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审计业务序列学习地图知识题库(2023版)
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审计业务序列学习地图知识题库(2023版)
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判断题
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内部控制审计按其范围划分,分为全面内部控制审计、专项内部控制审计和基层单位内部控制审计。

答案:B

审计业务序列学习地图知识题库(2023版)
内部审计,是指对本单位及所属单位财政财务收支、经济活动、内部控制、风险管理实施独立、客观的监督、评价和建议,以促进单位完善治理、实现目标的活动。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77c-e60c-c01c-868af7467e00.html
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企业所收入的各种款项,除国家另有规定者外,都应于()解交银行。
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审计人员获取的审计证据,应当具有适当性和充分性。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77a-9744-c01c-868af7467e00.html
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审计人员向有关单位和个人进行调查时,非必要可不出示审计人员的工作证件。
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内部审计结果及整改情况不作为考核、任免、奖惩干部和相关决策的依据。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77a-ac5d-c01c-868af7467e00.html
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建设项目内部审计中,检查有无盲目采购情况,可以检查()。
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审计机关对审计人员违反法律法规和本准则的行为,应当按照相关规定追究其责任。
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被审计单位是指经济责任审计的单位主体,即审计对象履行经济责任期间的任职单位。
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对同一事件、同一责任人的薪酬扣减和追索,按照党纪处分、政务处分、责任追究等扣减薪酬处理的最高标准执行,但不合并使用。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77b-3470-c01c-868af7467e00.html
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审计信息报送主要内容包括“对中央关于审计工作的政策法规、会议精神、领导讲话的宣传学习贯彻情况。全国性的以及南方电网公司的内审有关文件、审计准则、规范性要求的宣传、学习、执行情况”等十种信息。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77d-55d3-c01c-868af7467e00.html
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题目内容
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判断题
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审计业务序列学习地图知识题库(2023版)

内部控制审计按其范围划分,分为全面内部控制审计、专项内部控制审计和基层单位内部控制审计。

答案:B

审计业务序列学习地图知识题库(2023版)
相关题目
内部审计,是指对本单位及所属单位财政财务收支、经济活动、内部控制、风险管理实施独立、客观的监督、评价和建议,以促进单位完善治理、实现目标的活动。
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企业所收入的各种款项,除国家另有规定者外,都应于()解交银行。

A. 当日

B. 一周

C. 次月

D. 自主决定

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审计人员获取的审计证据,应当具有适当性和充分性。
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审计人员向有关单位和个人进行调查时,非必要可不出示审计人员的工作证件。
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内部审计结果及整改情况不作为考核、任免、奖惩干部和相关决策的依据。
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建设项目内部审计中,检查有无盲目采购情况,可以检查()。

A. “预付账款”科目

B. “工程物资”科目

C. “应付账款”科目

D. “在建工程”科目

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审计机关对审计人员违反法律法规和本准则的行为,应当按照相关规定追究其责任。
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被审计单位是指经济责任审计的单位主体,即审计对象履行经济责任期间的任职单位。
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对同一事件、同一责任人的薪酬扣减和追索,按照党纪处分、政务处分、责任追究等扣减薪酬处理的最高标准执行,但不合并使用。
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审计信息报送主要内容包括“对中央关于审计工作的政策法规、会议精神、领导讲话的宣传学习贯彻情况。全国性的以及南方电网公司的内审有关文件、审计准则、规范性要求的宣传、学习、执行情况”等十种信息。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77d-55d3-c01c-868af7467e00.html
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