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审计业务序列学习地图知识题库(2023版)
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审计业务序列学习地图知识题库(2023版)
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判断题
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审计机关履行职责所必需的经费,不列入财政预算。

答案:B

审计业务序列学习地图知识题库(2023版)
为保守工作秘密,审计机关在实施项目审计前不要求组成审计组,临时通知和抽调审计人员即可。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77a-8b05-c01c-868af7467e00.html
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公司支配办按照监事会规定时间、方式,(),及时完成其他需要支持配合的工作任务。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d779-9d71-c01c-868af7467e00.html
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违规经营投资责任根据工作职责划分为()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d778-c1c8-c01c-868af7467e00.html
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下列属于审计实施阶段的工作有()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d777-921d-c01c-868af7467e00.html
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审计人员()造成重大问题漏审漏查、重大事项隐瞒不报或严重违反审计纪律造成不良影响的,视情节轻重,给予通报批评、行政处分或调离审计岗位等处理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d779-1d96-c01c-868af7467e00.html
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帐户使用规定:为确保系统的安全稳定运行,各系统用户必须严格按照()进行操作,妥善保管自己的密码,定期或不定期修改密码。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d779-db63-c01c-868af7467e00.html
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审计人员在进行财务收支审计时,如果采用逆查法,一般是从()开始审查。
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以电子资料、计算机存储或处理形式获取的审计证据应()。
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文件材料不应当归入内部审计项目档案:与具体审计项目无关的行政文书和审计管理文书;未用作审计证据,或者未经核实的证明性材料;审计所依据的法规、政策性文件中的无关条款以及其他参考资料;未经领导审签的文电草稿;其他不应当归入审计项目档案的文件材料。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77b-2fea-c01c-868af7467e00.html
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下列各项中,对于审查应收账款真实性最为有效的方法是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d777-8a12-c01c-868af7467e00.html
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审计业务序列学习地图知识题库(2023版)
题目内容
(
判断题
)
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审计业务序列学习地图知识题库(2023版)

审计机关履行职责所必需的经费,不列入财政预算。

答案:B

审计业务序列学习地图知识题库(2023版)
相关题目
为保守工作秘密,审计机关在实施项目审计前不要求组成审计组,临时通知和抽调审计人员即可。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77a-8b05-c01c-868af7467e00.html
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公司支配办按照监事会规定时间、方式,(),及时完成其他需要支持配合的工作任务。

A. 提前准备

B. 及时报送各类信息资料

C. 按时完成监事会要求纠正和改进问题的整改落实督促协调

D. 以上都不对

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违规经营投资责任根据工作职责划分为()。

A. 间接责任

B. 直接责任

C. 主管责任

D. 领导责任

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下列属于审计实施阶段的工作有()。

A. 对审计事项进行实质性测试

B. 编写审计报告

C. 编制审计项目计划

D. 整理询问记录

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审计人员()造成重大问题漏审漏查、重大事项隐瞒不报或严重违反审计纪律造成不良影响的,视情节轻重,给予通报批评、行政处分或调离审计岗位等处理。

A. 滥用职权

B. 徇私舞弊

C. 玩忽职守

D. 以权谋私

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帐户使用规定:为确保系统的安全稳定运行,各系统用户必须严格按照()进行操作,妥善保管自己的密码,定期或不定期修改密码。

A. 工作职责

B. 工作权限

C. 工作内容

D. 工作方法

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审计人员在进行财务收支审计时,如果采用逆查法,一般是从()开始审查。

A. 会计报表

B. 会计凭证

C. 会计账簿

D. 会计资料

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以电子资料、计算机存储或处理形式获取的审计证据应()。

A. 以电子数据形式在电子媒介(如U盘)上存储,并进行电子签名

B. 打印成纸质材料由被审计单位和个人盖章或签名

C. 在系统上进行签名验证

D. 以电子邮件形式上报至公司邮箱保存

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文件材料不应当归入内部审计项目档案:与具体审计项目无关的行政文书和审计管理文书;未用作审计证据,或者未经核实的证明性材料;审计所依据的法规、政策性文件中的无关条款以及其他参考资料;未经领导审签的文电草稿;其他不应当归入审计项目档案的文件材料。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77b-2fea-c01c-868af7467e00.html
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下列各项中,对于审查应收账款真实性最为有效的方法是()。

A. 分析应收账款周转率

B. 编制应收账款账龄分析表

C. 函证应收账款

D. 核对应收账款明细表

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