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审计业务序列学习地图知识题库(2023版)
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审计业务序列学习地图知识题库(2023版)
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判断题
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审计人员违纪违规取得或使用的财物,应按规定及时归还、上缴、退赔、追缴或没收。

答案:A

审计业务序列学习地图知识题库(2023版)
《企业内部控制基本规范》适用于中华人民共和国境内设立的国有大中型企业。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77a-bd01-c01c-868af7467e00.html
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变更用电业务,改类指用户因电力用途发生变化而提交的变更申请。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77d-8c29-c01c-868af7467e00.html
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审计人员可以调查了解被审计单位的控制环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、对控制的监督等相关内部控制及其执行情况。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77a-8cda-c01c-868af7467e00.html
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经济效益审计的目的在于在于促进企业()。提高经营决策的科学性,增强企业自我完善、自我发展的能力,提高企业的经济效益,增强企业竞争能力。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d778-bc0a-c01c-868af7467e00.html
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贵州电网公司党委关于进一步加强和深化内部审计工作的若干举措工作原则()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d778-922c-c01c-868af7467e00.html
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内部控制审计按其范围划分,分为全面内部控制审计、专项内部控制审计和基层单位内部控制审计。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77a-b782-c01c-868af7467e00.html
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审计实施阶段的主要程序()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d779-0c18-c01c-868af7467e00.html
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审计整改的步骤()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77c-6a11-c01c-868af7467e00.html
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内部控制审计主要包括下列程序:①编制项目审计方案;②组成审计组;③实施现场审查;④认定控制缺陷;⑤汇总审计结果;⑥编制审计报告;⑦审计报告印发。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77c-f627-c01c-868af7467e00.html
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销毁审计档案时要严格执行档案监销制度,指派()监销,销毁人在销毁清册上签字。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d777-8222-c01c-868af7467e00.html
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审计业务序列学习地图知识题库(2023版)
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(
判断题
)
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审计业务序列学习地图知识题库(2023版)

审计人员违纪违规取得或使用的财物,应按规定及时归还、上缴、退赔、追缴或没收。

答案:A

审计业务序列学习地图知识题库(2023版)
相关题目
《企业内部控制基本规范》适用于中华人民共和国境内设立的国有大中型企业。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77a-bd01-c01c-868af7467e00.html
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变更用电业务,改类指用户因电力用途发生变化而提交的变更申请。
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审计人员可以调查了解被审计单位的控制环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、对控制的监督等相关内部控制及其执行情况。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77a-8cda-c01c-868af7467e00.html
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经济效益审计的目的在于在于促进企业()。提高经营决策的科学性,增强企业自我完善、自我发展的能力,提高企业的经济效益,增强企业竞争能力。

A. 找漏

B. 挖潜力

C. 改进经营方式

D. 调整管理机能

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贵州电网公司党委关于进一步加强和深化内部审计工作的若干举措工作原则()。

A. 坚持党的领导,把好审计方向

B. 坚持三个导向,提升审计效能

C. 坚持依法审计,守好审计关口

D. 以上都不对

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内部控制审计按其范围划分,分为全面内部控制审计、专项内部控制审计和基层单位内部控制审计。
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审计实施阶段的主要程序()。

A. 编制审计实施方案

B. 审计进点

C. 现场审计

D. 审计撤点

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审计整改的步骤()。

A. 下达整改任务

B. 制定与审核整改方案和措施

C. 实施审计整改

D. 结果审核

E. 报告审计整改结果

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内部控制审计主要包括下列程序:①编制项目审计方案;②组成审计组;③实施现场审查;④认定控制缺陷;⑤汇总审计结果;⑥编制审计报告;⑦审计报告印发。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77c-f627-c01c-868af7467e00.html
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销毁审计档案时要严格执行档案监销制度,指派()监销,销毁人在销毁清册上签字。

A. 1人

B. 2人

C. 3人

D. 4人

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d777-8222-c01c-868af7467e00.html
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