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审计业务序列学习地图知识题库(2023版)
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审计业务序列学习地图知识题库(2023版)
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内部审计人员开展控制活动要素审计时,应当以《企业内部控制基本规范》和各项应用指引中关于控制活动的规定为依据,结合本组织的内部控制,对相关控制活动的设计和运行情况进行审查和评价。

答案:A

审计业务序列学习地图知识题库(2023版)
审计过程中的()资料管理,由审计项目主审指定专人专责按照南方电网公司和公司有关保密工作规定执行。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d778-0ad2-c01c-868af7467e00.html
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《审计署关于内部审计工作的规定》已经审计署审计长会议审议通过,现予公布,自2018年3月1日起施行。
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单位负责人任期内办理调任、降职、免职等事项时,必须进行离任经济责任审计。辞职、退休不进行离任经济责任审计。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77a-ddb6-c01c-868af7467e00.html
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内部控制审计主要包括下列程序:①编制项目审计方案;②组成审计组;③实施现场审查;④认定控制缺陷;⑤汇总审计结果;⑥编制审计报告;⑦审计报告印发。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77c-f627-c01c-868af7467e00.html
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(),必须遵守公司相关规定和贵州电网有限责任公司内部审计工作纪律管理规定的要求。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d779-ead0-c01c-868af7467e00.html
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开展违规经营投资责任追究工作一般应当遵循()等程序。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d779-f2dd-c01c-868af7467e00.html
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下列属于内部控制中的内部环境要素的是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77b-ccf1-c01c-868af7467e00.html
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整改不彻底,不按要求实施整改,屡审屡犯的,视情节的轻重,对整改不到位的责任部门(单位)在一定范围内进行通报批评,给予警告,或对有关部门、单位进行处理、处罚。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77d-1a81-c01c-868af7467e00.html
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审计人员检查重大违法行为,不应当评估被审计单位和相关人员实施重大违法行为的动机、性质、后果和违法构成。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77a-187b-c01c-868af7467e00.html
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企业违反规定瞒报、漏报或者谎报较大、重大资产损失的,对企业主要负责人和分管负责人比照领导责任和主管责任进行责任认定。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77d-3a97-c01c-868af7467e00.html
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判断题
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审计业务序列学习地图知识题库(2023版)

内部审计人员开展控制活动要素审计时,应当以《企业内部控制基本规范》和各项应用指引中关于控制活动的规定为依据,结合本组织的内部控制,对相关控制活动的设计和运行情况进行审查和评价。

答案:A

审计业务序列学习地图知识题库(2023版)
相关题目
审计过程中的()资料管理,由审计项目主审指定专人专责按照南方电网公司和公司有关保密工作规定执行。

A. 审计有关

B. 证据

C. 内部信息

D. 涉密

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《审计署关于内部审计工作的规定》已经审计署审计长会议审议通过,现予公布,自2018年3月1日起施行。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77a-a0c3-c01c-868af7467e00.html
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单位负责人任期内办理调任、降职、免职等事项时,必须进行离任经济责任审计。辞职、退休不进行离任经济责任审计。
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内部控制审计主要包括下列程序:①编制项目审计方案;②组成审计组;③实施现场审查;④认定控制缺陷;⑤汇总审计结果;⑥编制审计报告;⑦审计报告印发。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77c-f627-c01c-868af7467e00.html
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(),必须遵守公司相关规定和贵州电网有限责任公司内部审计工作纪律管理规定的要求。

A. 公司本部、公司属各单位审计人员

B. 审计部门聘用的中介机构人员

C. 接受审计部门借用、抽调参加审计项目或提供咨询服务的公司其他人员

D. 以上都不对

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开展违规经营投资责任追究工作一般应当遵循()等程序。

A. 受理

B. 初步核实

C. 分类处置、

D. 核查

E. 处理

F. 通报和整改

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下列属于内部控制中的内部环境要素的是()。

A. 资金活动的控制有效性;

B. 管理信息系统控制流程获取和处理信息的能力以及信息传递渠道畅通情况;

C. 信息处理的及时性、适当性,信息系统的安全可靠性;

D. 企业的管理哲学和经营风格;

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整改不彻底,不按要求实施整改,屡审屡犯的,视情节的轻重,对整改不到位的责任部门(单位)在一定范围内进行通报批评,给予警告,或对有关部门、单位进行处理、处罚。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77d-1a81-c01c-868af7467e00.html
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审计人员检查重大违法行为,不应当评估被审计单位和相关人员实施重大违法行为的动机、性质、后果和违法构成。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77a-187b-c01c-868af7467e00.html
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企业违反规定瞒报、漏报或者谎报较大、重大资产损失的,对企业主要负责人和分管负责人比照领导责任和主管责任进行责任认定。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77d-3a97-c01c-868af7467e00.html
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