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审计业务序列学习地图知识题库(2023版)
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审计业务序列学习地图知识题库(2023版)
题目内容
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单选题
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固定资产投保属于哪一种风险应对方式()。

A、 风险降低

B、 风险规避

C、 风险转移

D、 风险承担

答案:C

审计业务序列学习地图知识题库(2023版)
营销事故(差错)的调查应当遵循“四不放过”原则,即事故(差错)原因未查清不放过、责任人员未处理不放过、整改措施未落实不放过、有关人员未受到教育不放过。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77d-900c-c01c-868af7467e00.html
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大集体企业应完善审计结果的报告机制,各级大集体企业审计发现重大事项、问题要同步向()报告。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77c-ad5d-c01c-868af7467e00.html
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下列对物资采购业务效益审计叙述正确的是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77b-e06e-c01c-868af7467e00.html
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审计组调整审计实施方案中的下列事项,应当报经审计机关主要负责人批准:审计目标、审计组组长、审计重点和现场审计结束时间。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77a-1048-c01c-868af7467e00.html
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公司建立()的审计监督体系,内部审计机构按照分级监督的原则,因地制宜、因企施策合理设置。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d779-1bc3-c01c-868af7467e00.html
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审计通知书是指在实施内部审计前,通知()的书面文件。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d776-ebb7-c01c-868af7467e00.html
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企业建立与实施有效的内部控制,应当包括“内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督”五要素。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77a-c178-c01c-868af7467e00.html
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开展违规经营投资责任追究工作一般应当遵循()等程序。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d779-f2dd-c01c-868af7467e00.html
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以下整改措施语言描述错误、不完整的有()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d779-d997-c01c-868af7467e00.html
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审计组应整理汇总项目有关资料,交本单位档案管理机构归档。归档资料包括()印发报告征求意见稿及正式报告的文件、取证表等工作底稿。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77c-4a37-c01c-868af7467e00.html
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审计业务序列学习地图知识题库(2023版)
题目内容
(
单选题
)
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审计业务序列学习地图知识题库(2023版)

固定资产投保属于哪一种风险应对方式()。

A、 风险降低

B、 风险规避

C、 风险转移

D、 风险承担

答案:C

审计业务序列学习地图知识题库(2023版)
相关题目
营销事故(差错)的调查应当遵循“四不放过”原则,即事故(差错)原因未查清不放过、责任人员未处理不放过、整改措施未落实不放过、有关人员未受到教育不放过。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77d-900c-c01c-868af7467e00.html
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大集体企业应完善审计结果的报告机制,各级大集体企业审计发现重大事项、问题要同步向()报告。

A. 公司主要领导

B. 上一级审计部门

C. 主办单位业务部门

D. 审计部门

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下列对物资采购业务效益审计叙述正确的是()。

A. 审核采购的物资是否及时入库,确保供应及时,满足生产所需。

B. 物资采购业务效益审计主要有物资采购效益审计、物资储备效益审计、物资销售效益审计等内容。

C. 物资采购业务效益审计是为了促进采购部门科学地计划、合理地组织、确保供应及时、储备合理、既能满足生产所需,又能节约资金占用而对物资采购管理工作的经济性、效率性和效果性进行审查监督。

D. 审核物资采购是否经过授权审批,采购程序是否合法合规。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77b-e06e-c01c-868af7467e00.html
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审计组调整审计实施方案中的下列事项,应当报经审计机关主要负责人批准:审计目标、审计组组长、审计重点和现场审计结束时间。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77a-1048-c01c-868af7467e00.html
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公司建立()的审计监督体系,内部审计机构按照分级监督的原则,因地制宜、因企施策合理设置。

A. 集中统一

B. 全面覆盖

C. 权威高效

D. 重大决策

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d779-1bc3-c01c-868af7467e00.html
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审计通知书是指在实施内部审计前,通知()的书面文件。

A. 单位负责人

B. 公司董事会

C. 审计委托人

D. 被审计单位或个人

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d776-ebb7-c01c-868af7467e00.html
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企业建立与实施有效的内部控制,应当包括“内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督”五要素。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77a-c178-c01c-868af7467e00.html
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开展违规经营投资责任追究工作一般应当遵循()等程序。

A. 受理

B. 初步核实

C. 分类处置、

D. 核查

E. 处理

F. 通报和整改

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d779-f2dd-c01c-868af7467e00.html
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以下整改措施语言描述错误、不完整的有()。

A. 已完成整改

B. 待核实

C. 需申请延期

D. 详见情况说明或附件

E. 待施工单位提供情况说明

F. 已提交继续延期申请

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d779-d997-c01c-868af7467e00.html
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审计组应整理汇总项目有关资料,交本单位档案管理机构归档。归档资料包括()印发报告征求意见稿及正式报告的文件、取证表等工作底稿。

A. 审计通知

B. 审计方案

C. 被审计单位重要事项承诺书

D. 审计人员保密承诺书

E. 审计对象述职报告

F. 审计对象和单位的书面反馈意见以及审计小结

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77c-4a37-c01c-868af7467e00.html
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