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审计业务序列学习地图知识题库(2023版)
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审计业务序列学习地图知识题库(2023版)
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审计部门的职责之一,是监督和评价审计发现问题的整改效果,对整改工作情况进行检查、评估、考核与通报。

答案:A

审计业务序列学习地图知识题库(2023版)
财产保护的目标是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d777-b4ee-c01c-868af7467e00.html
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审计部门有权()的意见和建议。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d779-31e5-c01c-868af7467e00.html
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审计机关应当建立审计质量控制制度,以保证实现遵守法律法规和本准则、作出恰当的审计结论、依法进行处理处罚的目标。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77c-e437-c01c-868af7467e00.html
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《贵州电网有限责任公司关于进一步加强审计整改工作的指导意见》规定,()是审计整改的专业管理部门,根据审计发现问题,分析查找问题产生原因,指导督促下级单位整改本专业领域问题,并开展本专业领域问题销号的专业审核。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d776-86df-c01c-868af7467e00.html
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审计计划,是指内部审计机构为完成审计业务,达到预期的审计目的,对一段时期的审计工作任务或具体审计项目作出的事先规划。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77a-4d2e-c01c-868af7467e00.html
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审计人员在调查了解被审计单位及其相关情况的过程中,不可以选择预算、计划和合同,以及被审计单位的管理制度和绩效目标标准作为职业判断的依据。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77d-9e41-c01c-868af7467e00.html
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证据的充分性与审计风险水平密切相关。可以接受的审计风险水平越低,所需证据的数量就越少。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77a-4f32-c01c-868af7467e00.html
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《中华人民共和国审计法》根据()第十三届全国人民代表大会常务委员会第三十一次会议《关于修改〈中华人民共和国审计法〉的决定》第二次修正)。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d776-3ede-c01c-868af7467e00.html
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由公司系统内部的审计机构及人员对信息系统及其相关的信息技术内部控制和流程开展的一系列综合检查、评价与报告活动,被称为()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d776-f19f-c01c-868af7467e00.html
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内部控制自我评价的方式、范围、程序和频率,由企业根据()等自行确定。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d778-fa4e-c01c-868af7467e00.html
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审计业务序列学习地图知识题库(2023版)
题目内容
(
判断题
)
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审计业务序列学习地图知识题库(2023版)

审计部门的职责之一,是监督和评价审计发现问题的整改效果,对整改工作情况进行检查、评估、考核与通报。

答案:A

审计业务序列学习地图知识题库(2023版)
相关题目
财产保护的目标是()。

A. 执行授权批准制度

B. 实现利润的最大化

C. 保护资产的完整性

D. 完成执行控制

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d777-b4ee-c01c-868af7467e00.html
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审计部门有权()的意见和建议。

A. 提出纠正、处理违纪违规行为

B. 加强内部控制

C. 改善经营管理

D. 提高经济效益

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审计机关应当建立审计质量控制制度,以保证实现遵守法律法规和本准则、作出恰当的审计结论、依法进行处理处罚的目标。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77c-e437-c01c-868af7467e00.html
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《贵州电网有限责任公司关于进一步加强审计整改工作的指导意见》规定,()是审计整改的专业管理部门,根据审计发现问题,分析查找问题产生原因,指导督促下级单位整改本专业领域问题,并开展本专业领域问题销号的专业审核。

A. 审计部门

B. 各级审计部门

C. 业务部门

D. 各级业务部门

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d776-86df-c01c-868af7467e00.html
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审计计划,是指内部审计机构为完成审计业务,达到预期的审计目的,对一段时期的审计工作任务或具体审计项目作出的事先规划。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77a-4d2e-c01c-868af7467e00.html
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审计人员在调查了解被审计单位及其相关情况的过程中,不可以选择预算、计划和合同,以及被审计单位的管理制度和绩效目标标准作为职业判断的依据。
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证据的充分性与审计风险水平密切相关。可以接受的审计风险水平越低,所需证据的数量就越少。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77a-4f32-c01c-868af7467e00.html
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《中华人民共和国审计法》根据()第十三届全国人民代表大会常务委员会第三十一次会议《关于修改〈中华人民共和国审计法〉的决定》第二次修正)。

A. 1995年01月01日

B. 2021年10月23日

C. 1994年08月31日

D. 2006年02月28日

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由公司系统内部的审计机构及人员对信息系统及其相关的信息技术内部控制和流程开展的一系列综合检查、评价与报告活动,被称为()。

A. DT审计

B. IT审计

C. IC审计

D. IE审计

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d776-f19f-c01c-868af7467e00.html
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内部控制自我评价的方式、范围、程序和频率,由企业根据()等自行确定。

A. 经营业务调整

B. 经营环境变化

C. 业务发展状况

D. 实际风险水平

E. 企业当前经营情况

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d778-fa4e-c01c-868af7467e00.html
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