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审计业务序列学习地图知识题库(2023版)
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审计业务序列学习地图知识题库(2023版)
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判断题
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外部评价一般包括主要内容是:①内部审计机构组织结构的合理程度;②审计人员履行相关法律、法规及本手册的情况;③审计人员的专业胜任能力;④内部审计目标的实现程度;⑤内部自我质量控制的适当性及有效。

答案:A

审计业务序列学习地图知识题库(2023版)
南方电网公司内部审计从业人员及审计组成员应该按照基础规范及职业道德规范的要求从事内部审计工作()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d779-a748-c01c-868af7467e00.html
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质量管理:内部审计部门为了保证审计项目质量符合审计准则要求而制定和执行的()。
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相关责任人受到诫勉处理的,三个月内不得提拔、重用。
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经济责任审计按照权责一致原则,依法依规认定审计对象应当承担的()。
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下列不是电费管理工作中,抄、核、收业务的不相容岗位的是()。
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企业可在不同的银行和其他金融机构开立存款户头,分别设置(),进行明细核算。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d777-a2be-c01c-868af7467e00.html
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审计部门应()。
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审计权限,包括检查财务管理系统、业务信息系统等信息系统及其电子数据和资料,建立审计与财务、电力营销、工程、物资及其他经营管理相关的联网计算机信息系统,对业务信息系统数据进行实时监督。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77d-b031-c01c-868af7467e00.html
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企业应当以书面或者其他适当的形式,妥善保存内部控制建立与实施过程中的相关记录或者资料,确保内部控制建立与实施过程的可验证性。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77a-d25f-c01c-868af7467e00.html
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不应当归入内部审计项目档案的文件材料有()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d778-b412-c01c-868af7467e00.html
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审计业务序列学习地图知识题库(2023版)
题目内容
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判断题
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审计业务序列学习地图知识题库(2023版)

外部评价一般包括主要内容是:①内部审计机构组织结构的合理程度;②审计人员履行相关法律、法规及本手册的情况;③审计人员的专业胜任能力;④内部审计目标的实现程度;⑤内部自我质量控制的适当性及有效。

答案:A

审计业务序列学习地图知识题库(2023版)
相关题目
南方电网公司内部审计从业人员及审计组成员应该按照基础规范及职业道德规范的要求从事内部审计工作()。

A. 廉洁从业

B. 以身作则

C. 敬业爱岗

D. 干净做事

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d779-a748-c01c-868af7467e00.html
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质量管理:内部审计部门为了保证审计项目质量符合审计准则要求而制定和执行的()。

A. 制度

B. 程序

C. 方法

D. 以上都对

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相关责任人受到诫勉处理的,三个月内不得提拔、重用。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77a-6523-c01c-868af7467e00.html
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经济责任审计按照权责一致原则,依法依规认定审计对象应当承担的()。

A. 直接责任

B. 领导责任

C. 追究责任

D. 有关责任

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下列不是电费管理工作中,抄、核、收业务的不相容岗位的是()。

A. 电费的核算与打印收费通知单

B. 电量的抄录与审核

C. 电费的收入与记录

D. 电费的核算与审核

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d777-f7c8-c01c-868af7467e00.html
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企业可在不同的银行和其他金融机构开立存款户头,分别设置(),进行明细核算。

A. 现金日记账

B. 银行总帐

C. 资产总账

D. 银行存款日记帐

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d777-a2be-c01c-868af7467e00.html
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审计部门应()。

A. 建立健全审计项目质量控制体系

B. 防范和控制审计风险

C. 确保审计质量

D. 对出具的内部审计报告的客观真实性承担责任

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审计权限,包括检查财务管理系统、业务信息系统等信息系统及其电子数据和资料,建立审计与财务、电力营销、工程、物资及其他经营管理相关的联网计算机信息系统,对业务信息系统数据进行实时监督。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77d-b031-c01c-868af7467e00.html
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企业应当以书面或者其他适当的形式,妥善保存内部控制建立与实施过程中的相关记录或者资料,确保内部控制建立与实施过程的可验证性。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77a-d25f-c01c-868af7467e00.html
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不应当归入内部审计项目档案的文件材料有()。

A. 与具体审计项目无关的行政文书和审计管理文书

B. 未用作审计证据,或者未经核实的证明性材料

C. 审计所依据的法规、政策性文件中的无关条款以及其他参考资料

D. 未经领导审签的文电草稿

E. 其他不应当归入审计项目档案的文件材料

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