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审计业务序列学习地图知识题库(2023版)
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审计业务序列学习地图知识题库(2023版)
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《审计署关于内部审计工作的规定》已经审计署审计长会议审议通过,现予公布,自2018年3月1日起施行。

答案:A

审计业务序列学习地图知识题库(2023版)
为加强审计人员纪律作风建设,落实党风廉政建设和反腐败工作要求,强化执行纪律的严肃性和自觉性,形成()的工作常态,特制定贵州电网有限责任公司内部审计工作纪律管理规定。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d779-e8f2-c01c-868af7467e00.html
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不按规定时间报送整改报告、整改台账和有关整改证明材料的,视情节的轻重,对整改不到位的责任部门(单位)在一定范围内进行通报批评,给予警告,或对有关部门、单位进行处理、处罚。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77d-1861-c01c-868af7467e00.html
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对同一事件、同一责任人的薪酬扣减和追索,按照党纪处分、政务处分、责任追究等扣减薪酬处理的最高标准执行,但不合并使用。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77b-3470-c01c-868af7467e00.html
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帐户使用规定:为确保系统的安全稳定运行,各系统用户必须严格按照()进行操作,妥善保管自己的密码,定期或不定期修改密码。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d779-db63-c01c-868af7467e00.html
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被审计单位职责,是自觉接受审计监督,积极配合各项审计要求,为审计工作正常开展提供必要条件。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77b-0aa4-c01c-868af7467e00.html
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审计组进点会议,审计对象不应参加会议。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77a-eaa7-c01c-868af7467e00.html
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内部审计机构应当在当年第一季度内编制年度审计计划,经上级审计机构和单位负责人批准后,以指导本级和下级内部审计机构下年度的工作。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77b-15db-c01c-868af7467e00.html
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企业应当建立重大风险预警机制和突发事件应急处理机制,明确风险预警标准,对可能发生的重大风险或突发事件(),确保突发事件得到及时妥善处理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77c-4661-c01c-868af7467e00.html
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审计通知书应当包含以下基本内容:被审计单位及审计项目名称、审计目的及审计范围、()、必要是应当包含重要事项承诺书、其他相关内容。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d779-bea8-c01c-868af7467e00.html
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审计人员执行审计业务时,应当保持职业谨慎,充分关注可能存在的重大违法行为。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77a-16e6-c01c-868af7467e00.html
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审计业务序列学习地图知识题库(2023版)

《审计署关于内部审计工作的规定》已经审计署审计长会议审议通过,现予公布,自2018年3月1日起施行。

答案:A

审计业务序列学习地图知识题库(2023版)
相关题目
为加强审计人员纪律作风建设,落实党风廉政建设和反腐败工作要求,强化执行纪律的严肃性和自觉性,形成()的工作常态,特制定贵州电网有限责任公司内部审计工作纪律管理规定。

A. 廉洁审计

B. 规范审计

C. 文明审计

D. 有效审计

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不按规定时间报送整改报告、整改台账和有关整改证明材料的,视情节的轻重,对整改不到位的责任部门(单位)在一定范围内进行通报批评,给予警告,或对有关部门、单位进行处理、处罚。
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对同一事件、同一责任人的薪酬扣减和追索,按照党纪处分、政务处分、责任追究等扣减薪酬处理的最高标准执行,但不合并使用。
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帐户使用规定:为确保系统的安全稳定运行,各系统用户必须严格按照()进行操作,妥善保管自己的密码,定期或不定期修改密码。

A. 工作职责

B. 工作权限

C. 工作内容

D. 工作方法

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被审计单位职责,是自觉接受审计监督,积极配合各项审计要求,为审计工作正常开展提供必要条件。
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审计组进点会议,审计对象不应参加会议。
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内部审计机构应当在当年第一季度内编制年度审计计划,经上级审计机构和单位负责人批准后,以指导本级和下级内部审计机构下年度的工作。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77b-15db-c01c-868af7467e00.html
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企业应当建立重大风险预警机制和突发事件应急处理机制,明确风险预警标准,对可能发生的重大风险或突发事件(),确保突发事件得到及时妥善处理。

A. 制定应急预案

B. 明确责任人员

C. 规范处置程序

D. 处置善后工作

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审计通知书应当包含以下基本内容:被审计单位及审计项目名称、审计目的及审计范围、()、必要是应当包含重要事项承诺书、其他相关内容。

A. 审计方式及审计时间安排

B. 被审计单位应提供的具体资料和其他必要的协助

C. 审计小组名单

D. 内部审计分管领导的签章和签发日期

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审计人员执行审计业务时,应当保持职业谨慎,充分关注可能存在的重大违法行为。
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