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审计业务序列学习地图知识题库(2023版)
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审计业务序列学习地图知识题库(2023版)
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审计部门应按照分级负责的原则对审计发现问题的整改情况进行检查与考核,主要包括整改管理情况和整改落实情况两部分。

答案:A

审计业务序列学习地图知识题库(2023版)
审计发现问题,是指根据已查明的事实,在审计实施过程中发现被审计单位在经营活动和内部控制等方面存在的问题,并对问题造成的影响及危害等作出适当分析。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77d-27e4-c01c-868af7467e00.html
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文件材料不应当归入内部审计项目档案:与具体审计项目无关的行政文书和审计管理文书;未用作审计证据,或者未经核实的证明性材料;审计所依据的法规、政策性文件中的无关条款以及其他参考资料;未经领导审签的文电草稿;其他不应当归入审计项目档案的文件材料。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77b-2fea-c01c-868af7467e00.html
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现场检查人员不得少于两人,应当主动出示《用电检查证》,必须在客户的全程随同和配合下开展检查。用电检查人员应当遵守客户的保卫保密规定,不得在检查现场替代客户进行电工作业。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77b-8d9b-c01c-868af7467e00.html
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企业建立与实施有效的内部控制,应当包括“内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督”五要素。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77a-c178-c01c-868af7467e00.html
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企业识别外部风险,应当关注下列因素:①经济形势、产业政策、融资环境、市场竞争、资源供给等经济因素。②法律法规、监管要求等法律因素。③安全稳定、文化传统、社会信用、教育水平、消费者行为等社会因素。④技术进步、工艺改进等科学技术因素。⑤自然灾害、环境状况等自然环境因素。⑥其他有关外部风险因素。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77d-01fc-c01c-868af7467e00.html
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审计人员在实施内部审计时,应(),以支持审计结论和审计建议。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d779-3bbf-c01c-868af7467e00.html
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任期满()的必须进行任中审计,调任、降职、免职、辞职、退休等必须进行离任审计。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d776-70f4-c01c-868af7467e00.html
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线损管理审计主要内容包括线损指标是否()层层分解落实。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77b-f614-c01c-868af7467e00.html
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违规经营投资责任追究工作程序,问题核查其核查措施应当有2名以上核查组工作人员参加,核查工作一般应于下发核查通知的()个月内完成。对违规情形复杂、发生时间久远、损失金额巨大、涉及人员众多等情况的,报经企业责任追究工作主管负责人批准后可以延长一次,延长时间不得超过3个月。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d777-e167-c01c-868af7467e00.html
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网银支付结算应经过()操作。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77c-be21-c01c-868af7467e00.html
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题目内容
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审计业务序列学习地图知识题库(2023版)

审计部门应按照分级负责的原则对审计发现问题的整改情况进行检查与考核,主要包括整改管理情况和整改落实情况两部分。

答案:A

审计业务序列学习地图知识题库(2023版)
相关题目
审计发现问题,是指根据已查明的事实,在审计实施过程中发现被审计单位在经营活动和内部控制等方面存在的问题,并对问题造成的影响及危害等作出适当分析。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77d-27e4-c01c-868af7467e00.html
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文件材料不应当归入内部审计项目档案:与具体审计项目无关的行政文书和审计管理文书;未用作审计证据,或者未经核实的证明性材料;审计所依据的法规、政策性文件中的无关条款以及其他参考资料;未经领导审签的文电草稿;其他不应当归入审计项目档案的文件材料。
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现场检查人员不得少于两人,应当主动出示《用电检查证》,必须在客户的全程随同和配合下开展检查。用电检查人员应当遵守客户的保卫保密规定,不得在检查现场替代客户进行电工作业。
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企业建立与实施有效的内部控制,应当包括“内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督”五要素。
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企业识别外部风险,应当关注下列因素:①经济形势、产业政策、融资环境、市场竞争、资源供给等经济因素。②法律法规、监管要求等法律因素。③安全稳定、文化传统、社会信用、教育水平、消费者行为等社会因素。④技术进步、工艺改进等科学技术因素。⑤自然灾害、环境状况等自然环境因素。⑥其他有关外部风险因素。
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审计人员在实施内部审计时,应(),以支持审计结论和审计建议。

A. 严格履行审计程序

B. 采用必要的审计方法和手段

C. 获取充分、相关、可靠的审计证据

D. 以上都不对

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任期满()的必须进行任中审计,调任、降职、免职、辞职、退休等必须进行离任审计。

A. 3年

B. 4年

C. 5年

D. 6年

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d776-70f4-c01c-868af7467e00.html
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线损管理审计主要内容包括线损指标是否()层层分解落实。

A. 分级、分压、分类、分台区

B. 分级、分压、分线、分台区

C. 分级、分压、分线、分片

D. 分压、分线、分部、分区

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违规经营投资责任追究工作程序,问题核查其核查措施应当有2名以上核查组工作人员参加,核查工作一般应于下发核查通知的()个月内完成。对违规情形复杂、发生时间久远、损失金额巨大、涉及人员众多等情况的,报经企业责任追究工作主管负责人批准后可以延长一次,延长时间不得超过3个月。

A. 3

B. 6

C. 9

D. 12

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d777-e167-c01c-868af7467e00.html
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网银支付结算应经过()操作。

A. 录入

B. 审核

C. 签认

D. 支付

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