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审计业务序列学习地图知识题库(2023版)
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审计业务序列学习地图知识题库(2023版)
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单选题
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下列属于内部控制中的内部环境要素的是()。

A、 资金活动的控制有效性;

B、 管理信息系统控制流程获取和处理信息的能力以及信息传递渠道畅通情况;

C、 信息处理的及时性、适当性,信息系统的安全可靠性;

D、 企业的管理哲学和经营风格;

答案:D

审计业务序列学习地图知识题库(2023版)
不准将审计工作情况、被审计单位的违法违纪违规线索和问题、审计组内部讨论情况透露给()以外的无关人员。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d778-0904-c01c-868af7467e00.html
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审计报告应以审计工作底稿及其他审计资料为依据,肯定成绩、指出问题、明确责任、客观评价,报告内容要()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d779-11ca-c01c-868af7467e00.html
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省级平台公司股权多元化改革以增资扩股或股权转让方式引入外部投资者,优先考虑增资扩股方式。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77d-7911-c01c-868af7467e00.html
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基建项目的提出按照《中国南方电网有限责任公司投资规划管理规定》和《中国南方电网有限责任公司基建、技改规划管理办法》执行。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77d-4459-c01c-868af7467e00.html
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在城镇规划建设用地范围外,供电企业业扩工程投资界面延伸至符合条件的客户,公变低压线路已覆盖,用电地址与公变之间的线路长度不超过()千米的低压供电客户。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77c-19b4-c01c-868af7467e00.html
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内部审计机构如发现统计数据计算或者来源有错误,应当责成审计统计人员和有关人员核实、改正。对有意弄虚作假、瞒报、迟报者,应追究相关内部审计机构统计人员的责任。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77b-a6c0-c01c-868af7467e00.html
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内部控制审计,是指审计人员对被审计单位内部控制设计与运行的有效性所进行的审计。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77a-5ef8-c01c-868af7467e00.html
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审计组应整理汇总项目有关资料,交本单位档案管理机构归档。归档资料包括审计通知、审计方案、被审计单位重要事项承诺书、审计人员保密承诺书、审计对象述职报告、印发报告征求意见稿及正式报告的文件、审计对象和单位的书面反馈意见以及审计小结、取证表等工作底稿。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77d-10de-c01c-868af7467e00.html
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()是指内部审计人员根据审计计划对被审计单位实施必要的审计程序后,就被审计单位经营活动和内部控制的适当性、合法性和有效性出具的书面文件。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d776-ded4-c01c-868af7467e00.html
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属于经济效益审计的定量评价标准的是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d777-003f-c01c-868af7467e00.html
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审计业务序列学习地图知识题库(2023版)
题目内容
(
单选题
)
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审计业务序列学习地图知识题库(2023版)

下列属于内部控制中的内部环境要素的是()。

A、 资金活动的控制有效性;

B、 管理信息系统控制流程获取和处理信息的能力以及信息传递渠道畅通情况;

C、 信息处理的及时性、适当性,信息系统的安全可靠性;

D、 企业的管理哲学和经营风格;

答案:D

审计业务序列学习地图知识题库(2023版)
相关题目
不准将审计工作情况、被审计单位的违法违纪违规线索和问题、审计组内部讨论情况透露给()以外的无关人员。

A. 审计中心

B. 审计组

C. 纪检监察

D. 职能部门

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d778-0904-c01c-868af7467e00.html
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审计报告应以审计工作底稿及其他审计资料为依据,肯定成绩、指出问题、明确责任、客观评价,报告内容要()。

A. 客观公正

B. 简练明确

C. 表述清晰

D. 评价恰当

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d779-11ca-c01c-868af7467e00.html
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省级平台公司股权多元化改革以增资扩股或股权转让方式引入外部投资者,优先考虑增资扩股方式。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77d-7911-c01c-868af7467e00.html
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基建项目的提出按照《中国南方电网有限责任公司投资规划管理规定》和《中国南方电网有限责任公司基建、技改规划管理办法》执行。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77d-4459-c01c-868af7467e00.html
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在城镇规划建设用地范围外,供电企业业扩工程投资界面延伸至符合条件的客户,公变低压线路已覆盖,用电地址与公变之间的线路长度不超过()千米的低压供电客户。

A. 0.5

B. 0.7

C. 0.9

D. 1

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77c-19b4-c01c-868af7467e00.html
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内部审计机构如发现统计数据计算或者来源有错误,应当责成审计统计人员和有关人员核实、改正。对有意弄虚作假、瞒报、迟报者,应追究相关内部审计机构统计人员的责任。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77b-a6c0-c01c-868af7467e00.html
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内部控制审计,是指审计人员对被审计单位内部控制设计与运行的有效性所进行的审计。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77a-5ef8-c01c-868af7467e00.html
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审计组应整理汇总项目有关资料,交本单位档案管理机构归档。归档资料包括审计通知、审计方案、被审计单位重要事项承诺书、审计人员保密承诺书、审计对象述职报告、印发报告征求意见稿及正式报告的文件、审计对象和单位的书面反馈意见以及审计小结、取证表等工作底稿。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77d-10de-c01c-868af7467e00.html
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()是指内部审计人员根据审计计划对被审计单位实施必要的审计程序后,就被审计单位经营活动和内部控制的适当性、合法性和有效性出具的书面文件。

A. 审计报告

B. 审计证据

C. 审计工作底稿

D. 审计通知书

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d776-ded4-c01c-868af7467e00.html
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属于经济效益审计的定量评价标准的是()。

A. 理论依据

B. 规章制度

C. 经济法规

D. 经济方针

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d777-003f-c01c-868af7467e00.html
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