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审计业务序列学习地图知识题库(2023版)
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审计业务序列学习地图知识题库(2023版)
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判断题
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经济责任审计评价应遵循的原则是:①重要性原则;②客观性原则;③准确性原则;④全面性原则;⑤发展性原则;⑥谨慎性原则;⑦统一性原则。

答案:A

审计业务序列学习地图知识题库(2023版)
资金存在结余的大集体企业,就算确保本金安全,也不可以开展内部单位间委托贷款等临时闲置资金运作。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77d-3077-c01c-868af7467e00.html
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审计信息反映的情况和问题力求有一定的深度,努力做到(),既有定量分析,又有定性分析。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d778-b807-c01c-868af7467e00.html
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内部审计人员因履行职责受到打击、报复、陷害的,单位党组织、董事会(或者主要负责人)应当及时采取保护措施,并对相关责任人员进行处理;涉嫌犯罪的,移送司法机关依法追究刑事责任。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77a-b036-c01c-868af7467e00.html
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企业建立与实施有效的内部控制,应当包括下列要素()。
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审计人员获取的电子审计证据不包括与信息系统控制相关的配置参数、反映交易记录的电子数据等。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77a-9906-c01c-868af7467e00.html
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审计机关执行审计业务,应当具备的资格条件是:①符合法定的审计职责和权限;②有职业胜任能力的审计人员;③建立适当的审计质量控制制度;④必需的经费和其他工作条件。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77b-939a-c01c-868af7467e00.html
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审计人员在获取审计证据时,应当考虑下列基本因素()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d776-d8ac-c01c-868af7467e00.html
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经济效益审计以()为其主要职能。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d776-a0b5-c01c-868af7467e00.html
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内部审计机构履行内部审计职责所需经费,不列入本单位预算。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77a-a66d-c01c-868af7467e00.html
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国家机关和南方电网公司对公司开展的审计项目或其他检查项目提出问题在上一年度考核年度的整改情况。
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审计业务序列学习地图知识题库(2023版)
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判断题
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审计业务序列学习地图知识题库(2023版)

经济责任审计评价应遵循的原则是:①重要性原则;②客观性原则;③准确性原则;④全面性原则;⑤发展性原则;⑥谨慎性原则;⑦统一性原则。

答案:A

审计业务序列学习地图知识题库(2023版)
相关题目
资金存在结余的大集体企业,就算确保本金安全,也不可以开展内部单位间委托贷款等临时闲置资金运作。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77d-3077-c01c-868af7467e00.html
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审计信息反映的情况和问题力求有一定的深度,努力做到(),既有定量分析,又有定性分析。

A. 有情况

B. 有分析

C. 有预测

D. 有建议

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内部审计人员因履行职责受到打击、报复、陷害的,单位党组织、董事会(或者主要负责人)应当及时采取保护措施,并对相关责任人员进行处理;涉嫌犯罪的,移送司法机关依法追究刑事责任。
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企业建立与实施有效的内部控制,应当包括下列要素()。

A. 内部环境

B. 风险评估

C. 控制活动

D. 信息与沟通

E. 内部监督

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审计人员获取的电子审计证据不包括与信息系统控制相关的配置参数、反映交易记录的电子数据等。
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审计机关执行审计业务,应当具备的资格条件是:①符合法定的审计职责和权限;②有职业胜任能力的审计人员;③建立适当的审计质量控制制度;④必需的经费和其他工作条件。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77b-939a-c01c-868af7467e00.html
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审计人员在获取审计证据时,应当考虑下列基本因素()。

A. 适当的抽样方法

B. 口头证据

C. 环境证据

D. 电子数据证据

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经济效益审计以()为其主要职能。

A. 监督、鉴证

B. 评价、服务

C. 审计监督

D. 违纪检查

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内部审计机构履行内部审计职责所需经费,不列入本单位预算。
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国家机关和南方电网公司对公司开展的审计项目或其他检查项目提出问题在上一年度考核年度的整改情况。
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