APP下载
首页
>
财会金融
>
审计业务序列学习地图知识题库(2023版)
搜索
审计业务序列学习地图知识题库(2023版)
题目内容
(
判断题
)
内部审计机构负责人不要求具备审计、会计、经济、法律或者管理等工作背景。

答案:B

审计业务序列学习地图知识题库(2023版)
内部审计工作主要内容,不包括上级管理部门和本单位主要负责人交办的其他审计事项。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77a-f3bb-c01c-868af7467e00.html
点击查看题目
在特定情况或特别授权下,审计人员可将南方电网公司内部审计手册作为文件指引,指导实施其他有关独立审计任务。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77b-105b-c01c-868af7467e00.html
点击查看题目
审计台账是指以()为核心,以()立项为起点,记录审计项目各主要阶段完成情况以及项目审计结果、审计整改情况、经营管理风险等信息的台账。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d776-fac3-c01c-868af7467e00.html
点击查看题目
基建工程过程验收包括()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77c-7424-c01c-868af7467e00.html
点击查看题目
审计组在起草审计报告前,应当讨论确定下列事项()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77c-3f9f-c01c-868af7467e00.html
点击查看题目
风险管理整体情况审计目的,一是为对企业的整体风险管理状况进行评价,二是为企业整体风险管理提供改进意见或建议,三是为进一步的审计工作提供审计重点。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77d-c927-c01c-868af7467e00.html
点击查看题目
审计机关履行审计监督职责,可以提请()生态环境、市场监督管理等机关予以协助。有关机关应当依法予以配合。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77c-27ee-c01c-868af7467e00.html
点击查看题目
违规经营投资责任追究:是指公司及所属企业经营管理有关人员违反()、()和(),未履行或未正确履行职责,在经营投资中造成()或(),经调查核实和责任认定,对相关责任人进行处理的工作。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77c-8a9f-c01c-868af7467e00.html
点击查看题目
企业主要负责人在其工作职责范围内,违反规定,未履行或未正确履行职责,对造成的资产损失或其他严重不良后果的,应当承担领导责任。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77d-2975-c01c-868af7467e00.html
点击查看题目
内部审计人员开展控制活动要素审计时,应当以《企业内部控制基本规范》和各项应用指引中关于控制活动的规定为依据,结合本组织的内部控制,对相关控制活动的设计和运行情况进行审查和评价。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77a-b953-c01c-868af7467e00.html
点击查看题目
首页
>
财会金融
>
审计业务序列学习地图知识题库(2023版)
题目内容
(
判断题
)
手机预览
审计业务序列学习地图知识题库(2023版)

内部审计机构负责人不要求具备审计、会计、经济、法律或者管理等工作背景。

答案:B

审计业务序列学习地图知识题库(2023版)
相关题目
内部审计工作主要内容,不包括上级管理部门和本单位主要负责人交办的其他审计事项。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77a-f3bb-c01c-868af7467e00.html
点击查看答案
在特定情况或特别授权下,审计人员可将南方电网公司内部审计手册作为文件指引,指导实施其他有关独立审计任务。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77b-105b-c01c-868af7467e00.html
点击查看答案
审计台账是指以()为核心,以()立项为起点,记录审计项目各主要阶段完成情况以及项目审计结果、审计整改情况、经营管理风险等信息的台账。

A. 项目审计;项目审计

B. 审计项目;项目审计

C. 项目审计;审计项目

D. 审计项目;审计项目

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d776-fac3-c01c-868af7467e00.html
点击查看答案
基建工程过程验收包括()。

A. 关键环节或设备材料的质量验收

B. 施工三级自检

C. 监理初检

D. 阶段(中间)验收

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77c-7424-c01c-868af7467e00.html
点击查看答案
审计组在起草审计报告前,应当讨论确定下列事项()。

A. 评价审计目标的实现情况

B. 审计实施方案确定的审计事项完成情况

C. 评价审计证据的适当性和充分性

D. 提出审计评价意见

E. 评估审计发现问题的重要性

F. 提出对审计发现问题的处理处罚意见

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77c-3f9f-c01c-868af7467e00.html
点击查看答案
风险管理整体情况审计目的,一是为对企业的整体风险管理状况进行评价,二是为企业整体风险管理提供改进意见或建议,三是为进一步的审计工作提供审计重点。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77d-c927-c01c-868af7467e00.html
点击查看答案
审计机关履行审计监督职责,可以提请()生态环境、市场监督管理等机关予以协助。有关机关应当依法予以配合。

A. 公安

B. 财政

C. 自然资源

D. 海关

E. 税务

F. 银行

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77c-27ee-c01c-868af7467e00.html
点击查看答案
违规经营投资责任追究:是指公司及所属企业经营管理有关人员违反()、()和(),未履行或未正确履行职责,在经营投资中造成()或(),经调查核实和责任认定,对相关责任人进行处理的工作。

A. 国家法律法规

B. 国有资产监管规章制度

C. 公司内部管理规定

D. 国有资产损失

E. 其他严重不良后果

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77c-8a9f-c01c-868af7467e00.html
点击查看答案
企业主要负责人在其工作职责范围内,违反规定,未履行或未正确履行职责,对造成的资产损失或其他严重不良后果的,应当承担领导责任。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77d-2975-c01c-868af7467e00.html
点击查看答案
内部审计人员开展控制活动要素审计时,应当以《企业内部控制基本规范》和各项应用指引中关于控制活动的规定为依据,结合本组织的内部控制,对相关控制活动的设计和运行情况进行审查和评价。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77a-b953-c01c-868af7467e00.html
点击查看答案
试题通小程序
试题通app下载