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审计业务序列学习地图知识题库(2023版)
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审计业务序列学习地图知识题库(2023版)
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审计信息工作的主要任务是:反映内部审计工作中的重要情况和审计查出的重大问题,交流审计工作经验和方法,宣传审计工作成果和作用,为领导科学决策,加强内部审计工作的指导,扩大审计在组织内部的影响力服务。

答案:A

审计业务序列学习地图知识题库(2023版)
审计整改责任单位(部门)制定“三项清单”,应明确()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d779-e549-c01c-868af7467e00.html
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审计发现问题处理:指审计部门在职权范围内对审计发现问题涉及的()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d779-4e8b-c01c-868af7467e00.html
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依据法律法规和本准则的规定,对被审计单位()独立实施审计并作出审计结论,是审计机关的责任。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d778-5cc7-c01c-868af7467e00.html
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设备、材料采购审计主要采用审阅法、网上比价审计法、跟踪审计法、()、现场观察法、实地清查法等方法。
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内部审计人员应当依据审计目标获取不同类型的审计证据,下列不属于审计证据的有()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d777-3a5d-c01c-868af7467e00.html
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经营合法、合规性审计,是主要审查单位分管负责人任职期间的有关经营、管理等行为是否符合国家有关法律法规的规定等。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77d-c4bf-c01c-868af7467e00.html
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审计整改一般应当遵循()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77c-c45f-c01c-868af7467e00.html
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基层单位内部审计机构向本单位领导和上级内部审计机构报送的信息,必须经本单位审计机构负责人审核、签发。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77b-592d-c01c-868af7467e00.html
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“三重一大”事项决策情况的审计。通过对重大经营决策的依据、程序以及执行情况的审计,审查重大事项决策、重要干部任免、重要项目安排和大额度资金使用,是否坚持集体讨论、科学论证等内部控制程序,有无盲目决策行为或因决策失误造成严重损失浪费或潜在损失的问题;重大经营活动和经营决策是否进行可行性论证和相关审查报批手续,有无违规操作造成严重亏损、国有资产流失等问题。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77b-3e44-c01c-868af7467e00.html
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审计组应对审前调查收集到的资料、数据进行必要的汇总、分析,对内部控制进行初步测评,并记录分析和测评过程及结果。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77d-4e1f-c01c-868af7467e00.html
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判断题
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审计业务序列学习地图知识题库(2023版)

审计信息工作的主要任务是:反映内部审计工作中的重要情况和审计查出的重大问题,交流审计工作经验和方法,宣传审计工作成果和作用,为领导科学决策,加强内部审计工作的指导,扩大审计在组织内部的影响力服务。

答案:A

审计业务序列学习地图知识题库(2023版)
相关题目
审计整改责任单位(部门)制定“三项清单”,应明确()。

A. 整改任务

B. 整改责任人

C. 整改时限

D. 目标要求

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d779-e549-c01c-868af7467e00.html
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审计发现问题处理:指审计部门在职权范围内对审计发现问题涉及的()。

A. 责任单位和个人进行处理、处罚

B. 移交有关部门单位提出处理、处罚建议、单位提出处理、处罚建议

C. 下达整改任务

D. 以上都不对

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依据法律法规和本准则的规定,对被审计单位()独立实施审计并作出审计结论,是审计机关的责任。

A. 财政收支

B. 财务收支

C. 有关经济活动

D. 以上都不对

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d778-5cc7-c01c-868af7467e00.html
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设备、材料采购审计主要采用审阅法、网上比价审计法、跟踪审计法、()、现场观察法、实地清查法等方法。

A. 分析性复核法

B. 穿行测试法

C. 比较分析法

D. 相对法

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77b-fe6c-c01c-868af7467e00.html
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内部审计人员应当依据审计目标获取不同类型的审计证据,下列不属于审计证据的有()。

A. 假设的结论

B. 现金监盘表

C. 律师回函

D. 相关账簿

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d777-3a5d-c01c-868af7467e00.html
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经营合法、合规性审计,是主要审查单位分管负责人任职期间的有关经营、管理等行为是否符合国家有关法律法规的规定等。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77d-c4bf-c01c-868af7467e00.html
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审计整改一般应当遵循()。

A. 分解整改任务

B. 制定与审核整改方案和措施

C. 实施审计整改

D. 整改结果审核销号

E. 报告整改结果

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基层单位内部审计机构向本单位领导和上级内部审计机构报送的信息,必须经本单位审计机构负责人审核、签发。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77b-592d-c01c-868af7467e00.html
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“三重一大”事项决策情况的审计。通过对重大经营决策的依据、程序以及执行情况的审计,审查重大事项决策、重要干部任免、重要项目安排和大额度资金使用,是否坚持集体讨论、科学论证等内部控制程序,有无盲目决策行为或因决策失误造成严重损失浪费或潜在损失的问题;重大经营活动和经营决策是否进行可行性论证和相关审查报批手续,有无违规操作造成严重亏损、国有资产流失等问题。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77b-3e44-c01c-868af7467e00.html
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审计组应对审前调查收集到的资料、数据进行必要的汇总、分析,对内部控制进行初步测评,并记录分析和测评过程及结果。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77d-4e1f-c01c-868af7467e00.html
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