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审计业务序列学习地图知识题库(2023版)
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审计业务序列学习地图知识题库(2023版)
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审计人员的合法权益依法受到保护。对打击报复审计人员的行为,严肃追究责任人的责任。

答案:A

审计业务序列学习地图知识题库(2023版)
大集体企业应完善审计结果的报告机制,各级大集体企业审计发现重大事项、问题要同步向()报告。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77c-ad5d-c01c-868af7467e00.html
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编写()前应当进行审前调查并形成相关记录,充分了解被审计单位基本情况。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d777-c851-c01c-868af7467e00.html
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特大、重大营销责任事故的问题整改期限不得超过()个工作日。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77c-17e2-c01c-868af7467e00.html
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审计组起草审计报告前,审计组组长应当对审计工作底稿的下列事项进行审核()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77c-3e0f-c01c-868af7467e00.html
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内部审计机构应当建立审计工作底稿的分级复核制度,执行审计组主审、()的三级复核制度,明确规定各级复核的要求和责任。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d778-9e1a-c01c-868af7467e00.html
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基建业主项目部管理()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77c-6e42-c01c-868af7467e00.html
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审计意见及建议,是针对审计发现的主要问题提出的改善经营活动和内部控制等方面的合理化意见和建议。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77b-2608-c01c-868af7467e00.html
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根据工作需要,审计组可以设立主审。主审根据审计分工和审计组组长的委托,主要履行下列职责()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77c-3423-c01c-868af7467e00.html
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内部审计人员应当综合运用穿行测试、实地查验、抽样和比较分析等方法,充分收集组织内部控制设计和运行是否有效的证据,不可以运用访谈、问卷调查、专题讨论方法开展。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77c-f848-c01c-868af7467e00.html
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审计人员执行审计业务,应当具备的职业要求是:①遵守法律法规和本准则;②恪守审计职业道德;③保持应有的审计独立性;④具备必需的职业胜任能力;⑤其他职业要求。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77c-de23-c01c-868af7467e00.html
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审计业务序列学习地图知识题库(2023版)
题目内容
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判断题
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审计业务序列学习地图知识题库(2023版)

审计人员的合法权益依法受到保护。对打击报复审计人员的行为,严肃追究责任人的责任。

答案:A

审计业务序列学习地图知识题库(2023版)
相关题目
大集体企业应完善审计结果的报告机制,各级大集体企业审计发现重大事项、问题要同步向()报告。

A. 公司主要领导

B. 上一级审计部门

C. 主办单位业务部门

D. 审计部门

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77c-ad5d-c01c-868af7467e00.html
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编写()前应当进行审前调查并形成相关记录,充分了解被审计单位基本情况。

A. 审计计划

B. 审计报告

C. 审计方案

D. 审计底稿

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d777-c851-c01c-868af7467e00.html
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特大、重大营销责任事故的问题整改期限不得超过()个工作日。

A. 40

B. 50

C. 60

D. 90

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77c-17e2-c01c-868af7467e00.html
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审计组起草审计报告前,审计组组长应当对审计工作底稿的下列事项进行审核()。

A. 具体审计目标是否实现

B. 审计措施是否有效执行

C. 事实是否清楚

D. 审计证据是否适当、充分

E. 得出的审计结论及其相关标准是否适当

F. 其他有关重要事项

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内部审计机构应当建立审计工作底稿的分级复核制度,执行审计组主审、()的三级复核制度,明确规定各级复核的要求和责任。

A. 审计小组组长

B. 审计组专业组长

C. 审计组组长

D. 内部审计机构负责人

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基建业主项目部管理()。

A. 项目列入前期工作计划后,建设单位应及时组建前期工作业主项目部

B. 项目可研批复后,建设单位应及时组建业主项目部或将项目纳入已成立的业主项目部管理

C. 业主项目部项目经理及成员应通过签署书面文件进行授权

D. 项目建设单位应根据项目规模、数量、建设时序等科学合理地配置业主项目部人员数量

E. 项目建设单位其他职能部门可根据具体项目需要配置相应角色,明确职责并纳入业主项目部管理和绩效评价

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审计意见及建议,是针对审计发现的主要问题提出的改善经营活动和内部控制等方面的合理化意见和建议。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77b-2608-c01c-868af7467e00.html
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根据工作需要,审计组可以设立主审。主审根据审计分工和审计组组长的委托,主要履行下列职责()。

A. 起草审计实施方案、审计文书和审计信息

B. 对主要审计事项进行审计查证

C. 协助组织实施审计

D. 督导审计组成员的工作

E. 审核审计工作底稿和审计证据

F. 组织审计项目归档工作

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内部审计人员应当综合运用穿行测试、实地查验、抽样和比较分析等方法,充分收集组织内部控制设计和运行是否有效的证据,不可以运用访谈、问卷调查、专题讨论方法开展。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77c-f848-c01c-868af7467e00.html
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审计人员执行审计业务,应当具备的职业要求是:①遵守法律法规和本准则;②恪守审计职业道德;③保持应有的审计独立性;④具备必需的职业胜任能力;⑤其他职业要求。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77c-de23-c01c-868af7467e00.html
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