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审计业务序列学习地图知识题库(2023版)
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审计业务序列学习地图知识题库(2023版)
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审计的处理包括限期退还被侵占的国有资产。

答案:A

审计业务序列学习地图知识题库(2023版)
内部审计监督及责任追究工作领导小组是内部审计及审计整改工作的领导机构,主要工作职责有()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d779-e195-c01c-868af7467e00.html
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企业进行风险分析,不应当吸收专业人员组成风险分析团队。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77a-2353-c01c-868af7467e00.html
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(),国资委印发了《中央企业违规经营投资责任追究实施办法(试行)》(国资委第37号令),对中央企业规范开展违规经营投资责任追究工作进行了规定。承接37号令,2018年12月,公司结合自身情况,出台了《南方电网有限责任公司违规经营投资责任追究实施办法(试行)》,为公司规范开展违规经营投资责任追究工作提供了依据,有效推动了公司违规经营投资责任追究工作的开展。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d777-d1db-c01c-868af7467e00.html
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不准将()透露给审计组以外的无关人员。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d779-eced-c01c-868af7467e00.html
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单位对内部审计发现的典型性、普遍性、倾向性问题,应当及时分析研究,制定和完善相关管理制度,建立健全内部控制措施。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77a-aa9b-c01c-868af7467e00.html
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审计项目档案,是指审计项目实施全过程中直接或间接形成的,具有保存价值的以书面或电子介质表达的各种文字、图表等不同形式的记录。审计项目档案不包括声像形式的记录。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77b-a0ab-c01c-868af7467e00.html
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设备、材料采购审计主要采用审阅法、网上比价审计法、跟踪审计法、()、现场观察法、实地清查法等方法。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77b-fe6c-c01c-868af7467e00.html
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现金收入凭证的审查,重点是审查()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d777-79ce-c01c-868af7467e00.html
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对于证据提供者拒绝签名或者盖章的(),应当注明拒绝签名或者盖章的原因和日期。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d777-cdfb-c01c-868af7467e00.html
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经济责任审计中,审计人员可以根据单位的不同情况、反映单位负责人经营业绩的需要,选用评价指标,但一般地说,()等指标完成情况是必须评价的内容。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77b-aa29-c01c-868af7467e00.html
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审计业务序列学习地图知识题库(2023版)
题目内容
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判断题
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审计业务序列学习地图知识题库(2023版)

审计的处理包括限期退还被侵占的国有资产。

答案:A

审计业务序列学习地图知识题库(2023版)
相关题目
内部审计监督及责任追究工作领导小组是内部审计及审计整改工作的领导机构,主要工作职责有()。

A. 研究、审议公司审计整改政策

B. 决策审计整改有关重大事项

C. 听取关于审计整改工作开展情况、存在的主要问题、整改追责问责建议等审计整改重要事项的汇报

D. 审议审计整改“三项清单”

E. 听取问题整改销号汇报

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企业进行风险分析,不应当吸收专业人员组成风险分析团队。
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(),国资委印发了《中央企业违规经营投资责任追究实施办法(试行)》(国资委第37号令),对中央企业规范开展违规经营投资责任追究工作进行了规定。承接37号令,2018年12月,公司结合自身情况,出台了《南方电网有限责任公司违规经营投资责任追究实施办法(试行)》,为公司规范开展违规经营投资责任追究工作提供了依据,有效推动了公司违规经营投资责任追究工作的开展。

A. 2018年08月01日

B. 2018年09月01日

C. 2018年10月01日

D. 2018年11月01日

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不准将()透露给审计组以外的无关人员。

A. 审计工作情况

B. 被审计单位的违法违纪违规线索和问题

C. 审计组内部讨论情况

D. 被审计单位图片、视频等资料

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单位对内部审计发现的典型性、普遍性、倾向性问题,应当及时分析研究,制定和完善相关管理制度,建立健全内部控制措施。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77a-aa9b-c01c-868af7467e00.html
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审计项目档案,是指审计项目实施全过程中直接或间接形成的,具有保存价值的以书面或电子介质表达的各种文字、图表等不同形式的记录。审计项目档案不包括声像形式的记录。
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设备、材料采购审计主要采用审阅法、网上比价审计法、跟踪审计法、()、现场观察法、实地清查法等方法。

A. 分析性复核法

B. 穿行测试法

C. 比较分析法

D. 相对法

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现金收入凭证的审查,重点是审查()。

A. 收入凭证

B. 自制的原始凭证

C. 银行票据

D. 银行对账单

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对于证据提供者拒绝签名或者盖章的(),应当注明拒绝签名或者盖章的原因和日期。

A. 审计底稿

B. 审计记录

C. 审计方案

D. 审计证据

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d777-cdfb-c01c-868af7467e00.html
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经济责任审计中,审计人员可以根据单位的不同情况、反映单位负责人经营业绩的需要,选用评价指标,但一般地说,()等指标完成情况是必须评价的内容。

A. 实际线损变动率

B. 不良资产比率

C. 技术投入比率

D. 电费回收率

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77b-aa29-c01c-868af7467e00.html
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