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审计业务序列学习地图知识题库(2023版)
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审计业务序列学习地图知识题库(2023版)
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有关单位和部门的负责人由上级领导干部兼任,且实际履行经济责任的,对其进行经济责任审计时,审计内容仅限于该负责人所兼任职务应当履行的经济责任。

答案:A

审计业务序列学习地图知识题库(2023版)
文件材料不应当归入内部审计项目档案:与具体审计项目无关的行政文书和审计管理文书;未用作审计证据,或者未经核实的证明性材料;审计所依据的法规、政策性文件中的无关条款以及其他参考资料;未经领导审签的文电草稿;其他不应当归入审计项目档案的文件材料。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77b-2fea-c01c-868af7467e00.html
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地方各级审计机关负责人的任免,应当事先征求本级人民政府的意见。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77a-7aaa-c01c-868af7467e00.html
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经济增长速度放缓导致用电量有所下滑,这属于SWOT分析法中的那一项()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d777-2884-c01c-868af7467e00.html
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持续整改问题通过()进行管控。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77c-1dd0-c01c-868af7467e00.html
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内部控制审计应当以风险评估为基础,根据风险发生的可能性和对企业单个或整体控制目标造成的影响程度来确定需要审计的重点业务单元、重要业务领域或流程环节,是指内部控制审计的()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d776-a4d7-c01c-868af7467e00.html
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周期检查是对不同类型客户按一定周期进行的例行检查,0.4千伏及以下居民客户每年按照不低于()%的比例进行抽查。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d778-4b38-c01c-868af7467e00.html
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全面依规原则是指()等,严格开展审理工作,切实履行审理职责。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d778-eb40-c01c-868af7467e00.html
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违规经营投资责任追究范围:主要分为企业管控方面的责任追究、风险管理方面的责任追究、购销管理方面的责任追究、工程承包建设方面的责任追究、资金管理方面的责任追究、()等。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77c-90c8-c01c-868af7467e00.html
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内部审计人员开展内部监督要素审计时,应当以《企业内部控制基本规范》有关内部监督的要求,以及各项应用指引中有关日常管控的规定为依据,结合本组织的内部控制,对内部监督机制的有效性进行审查和评价,重点关注监事会、审计委员会、内部审计机构等是否在内部控制设计和运行中有效发挥监督作用。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77c-f419-c01c-868af7467e00.html
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审计组应整理汇总项目有关资料,交本单位档案管理机构归档。归档资料包括()印发报告征求意见稿及正式报告的文件、取证表等工作底稿。
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判断题
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审计业务序列学习地图知识题库(2023版)

有关单位和部门的负责人由上级领导干部兼任,且实际履行经济责任的,对其进行经济责任审计时,审计内容仅限于该负责人所兼任职务应当履行的经济责任。

答案:A

审计业务序列学习地图知识题库(2023版)
相关题目
文件材料不应当归入内部审计项目档案:与具体审计项目无关的行政文书和审计管理文书;未用作审计证据,或者未经核实的证明性材料;审计所依据的法规、政策性文件中的无关条款以及其他参考资料;未经领导审签的文电草稿;其他不应当归入审计项目档案的文件材料。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77b-2fea-c01c-868af7467e00.html
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地方各级审计机关负责人的任免,应当事先征求本级人民政府的意见。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77a-7aaa-c01c-868af7467e00.html
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经济增长速度放缓导致用电量有所下滑,这属于SWOT分析法中的那一项()。

A. S

B. W

C. O

D. T

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d777-2884-c01c-868af7467e00.html
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持续整改问题通过()进行管控。

A. 阶段性目标

B. 里程碑事项

C. 动态更新

D. 分级督促

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内部控制审计应当以风险评估为基础,根据风险发生的可能性和对企业单个或整体控制目标造成的影响程度来确定需要审计的重点业务单元、重要业务领域或流程环节,是指内部控制审计的()。

A. 公允性原则

B. 一致性原则

C. 风险导向原则

D. 重要性原则

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d776-a4d7-c01c-868af7467e00.html
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周期检查是对不同类型客户按一定周期进行的例行检查,0.4千伏及以下居民客户每年按照不低于()%的比例进行抽查。

A. 0.5

B. 1

C. 1.5

D. 2

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d778-4b38-c01c-868af7467e00.html
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全面依规原则是指()等,严格开展审理工作,切实履行审理职责。

A. 以国家法律法规为准绳

B. 按照公司内部管理规定

C. 以公司制度为标准

D. 以个人判断为标准

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d778-eb40-c01c-868af7467e00.html
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违规经营投资责任追究范围:主要分为企业管控方面的责任追究、风险管理方面的责任追究、购销管理方面的责任追究、工程承包建设方面的责任追究、资金管理方面的责任追究、()等。

A. 转让产权、上市公司股权、资产等方面的责任追究

B. 基建、技改、科技和信息化等固定资产投资及其他项目管理方面的责任追究

C. 投资并购方面的责任追究

D. 改组改制方面的责任追究

E. 境外经营投资方面的责任追究

F. 其他违反规定,未履行或者未正确履行职责造成国有资产损失或者其他严重不良后果的责任追究

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内部审计人员开展内部监督要素审计时,应当以《企业内部控制基本规范》有关内部监督的要求,以及各项应用指引中有关日常管控的规定为依据,结合本组织的内部控制,对内部监督机制的有效性进行审查和评价,重点关注监事会、审计委员会、内部审计机构等是否在内部控制设计和运行中有效发挥监督作用。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77c-f419-c01c-868af7467e00.html
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审计组应整理汇总项目有关资料,交本单位档案管理机构归档。归档资料包括()印发报告征求意见稿及正式报告的文件、取证表等工作底稿。

A. 审计通知

B. 审计方案

C. 被审计单位重要事项承诺书

D. 审计人员保密承诺书

E. 审计对象述职报告

F. 审计对象和单位的书面反馈意见以及审计小结

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77c-4a37-c01c-868af7467e00.html
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