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审计业务序列学习地图知识题库(2023版)
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审计业务序列学习地图知识题库(2023版)
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审计人员执行审计业务时,不得与被审计单位沟通和听取其意见。

答案:B

审计业务序列学习地图知识题库(2023版)
除了下列哪项,其他应当归入审计项目档案主要文件材料()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d777-0848-c01c-868af7467e00.html
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内部审计人员应当依据审计目标获取不同类型的审计证据,下列不属于审计证据的有()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d777-3a5d-c01c-868af7467e00.html
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销毁审计档案时要严格执行档案监销制度,指派()监销,销毁人在销毁清册上签字。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d777-8222-c01c-868af7467e00.html
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审计人员()造成重大问题漏审漏查、重大事项隐瞒不报或严重违反审计纪律造成不良影响的,给予通报批评,并视情节轻重,给予相应的行政处分或调离内部审计机构等处罚;涉嫌犯罪的,移交司法机关依法处理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d779-43a3-c01c-868af7467e00.html
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公司设立审计部门,下级单位审计机构受公司审计部门和所在单位的()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d776-bb30-c01c-868af7467e00.html
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内部审计工作主要内容,不包括对内部控制制度的健全性、合理性、有效性和企业风险管理进行审计监督和评价。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77a-f1e8-c01c-868af7467e00.html
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经济效益审计的目的在于在于促进企业()。提高经营决策的科学性,增强企业自我完善、自我发展的能力,提高企业的经济效益,增强企业竞争能力。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d778-bc0a-c01c-868af7467e00.html
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单位负责人任期内办理()等事项时,必须进行离任经济责任审计。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d779-063f-c01c-868af7467e00.html
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审计工作底稿中应使用统一的审计标识。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77b-205a-c01c-868af7467e00.html
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为了核实银行存款收付的截止期,不属于审计人员应当实施的审计程序的是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d777-9cb9-c01c-868af7467e00.html
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题目内容
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判断题
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审计业务序列学习地图知识题库(2023版)

审计人员执行审计业务时,不得与被审计单位沟通和听取其意见。

答案:B

审计业务序列学习地图知识题库(2023版)
相关题目
除了下列哪项,其他应当归入审计项目档案主要文件材料()。

A. 审计通知书、审计意见书、审计决定等审计公文

B. 审计证据、审计工作底稿

C. 未经领导审签的文电草稿

D. 审计方案、被审计单位的审计承诺书

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内部审计人员应当依据审计目标获取不同类型的审计证据,下列不属于审计证据的有()。

A. 假设的结论

B. 现金监盘表

C. 律师回函

D. 相关账簿

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销毁审计档案时要严格执行档案监销制度,指派()监销,销毁人在销毁清册上签字。

A. 1人

B. 2人

C. 3人

D. 4人

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d777-8222-c01c-868af7467e00.html
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审计人员()造成重大问题漏审漏查、重大事项隐瞒不报或严重违反审计纪律造成不良影响的,给予通报批评,并视情节轻重,给予相应的行政处分或调离内部审计机构等处罚;涉嫌犯罪的,移交司法机关依法处理。

A. 滥用职权

B. 徇私舞弊

C. 玩忽职守

D. 以上都不对

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d779-43a3-c01c-868af7467e00.html
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公司设立审计部门,下级单位审计机构受公司审计部门和所在单位的()。

A. 直接管理

B. 双重管理

C. 归口管理

D. 间接管理

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d776-bb30-c01c-868af7467e00.html
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内部审计工作主要内容,不包括对内部控制制度的健全性、合理性、有效性和企业风险管理进行审计监督和评价。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77a-f1e8-c01c-868af7467e00.html
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经济效益审计的目的在于在于促进企业()。提高经营决策的科学性,增强企业自我完善、自我发展的能力,提高企业的经济效益,增强企业竞争能力。

A. 找漏

B. 挖潜力

C. 改进经营方式

D. 调整管理机能

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d778-bc0a-c01c-868af7467e00.html
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单位负责人任期内办理()等事项时,必须进行离任经济责任审计。

A. 调任

B. 降职

C. 免职

D. 辞职

E. 内退

F. 退休

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d779-063f-c01c-868af7467e00.html
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审计工作底稿中应使用统一的审计标识。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77b-205a-c01c-868af7467e00.html
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为了核实银行存款收付的截止期,不属于审计人员应当实施的审计程序的是()。

A. 审阅支票收入与送存记录及记录日期

B. 查阅资产负债表日后银行对账单第一周的银行存款收入,核实银行存款日记账

C. 向开户银行进行函证

D. 对资产负债表发生的银行存款收付业务进行审查

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d777-9cb9-c01c-868af7467e00.html
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