径选择外部评价机构和人员()、其他组织的内部审计机构、审计学术研究机构以及相关领域专家学者。

A. 本单位内部其他部门和人员

B. 会计师事务所

C. 管理咨询公司

D. 内部审计协会

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d778-ae6b-c01c-868af7467e00.html
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以下哪一项不是电力营销管理信息系统的审计内容()。

A. 系统功能的完善性

B. 系统功能的稳定性

C. 系统功能的完整性

D. 系统功能的可靠性

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审计人员对被审计单位的无形资产进行监盘,可以查明这些无形资产()。

A. 价值是否正确

B. 是否存在抵押情况

C. 是否真实存在

D. 是否归被审计单位所有

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77b-e28e-c01c-868af7467e00.html
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