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审计业务序列学习地图知识题库(2023版)
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审计业务序列学习地图知识题库(2023版)
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公司及所属企业经营管理有关人未正确履行职责:是指()以及()要求,不适当或不完全行使职权、承担责任,一般包括()职权、()职权、()职权等。

A、 未按规定

B、 岗位职责

C、 未按规定行使

D、 超越

E、 滥用

答案:ABCDE

审计业务序列学习地图知识题库(2023版)
资金需要量审计的内容说法正确的是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d777-985c-c01c-868af7467e00.html
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审计信息工作的主要方法是:反映审计工作中的重要情况,宣传审计工作成果,推动审计成果的运用,为各级领导决策和指导内部审计工作服务。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77b-5157-c01c-868af7467e00.html
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发现审计人员有违反审计工作纪律的情况,可通过电话、书面材料向各级监察部门或审计部门举报或反映情况。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77d-63a0-c01c-868af7467e00.html
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内部控制审计主要包括下列程序:①编制项目审计方案;②组成审计组;③实施现场审查;④认定控制缺陷;⑤汇总审计结果;⑥编制审计报告;⑦审计报告印发。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77c-f627-c01c-868af7467e00.html
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文件材料不应当归入内部审计项目档案:与具体审计项目无关的行政文书和审计管理文书;未用作审计证据,或者未经核实的证明性材料;审计所依据的法规、政策性文件中的无关条款以及其他参考资料;未经领导审签的文电草稿;其他不应当归入审计项目档案的文件材料。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77b-2fea-c01c-868af7467e00.html
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审计机关不得聘请外部人员参加审计业务或者提供技术支持、专业咨询、专业鉴定。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77a-0e77-c01c-868af7467e00.html
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审计集中整改阶段,协调小组原则上每月召开一次会议,如有重要情况可随时召开。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77b-6a4d-c01c-868af7467e00.html
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下列属于内部控制中的内部环境要素的是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77b-ccf1-c01c-868af7467e00.html
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实行项目主审对数据录入全面负责制,各项目主审对所开展审计项目各阶段录入系统数据质量全面负责。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77b-8535-c01c-868af7467e00.html
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较大营销差错整改时限不得超过()个工作日。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77c-15cd-c01c-868af7467e00.html
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审计业务序列学习地图知识题库(2023版)
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多选题
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审计业务序列学习地图知识题库(2023版)

公司及所属企业经营管理有关人未正确履行职责:是指()以及()要求,不适当或不完全行使职权、承担责任,一般包括()职权、()职权、()职权等。

A、 未按规定

B、 岗位职责

C、 未按规定行使

D、 超越

E、 滥用

答案:ABCDE

审计业务序列学习地图知识题库(2023版)
相关题目
资金需要量审计的内容说法正确的是()。

A. 在确定资金需要量时是否考虑到了需要与可能,是否做到了量力而行;

B. 是否能够正确运用负债经营;

C. 营运资金是否达到合理数值的标准;

D. 自有资金与借入资金的比例是否适当;

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审计信息工作的主要方法是:反映审计工作中的重要情况,宣传审计工作成果,推动审计成果的运用,为各级领导决策和指导内部审计工作服务。
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发现审计人员有违反审计工作纪律的情况,可通过电话、书面材料向各级监察部门或审计部门举报或反映情况。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77d-63a0-c01c-868af7467e00.html
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内部控制审计主要包括下列程序:①编制项目审计方案;②组成审计组;③实施现场审查;④认定控制缺陷;⑤汇总审计结果;⑥编制审计报告;⑦审计报告印发。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77c-f627-c01c-868af7467e00.html
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文件材料不应当归入内部审计项目档案:与具体审计项目无关的行政文书和审计管理文书;未用作审计证据,或者未经核实的证明性材料;审计所依据的法规、政策性文件中的无关条款以及其他参考资料;未经领导审签的文电草稿;其他不应当归入审计项目档案的文件材料。
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审计机关不得聘请外部人员参加审计业务或者提供技术支持、专业咨询、专业鉴定。
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审计集中整改阶段,协调小组原则上每月召开一次会议,如有重要情况可随时召开。
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下列属于内部控制中的内部环境要素的是()。

A. 资金活动的控制有效性;

B. 管理信息系统控制流程获取和处理信息的能力以及信息传递渠道畅通情况;

C. 信息处理的及时性、适当性,信息系统的安全可靠性;

D. 企业的管理哲学和经营风格;

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实行项目主审对数据录入全面负责制,各项目主审对所开展审计项目各阶段录入系统数据质量全面负责。
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较大营销差错整改时限不得超过()个工作日。

A. 20

B. 30

C. 45

D. 60

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77c-15cd-c01c-868af7467e00.html
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