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审计业务序列学习地图知识题库(2023版)
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审计业务序列学习地图知识题库(2023版)
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多选题
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每月开展自行抽查工作主要抽查内容包括()。

A、 仍在整改办理中的工单

B、 整改措施描述

C、 整改支撑附件

D、 整改是否吻合规则清单中的整改闭环需求说明质量要求

答案:BCD

审计业务序列学习地图知识题库(2023版)
审计项目档案的密级及其保存期限,按卷内文件的最低密级确定,并按有关规定作出标识。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77b-a497-c01c-868af7467e00.html
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审计人员应当重点关注下述风险()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d776-bd35-c01c-868af7467e00.html
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除了下列哪项,其他应当归入审计项目档案主要文件材料()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d777-0848-c01c-868af7467e00.html
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经济责任审计中,根据单位内部分工,单位负责人对其分管部分工作以及企业经营、投资等重大事项,因未履行或者未正确履行职责应负有的经济责任属于()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d777-124f-c01c-868af7467e00.html
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审计机关和审计人员执行审计业务,不区分被审计单位的责任和审计机关的责任。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77a-0a4b-c01c-868af7467e00.html
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对本级各部门(含直属单位)和下级政府违反预算的行为或者其他违反国家规定的财政收支行为,审计机关、人民政府或者有关主管机关、单位在法定职权范围内,依照法律、行政法规的规定,区别情况采取下列处理措施()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77c-21aa-c01c-868af7467e00.html
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审计案卷内每份或每组文件之间的排列规则是:()、汇总性文件在前,原始性文件在后。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d778-b23e-c01c-868af7467e00.html
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审计项目档案,是指审计项目实施全过程中直接或间接形成的,具有保存价值的以书面或电子介质表达的各种文字、图表等不同形式的记录。审计项目档案不包括声像形式的记录。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77b-a0ab-c01c-868af7467e00.html
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()是指内部审计人员根据审计计划对被审计单位实施必要的审计程序后,就被审计单位经营活动和内部控制的适当性、合法性和有效性出具的书面文件。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d776-ded4-c01c-868af7467e00.html
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审计工作底稿,是指审计人员在审计过程中形成的工作记录,是联系审计证据和审计结论的桥梁。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77b-1e7e-c01c-868af7467e00.html
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审计业务序列学习地图知识题库(2023版)
题目内容
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多选题
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审计业务序列学习地图知识题库(2023版)

每月开展自行抽查工作主要抽查内容包括()。

A、 仍在整改办理中的工单

B、 整改措施描述

C、 整改支撑附件

D、 整改是否吻合规则清单中的整改闭环需求说明质量要求

答案:BCD

审计业务序列学习地图知识题库(2023版)
相关题目
审计项目档案的密级及其保存期限,按卷内文件的最低密级确定,并按有关规定作出标识。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77b-a497-c01c-868af7467e00.html
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审计人员应当重点关注下述风险()。

A. 人力资源风险

B. 信息系统风险

C. 舞弊风险

D. 项目工程风险

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d776-bd35-c01c-868af7467e00.html
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除了下列哪项,其他应当归入审计项目档案主要文件材料()。

A. 审计通知书、审计意见书、审计决定等审计公文

B. 审计证据、审计工作底稿

C. 未经领导审签的文电草稿

D. 审计方案、被审计单位的审计承诺书

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经济责任审计中,根据单位内部分工,单位负责人对其分管部分工作以及企业经营、投资等重大事项,因未履行或者未正确履行职责应负有的经济责任属于()。

A. 领导责任

B. 间接责任

C. 直接责任

D. 主管责任

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d777-124f-c01c-868af7467e00.html
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审计机关和审计人员执行审计业务,不区分被审计单位的责任和审计机关的责任。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77a-0a4b-c01c-868af7467e00.html
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对本级各部门(含直属单位)和下级政府违反预算的行为或者其他违反国家规定的财政收支行为,审计机关、人民政府或者有关主管机关、单位在法定职权范围内,依照法律、行政法规的规定,区别情况采取下列处理措施()。

A. 责令限期缴纳应当上缴的款项

B. 责令限期退还被侵占的国有资产

C. 责令限期退还违法所得

D. 责令按照国家统一的财务、会计制度的有关规定进行处理

E. 警告、通报批评

F. 其他处理措施

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审计案卷内每份或每组文件之间的排列规则是:()、汇总性文件在前,原始性文件在后。

A. 正件在前,附件在后

B. 定稿在前,修改稿在后

C. 批示在前,报告在后

D. 重要文件在前,次要文件在后

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d778-b23e-c01c-868af7467e00.html
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审计项目档案,是指审计项目实施全过程中直接或间接形成的,具有保存价值的以书面或电子介质表达的各种文字、图表等不同形式的记录。审计项目档案不包括声像形式的记录。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77b-a0ab-c01c-868af7467e00.html
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()是指内部审计人员根据审计计划对被审计单位实施必要的审计程序后,就被审计单位经营活动和内部控制的适当性、合法性和有效性出具的书面文件。

A. 审计报告

B. 审计证据

C. 审计工作底稿

D. 审计通知书

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d776-ded4-c01c-868af7467e00.html
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审计工作底稿,是指审计人员在审计过程中形成的工作记录,是联系审计证据和审计结论的桥梁。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77b-1e7e-c01c-868af7467e00.html
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