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审计业务序列学习地图知识题库(2023版)
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审计业务序列学习地图知识题库(2023版)
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审计计划,是指内部审计机构为完成审计业务,达到预期的审计目的,对一段时期的审计工作任务或具体审计项目作出的事先规划。

答案:A

审计业务序列学习地图知识题库(2023版)
相关责任人受到责令辞职、免职处理的,一年内不安排职务,两年内不得担任高于原任职务层级的职务。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77b-2e1c-c01c-868af7467e00.html
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审计人员违纪违规取得或使用的财物,应按规定及时()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77c-9ec8-c01c-868af7467e00.html
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国家实行审计监督制度。坚持中国共产党对审计工作的领导,构建集中统一、全面覆盖、权威高效的审计监督体系。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77a-0082-c01c-868af7467e00.html
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审计发现问题,是指根据已查明的事实,在审计实施过程中发现被审计单位在经营活动和内部控制等方面存在的问题,并对问题造成的影响及危害等作出适当分析。
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审计信息工作的主要方法是:反映审计工作中的重要情况,宣传审计工作成果,推动审计成果的运用,为各级领导决策和指导内部审计工作服务。
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审计评价应当重点关注企业改革发展的质量、效益和可持续性,关注与被审计人员履行经济责任有关的管理和决策等活动的经济效益、社会效益和环境效益,关注任期内()等重要事项,关注被审计人员应承担直接责任的问题。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d779-17e9-c01c-868af7467e00.html
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审计机关执行审计业务,应当具备的资格条件是:①符合法定的审计职责和权限;②有职业胜任能力的审计人员;③建立适当的审计质量控制制度;④必需的经费和其他工作条件。
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严禁违规设置系统权限、修改数据,严禁系统业务权限设置与职责不匹配;严禁共用信息系统个人账号,杜绝违规“一人单”;严禁不经规定流程后台修改系统数据。
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疑点类模型输出数据适用()。
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依据法律法规和审计准则的规定,对被审计单位财政收支、财务收支以及有关经济活动独立实施审计并作出审计结论,是审计机关的责任。
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题目内容
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判断题
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审计业务序列学习地图知识题库(2023版)

审计计划,是指内部审计机构为完成审计业务,达到预期的审计目的,对一段时期的审计工作任务或具体审计项目作出的事先规划。

答案:A

审计业务序列学习地图知识题库(2023版)
相关题目
相关责任人受到责令辞职、免职处理的,一年内不安排职务,两年内不得担任高于原任职务层级的职务。
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审计人员违纪违规取得或使用的财物,应按规定及时()。

A. 归还

B. 上缴

C. 退赔

D. 追缴或没收

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国家实行审计监督制度。坚持中国共产党对审计工作的领导,构建集中统一、全面覆盖、权威高效的审计监督体系。
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审计发现问题,是指根据已查明的事实,在审计实施过程中发现被审计单位在经营活动和内部控制等方面存在的问题,并对问题造成的影响及危害等作出适当分析。
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审计信息工作的主要方法是:反映审计工作中的重要情况,宣传审计工作成果,推动审计成果的运用,为各级领导决策和指导内部审计工作服务。
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审计评价应当重点关注企业改革发展的质量、效益和可持续性,关注与被审计人员履行经济责任有关的管理和决策等活动的经济效益、社会效益和环境效益,关注任期内()等重要事项,关注被审计人员应承担直接责任的问题。

A. 战略管理

B. 节能减排

C. 环境保护

D. 科技创新

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审计机关执行审计业务,应当具备的资格条件是:①符合法定的审计职责和权限;②有职业胜任能力的审计人员;③建立适当的审计质量控制制度;④必需的经费和其他工作条件。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77b-939a-c01c-868af7467e00.html
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严禁违规设置系统权限、修改数据,严禁系统业务权限设置与职责不匹配;严禁共用信息系统个人账号,杜绝违规“一人单”;严禁不经规定流程后台修改系统数据。
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疑点类模型输出数据适用()。

A. 检查法

B. 询问法

C. 函证法

D. 合规分析方法

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依据法律法规和审计准则的规定,对被审计单位财政收支、财务收支以及有关经济活动独立实施审计并作出审计结论,是审计机关的责任。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77a-8057-c01c-868af7467e00.html
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