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审计业务序列学习地图知识题库(2023版)
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审计业务序列学习地图知识题库(2023版)
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《企业内部控制基本规范》适用于中华人民共和国境内设立的国有大中型企业。

答案:B

审计业务序列学习地图知识题库(2023版)
审计组在实施审计过程中,要认真审核检查被审计单位及关联企业的会计资料及有关重在经济决策和经营活动的资料,做到()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d778-d89c-c01c-868af7467e00.html
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审计机关和审计人员未遵守本准则约束性条款的,不应当说明原因。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77a-8275-c01c-868af7467e00.html
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对()进行专项审计或审计调查。
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审计人员违纪违规取得或使用的财物,应按规定及时归还、上缴、退赔、追缴或没收。
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审计人员()造成重大问题漏审漏查、重大事项隐瞒不报或严重违反审计纪律造成不良影响的,视情节轻重,给予通报批评、行政处分或调离审计岗位等处理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d779-1d96-c01c-868af7467e00.html
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企业应当综合运用风险规避、()、风险分担和风险承受等风险应对策略,实现对风险的有效控制。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d776-6168-c01c-868af7467e00.html
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资本性项目完工后应当及时办理结(决)算工作,其中项目内容主要为设备购置、安装且总金额低于()万元的,决算可与结算一并办理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d778-40f1-c01c-868af7467e00.html
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审计机关应当建立和实施(),确保审计人员具有与其从事业务相适应的职业胜任能力。
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审计人员应当执行必要的审计程序,获取充分、恰当的审计证据,分析、核对被审计单位审计整改情况,判断、评价审计整改措施的(),并根据后续审计的执行过程和结果,出具审计报告。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77b-b619-c01c-868af7467e00.html
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各基层单位应当加强对审计信息工作管理,实行考核制度,对成绩突出的单位和个人给予表彰,对未按时报送审计信息以及执行不力、隐瞒情况的单位负责人通报批评。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77b-5abb-c01c-868af7467e00.html
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审计业务序列学习地图知识题库(2023版)
题目内容
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判断题
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审计业务序列学习地图知识题库(2023版)

《企业内部控制基本规范》适用于中华人民共和国境内设立的国有大中型企业。

答案:B

审计业务序列学习地图知识题库(2023版)
相关题目
审计组在实施审计过程中,要认真审核检查被审计单位及关联企业的会计资料及有关重在经济决策和经营活动的资料,做到()。

A. 重点事项不遗漏

B. 重大问题不放过

C. 重要线索不忽视

D. 重要证据收集全

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审计机关和审计人员未遵守本准则约束性条款的,不应当说明原因。
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对()进行专项审计或审计调查。

A. 重大经营管理

B. 对外投资活动

C. 财务管理异常情况

D. 以上都对

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审计人员违纪违规取得或使用的财物,应按规定及时归还、上缴、退赔、追缴或没收。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77b-6834-c01c-868af7467e00.html
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审计人员()造成重大问题漏审漏查、重大事项隐瞒不报或严重违反审计纪律造成不良影响的,视情节轻重,给予通报批评、行政处分或调离审计岗位等处理。

A. 滥用职权

B. 徇私舞弊

C. 玩忽职守

D. 以权谋私

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企业应当综合运用风险规避、()、风险分担和风险承受等风险应对策略,实现对风险的有效控制。

A. 风险转移

B. 风险承担

C. 风险降低

D. 风险分析

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资本性项目完工后应当及时办理结(决)算工作,其中项目内容主要为设备购置、安装且总金额低于()万元的,决算可与结算一并办理。

A. 300

B. 500

C. 1000

D. 2000

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d778-40f1-c01c-868af7467e00.html
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审计机关应当建立和实施(),确保审计人员具有与其从事业务相适应的职业胜任能力。

A. 审计人员录用

B. 继续教育

C. 培训

D. 业绩评价考核

E. 奖惩激励制度

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审计人员应当执行必要的审计程序,获取充分、恰当的审计证据,分析、核对被审计单位审计整改情况,判断、评价审计整改措施的(),并根据后续审计的执行过程和结果,出具审计报告。

A. 及时性

B. 合理性

C. 有效性

D. 以上都对

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77b-b619-c01c-868af7467e00.html
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各基层单位应当加强对审计信息工作管理,实行考核制度,对成绩突出的单位和个人给予表彰,对未按时报送审计信息以及执行不力、隐瞒情况的单位负责人通报批评。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77b-5abb-c01c-868af7467e00.html
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