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审计业务序列学习地图知识题库(2023版)
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审计业务序列学习地图知识题库(2023版)
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判断题
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审计人员获取的审计证据,应当具有适当性和充分性。

答案:A

审计业务序列学习地图知识题库(2023版)
违规经营投资责任追究较大资产损失的组织处理分别为:()、停职、调离工作岗位、降职等方式处理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77c-083e-c01c-868af7467e00.html
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审计发现问题处理:指审计部门在职权范围内对审计发现问题涉及的责任单位和个人进行处理、处罚,或者移交有关部门、单位提出处理、处罚建议,并下达整改任务。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77a-fec0-c01c-868af7467e00.html
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下述事项不属于内控五要素中内部环境的是()。
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“四新”应用指哪四新()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d779-71cf-c01c-868af7467e00.html
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通过(),审计人员可以了解被审计单位的经营情况,发现和分析经营活动中的意外情况和异常变动。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d777-83fd-c01c-868af7467e00.html
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审计整改销号是指责任单位(部门)将审计发现问题整改情况及相关支撑材料按照规定程序报送审核,并由相关部门、审计部门(项目实施主体)和审计整改工作机构确认其是否按照整改标准完成整改的过程。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77d-6f18-c01c-868af7467e00.html
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审计机关应当针对下列()要素建立审计质量控制制度。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77c-2ffb-c01c-868af7467e00.html
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设备、材料采购审计主要采用审阅法、网上比价审计法、跟踪审计法、()、现场观察法、实地清查法等方法。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77b-fe6c-c01c-868af7467e00.html
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内部控制是指由企业()实施的,为合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整,提高企业经营效率和效果,促进企业实现发展战略的过程。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d777-4190-c01c-868af7467e00.html
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相关责任人受到责令辞职、免职处理的,一年内不安排职务,两年内不得担任高于原任职务层级的职务。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77b-2e1c-c01c-868af7467e00.html
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题目内容
(
判断题
)
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审计业务序列学习地图知识题库(2023版)

审计人员获取的审计证据,应当具有适当性和充分性。

答案:A

审计业务序列学习地图知识题库(2023版)
相关题目
违规经营投资责任追究较大资产损失的组织处理分别为:()、停职、调离工作岗位、降职等方式处理。

A. 诫勉

B. 批评教育

C. 责令书面检查、通报批评

D. 免职

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77c-083e-c01c-868af7467e00.html
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审计发现问题处理:指审计部门在职权范围内对审计发现问题涉及的责任单位和个人进行处理、处罚,或者移交有关部门、单位提出处理、处罚建议,并下达整改任务。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77a-fec0-c01c-868af7467e00.html
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下述事项不属于内控五要素中内部环境的是()。

A. 公司治理

B. 企业文化

C. 发展战略

D. 内部审计

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“四新”应用指哪四新()。

A. 新技术

B. 新工艺

C. 新材料

D. 新产品

E. 新专利

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通过(),审计人员可以了解被审计单位的经营情况,发现和分析经营活动中的意外情况和异常变动。

A. 分析法

B. 调查法

C. 询问法

D. 观察法

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审计整改销号是指责任单位(部门)将审计发现问题整改情况及相关支撑材料按照规定程序报送审核,并由相关部门、审计部门(项目实施主体)和审计整改工作机构确认其是否按照整改标准完成整改的过程。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77d-6f18-c01c-868af7467e00.html
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审计机关应当针对下列()要素建立审计质量控制制度。

A. 审计质量责任

B. 审计职业道德

C. 审计人力资源

D. 审计业务执行

E. 审计质量监控

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设备、材料采购审计主要采用审阅法、网上比价审计法、跟踪审计法、()、现场观察法、实地清查法等方法。

A. 分析性复核法

B. 穿行测试法

C. 比较分析法

D. 相对法

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77b-fe6c-c01c-868af7467e00.html
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内部控制是指由企业()实施的,为合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整,提高企业经营效率和效果,促进企业实现发展战略的过程。

A. 管理层

B. 工会

C. 管理层和全体员工

D. 员工

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d777-4190-c01c-868af7467e00.html
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相关责任人受到责令辞职、免职处理的,一年内不安排职务,两年内不得担任高于原任职务层级的职务。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77b-2e1c-c01c-868af7467e00.html
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