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审计业务序列学习地图知识题库(2023版)
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审计业务序列学习地图知识题库(2023版)
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判断题
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企业应当以书面或者其他适当的形式,妥善保存内部控制建立与实施过程中的相关记录或者资料,确保内部控制建立与实施过程的可验证性。

答案:A

审计业务序列学习地图知识题库(2023版)
审计机关业务部门的工作职责包括()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77c-35f7-c01c-868af7467e00.html
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审计人员在实施内部审计时,可以不履行审计程序。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77a-f8e0-c01c-868af7467e00.html
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基建工程过程验收包括关键环节或设备材料的质量验收、施工三级自检、监理初检、()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d776-bf5a-c01c-868af7467e00.html
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审计组在实施审计过程中,发现被审计单位负责人存在重大违纪违规问题,应()。
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变更用电业务,临时用电延期指临时用电用户的用电延期申请,延长临时用电期限。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77d-8a06-c01c-868af7467e00.html
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下列关于符合性测试的说法中,正确的有()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d777-9431-c01c-868af7467e00.html
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()是指内部审计人员根据审计计划对被审计单位实施必要的审计程序后,就被审计单位经营活动和内部控制的适当性、合法性和有效性出具的书面文件。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d776-ded4-c01c-868af7467e00.html
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相关责任人受到调离工作岗位、改任其他职务处理的,半年内不得提拔。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77b-1441-c01c-868af7467e00.html
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审计组组长应对审计项目的档案材料进行审查验收,对不符合规定的,应当建议有关人员改正。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77b-4a5c-c01c-868af7467e00.html
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审计整改责任单位(部门)制定“三项清单”,应明确()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d779-e549-c01c-868af7467e00.html
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审计业务序列学习地图知识题库(2023版)
题目内容
(
判断题
)
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审计业务序列学习地图知识题库(2023版)

企业应当以书面或者其他适当的形式,妥善保存内部控制建立与实施过程中的相关记录或者资料,确保内部控制建立与实施过程的可验证性。

答案:A

审计业务序列学习地图知识题库(2023版)
相关题目
审计机关业务部门的工作职责包括()。

A. 提出审计组组长人选

B. 确定聘请外部人员事宜

C. 指导、监督审计组的审计工作

D. 复核审计报告、审计决定书等审计项目材料

E. 审计机关规定的其他职责

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审计人员在实施内部审计时,可以不履行审计程序。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77a-f8e0-c01c-868af7467e00.html
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基建工程过程验收包括关键环节或设备材料的质量验收、施工三级自检、监理初检、()。

A. 工程完工验收

B. 阶段验收

C. 启动验收

D. 工程分项验收

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d776-bf5a-c01c-868af7467e00.html
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审计组在实施审计过程中,发现被审计单位负责人存在重大违纪违规问题,应()。

A. 及时向上级审计部门汇报

B. 及时向本单位领导汇报

C. 及时向本单位领导及上级审计部门同时汇报

D. 通知被审计单位,并共同协调处理相关问题

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变更用电业务,临时用电延期指临时用电用户的用电延期申请,延长临时用电期限。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77d-8a06-c01c-868af7467e00.html
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下列关于符合性测试的说法中,正确的有()。

A. 符合性测试在实质性测试之后进行

B. 通过符合性测试以评价内部控制的可信赖程度

C. 对审计事项进行实质性测试之后进行

D. 监盘是符合性测试的常用方法之一

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()是指内部审计人员根据审计计划对被审计单位实施必要的审计程序后,就被审计单位经营活动和内部控制的适当性、合法性和有效性出具的书面文件。

A. 审计报告

B. 审计证据

C. 审计工作底稿

D. 审计通知书

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d776-ded4-c01c-868af7467e00.html
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相关责任人受到调离工作岗位、改任其他职务处理的,半年内不得提拔。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77b-1441-c01c-868af7467e00.html
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审计组组长应对审计项目的档案材料进行审查验收,对不符合规定的,应当建议有关人员改正。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77b-4a5c-c01c-868af7467e00.html
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审计整改责任单位(部门)制定“三项清单”,应明确()。

A. 整改任务

B. 整改责任人

C. 整改时限

D. 目标要求

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