APP下载
首页
>
财会金融
>
审计业务序列学习地图知识题库(2023版)
搜索
审计业务序列学习地图知识题库(2023版)
题目内容
(
多选题
)
审计报告应当由审计组组长组织编写,通常应当包含以下步骤:整理审计底稿、()、复核审计报告(征求意见稿)、征求被审计单位意见、审计报告定稿、签发审计报告。

A、 确定审计报告正文的主要内容

B、 分析原因,提出审计建议

C、 草拟审计报告初稿

D、 审核审计报告初稿,形成征求意见稿

答案:ABCD

审计业务序列学习地图知识题库(2023版)
内部审计人员开展风险评估要素审计时,应当以《企业内部控制基本规范》有关风险评估的要求,以及各项应用指引中所列主要风险为依据,结合本组织的内部控制,对日常经营管理过程中的风险识别、风险分析、应对策略等进行审查和评价。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77a-1e92-c01c-868af7467e00.html
点击查看题目
审计机关对必选审计项目,可以不进行可行性研究。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77b-9575-c01c-868af7467e00.html
点击查看题目
审计整改建立长效机制包括:分析挖掘问题根源,针对存在的内部控制缺陷,制定完善相关管理制度,建立健全内部控制措施。加强对同类业务的管理,防止类似问题重复发生。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77d-9386-c01c-868af7467e00.html
点击查看题目
审计部门有权()的意见和建议。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d779-31e5-c01c-868af7467e00.html
点击查看题目
物资采购业务审计主要包括()等内容。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d778-bfe2-c01c-868af7467e00.html
点击查看题目
整改不彻底,不按要求实施整改,屡审屡犯的,视情节的轻重,对整改不到位的责任部门(单位)在一定范围内进行通报批评,给予警告,或对有关部门、单位进行处理、处罚。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77d-1a81-c01c-868af7467e00.html
点击查看题目
()是通过分析、比较数据的关系、趋势或比率来取得的评价证据。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d777-aef4-c01c-868af7467e00.html
点击查看题目
审计部门的审计整改工作职责是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d779-5267-c01c-868af7467e00.html
点击查看题目
南方电网公司内部审计从业人员及审计组成员应该按照基础规范及职业道德规范的要求从事内部审计工作()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d779-a748-c01c-868af7467e00.html
点击查看题目
工程通过各专项验收后,及时办理()等办理不动产权属证书前置的相关材料。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77c-7630-c01c-868af7467e00.html
点击查看题目
首页
>
财会金融
>
审计业务序列学习地图知识题库(2023版)
题目内容
(
多选题
)
手机预览
审计业务序列学习地图知识题库(2023版)

审计报告应当由审计组组长组织编写,通常应当包含以下步骤:整理审计底稿、()、复核审计报告(征求意见稿)、征求被审计单位意见、审计报告定稿、签发审计报告。

A、 确定审计报告正文的主要内容

B、 分析原因,提出审计建议

C、 草拟审计报告初稿

D、 审核审计报告初稿,形成征求意见稿

答案:ABCD

审计业务序列学习地图知识题库(2023版)
相关题目
内部审计人员开展风险评估要素审计时,应当以《企业内部控制基本规范》有关风险评估的要求,以及各项应用指引中所列主要风险为依据,结合本组织的内部控制,对日常经营管理过程中的风险识别、风险分析、应对策略等进行审查和评价。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77a-1e92-c01c-868af7467e00.html
点击查看答案
审计机关对必选审计项目,可以不进行可行性研究。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77b-9575-c01c-868af7467e00.html
点击查看答案
审计整改建立长效机制包括:分析挖掘问题根源,针对存在的内部控制缺陷,制定完善相关管理制度,建立健全内部控制措施。加强对同类业务的管理,防止类似问题重复发生。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77d-9386-c01c-868af7467e00.html
点击查看答案
审计部门有权()的意见和建议。

A. 提出纠正、处理违纪违规行为

B. 加强内部控制

C. 改善经营管理

D. 提高经济效益

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d779-31e5-c01c-868af7467e00.html
点击查看答案
物资采购业务审计主要包括()等内容。

A. 物资采购效益审计

B. 物资储备效益审计

C. 物资物资管理效益审计

D. 物资去向效益审计

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d778-bfe2-c01c-868af7467e00.html
点击查看答案
整改不彻底,不按要求实施整改,屡审屡犯的,视情节的轻重,对整改不到位的责任部门(单位)在一定范围内进行通报批评,给予警告,或对有关部门、单位进行处理、处罚。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77d-1a81-c01c-868af7467e00.html
点击查看答案
()是通过分析、比较数据的关系、趋势或比率来取得的评价证据。

A. 穿行测试法

B. 标杆法

C. 比较分析法

D. 抽样法

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d777-aef4-c01c-868af7467e00.html
点击查看答案
审计部门的审计整改工作职责是()。

A. 审计整改的归口管理部门

B. 在审计整改管理中行使组织、沟通、协调、监督、考核等职能

C. 监督和评价审计发现问题的整改效果,对整改工作情况进行检查、评估、考核与通报

D. 对审计中发现的违规违纪、舞弊等行为,提出追究相关单位、部门和个人的责任,并向本单位主要负责人报告

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d779-5267-c01c-868af7467e00.html
点击查看答案
南方电网公司内部审计从业人员及审计组成员应该按照基础规范及职业道德规范的要求从事内部审计工作()。

A. 廉洁从业

B. 以身作则

C. 敬业爱岗

D. 干净做事

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d779-a748-c01c-868af7467e00.html
点击查看答案
工程通过各专项验收后,及时办理()等办理不动产权属证书前置的相关材料。

A. 建筑工程规划验收合格证

B. 消防验收合格意见或备案登记表

C. 房屋建筑工程竣工验收备案表

D. 建设工程竣工档案验收合格证

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77c-7630-c01c-868af7467e00.html
点击查看答案
试题通小程序
试题通app下载